索引號(hào): | 11341802MB1022404F/202005-00016 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 |
名稱: | 秋浦街道2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-05-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2019年,秋浦街道辦事處各單位、各部門在街道黨工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆三中、四中全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作要求,結(jié)合實(shí)際謀發(fā)展,改革創(chuàng)新探轉(zhuǎn)型,維護(hù)穩(wěn)定惠民生,優(yōu)化環(huán)境創(chuàng)文明,整章立制肅風(fēng)紀(jì),推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中快進(jìn),全面完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中提質(zhì),收支預(yù)算良好執(zhí)行。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
本年度預(yù)算收入1184.01萬元,實(shí)際收入合計(jì)1184.01萬元,其中:財(cái)政撥款收入1184.01萬元,占100%。本年支出合計(jì)1184.01萬元,其中:基本支出1184.01萬元,占100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算執(zhí)行情況
2019年度財(cái)政撥款預(yù)算收入總計(jì)1184.01萬元,實(shí)際財(cái)政撥款收入1184.01萬元。2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1184.01萬元,基本支出1184.01萬元,占100%。按支出按用途劃分,其中:人員經(jīng)費(fèi)704.97萬元,占59.54%,公用經(jīng)費(fèi)479.04萬元,占40.46%。按支出的功能劃分,一般公共服務(wù)支出860.8萬元,占72.71%,文化體育與傳媒支出15.18萬元,占1.29%,社會(huì)保障和就業(yè)支出145.37萬元,占12.27%,醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出60.46萬元,占5.11%,節(jié)能環(huán)保支出22.2萬元,占1.87%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元,占6.75%。
三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況
秋浦辦事處2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.4萬元,支出決算為13.39萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.39萬元,比2018年決算減少0.55萬元,下降3.95%,下降的原因是街道黨工委堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府、區(qū)委區(qū)政府的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制接待批次和降低接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元。近幾年來,街道領(lǐng)導(dǎo)一直對預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格把關(guān),加強(qiáng)支出管理,厲行節(jié)約,在保障人員工資、民生、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及環(huán)保、創(chuàng)建等項(xiàng)目支出的基礎(chǔ)上,確保全年預(yù)算支出不突破指標(biāo)。
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