索引號: | 11341802003285515R/201604-00003 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 烏沙鎮(zhèn)2016年財政預算草案 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2016-04-27 | |
生效日期: | 2016-04-27 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
2016年財政工作的總體思路和目標任務是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,全面落實各項財政改革政策,以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線,加快稅源培植,強化收入征管,嚴格預算執(zhí)行,不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實保障和改善民生,增強支出保障能力,著力加強財政科學化精細化管理,提高財政資金使用效益,強化財政監(jiān)督管理。
根據(jù)目前經(jīng)濟發(fā)展形勢和全年財政工作目標任務,結(jié)合烏沙鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展實際情況,擬定2016年財政預算草案如下:
(一)收入預算草案
2016年財政收入政府目標任務5600萬元(其中國稅3700萬元、地稅1900萬元),與上年實績基本持平。預測全年一般預算收入500萬元,上劃稅收收入5100萬元。
(二)支出預算草案
2016年財政一般預算支出為1059萬元,具體分項情況如下:
(1)農(nóng)林水事務支出160萬元。
(2)計劃生育支出66萬元。
(3)文化事業(yè)支出37萬元。
(4)行政管理費支出450萬元(其中工資性支出360萬元,公用經(jīng)費90萬元)。
(5)教育事業(yè)費支出10萬元。
(6)其他部門支出24萬元。
(7)其他支出90萬元(其中安全生產(chǎn)5萬元、招商引資10萬元、社會治安綜合治理6萬元、民生工程69萬元)
(8)專項上解支出222萬元
(三)當年收支預算平衡情況
當年預算收入按目標任務5600萬元中,上劃稅收收入5100萬元,鎮(zhèn)級實際收入為500萬元,爭取上級補助570萬元,合計當年本級預算收入1070萬元。本年安排預算支出1059萬元,收支兩比,略有節(jié)余。
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