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    索引號(hào): 003285531/201902-00003 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱: 涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-10
    生效日期: 2018-09-10 廢止日期: 2030-01-01

    涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)政府辦公室 發(fā)布時(shí)間:2018-09-10 16:04
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    目 錄

     

    第一部 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門職責(zé)

    1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

    4、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)

    5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

    6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

    7、 指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

    8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

    9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

    10、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,涓橋鎮(zhèn)2017年度部門決算包括:政府本級(jí)決算和政府屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算單位一致。

    納入涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè),詳細(xì)情況見下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    1

    池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

    2

    池州市貴池區(qū)財(cái)政局涓橋分局

    3

    池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

    4

    池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

    5

    池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站

     

     

     

    第二部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

    一、 收入支出決算總表,見附件:01表

    二、 收入決算表,見附件:02表

    三、 支出決算表,見附件:03表

    四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表,見附件04表

    五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,見附件05表

    六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表,見附件06表

    七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,見附件07表

     

     

     

    第三部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計(jì)2115.29萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)2115.29萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收入總計(jì)增加617.1萬元,增長(zhǎng)41.2%,主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)超額完成,鎮(zhèn)財(cái)政收入增加;二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道,年終體制補(bǔ)助499.5萬元。:三是人員工資調(diào)整,相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。支出總計(jì)增加617.1萬元,增長(zhǎng)41.2%;主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)支出增加;二是公用經(jīng)費(fèi)開支增加;三是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對(duì)增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。

    二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計(jì)2112.65萬元,其中:財(cái)政撥款收入2039.07萬元,占96.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入66.55萬元,占3.2%;其他收入7.03萬元,占0.3%。

    三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計(jì)2115.29萬元,其中:基本支出2115.29萬元,占100%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2039.07萬元,支出總計(jì)2039.07萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收入增加758.96萬元、增長(zhǎng)59%,主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)超額完成,鎮(zhèn)財(cái)政收入增加;二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道,年終體制補(bǔ)助499.5萬元。:三是人員工資調(diào)整,相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。支出總計(jì)增加617.1萬元,增長(zhǎng)41.2%;主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)支出增加;二是公用經(jīng)費(fèi)開支增加;三是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對(duì)增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。

     

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2039.07萬元,占本年收入的96.5%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加758.96萬元,增長(zhǎng)59%。主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)超額完成,鎮(zhèn)財(cái)政收入增加;二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道,年終體制補(bǔ)助499.5萬元;三是人員工資調(diào)整,相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2039.07萬元,占本年支出的96.5%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加758.96萬元,增長(zhǎng)59%。主要原因:支出總計(jì)增加617.1萬元,增長(zhǎng)41.2%;主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)支出增加;二是公用經(jīng)費(fèi)開支增加;三是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對(duì)增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2039.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支1495.11萬元,占73.3%;文化體育與傳媒(類)支出19.26萬元,占0.9%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出73.17萬元,占3.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出100.41萬元,占4.9%;農(nóng)林水(類)支出298.71萬元,占14.7%;住房保障(類)支出52.41萬元,占2.6%。

    (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為965.75萬元,支出決算為2039.07萬元,調(diào)增1073.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)超額完成,鎮(zhèn)財(cái)政收入增加,二是2017年我鎮(zhèn)財(cái)政體制改為補(bǔ)助街道,體制補(bǔ)助為499.5萬元。具體情況如下:

    1、農(nóng)、林、水利事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算94.23萬元,現(xiàn)調(diào)整為298.71萬元,增加204.48萬元;主要是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出年初預(yù)算為0;現(xiàn)調(diào)整為211.03萬元,增加211.03萬元,因村干部及離任老干部工資由區(qū)局統(tǒng)一在惠農(nóng)補(bǔ)貼系統(tǒng)發(fā)放,2017年未納入預(yù)算,年終決算時(shí)區(qū)財(cái)政局將此項(xiàng)數(shù)據(jù)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算。其次是人員公用經(jīng)費(fèi)在鎮(zhèn)政府賬套內(nèi)支出,住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列。

     2、文體廣播事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算23.19萬元,現(xiàn)調(diào)整為23.05萬元,減少0.14萬元;主要是人員公用經(jīng)費(fèi)在鎮(zhèn)政府賬套內(nèi)支出,住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列

    3、計(jì)生、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算39.52萬元;現(xiàn)調(diào)整為100.41萬元,增加60.89萬元;增加主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)在此列支。

    4、財(cái)政稅務(wù)事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算81.9萬元;現(xiàn)調(diào)整為63.55萬元,減少18.35萬元;主要是住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列。

    5、行政管理費(fèi)支出年初預(yù)算726.91萬元;現(xiàn)調(diào)整為1431.56萬元,增加704.65萬元(含人大、武裝、紀(jì)檢、黨建、團(tuán)建、普法、工會(huì)等經(jīng)費(fèi));主要是總部經(jīng)濟(jì)支出增加及所屬單位辦公經(jīng)費(fèi)在政府內(nèi)支出。

    6、住房保障(類)支出年初預(yù)算為0,現(xiàn)調(diào)整為52.41萬元,主要是年初預(yù)算做在部門內(nèi),年終決算單列。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財(cái)政撥款基本支出2039.07萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1023.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)1015.12萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2017年涓橋鎮(zhèn)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2017年度,池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1015.12萬元,比2016年增加376.38萬元,增長(zhǎng)58.9%,主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加及對(duì)企業(yè)政策性稅收獎(jiǎng)勵(lì)增加。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2017年度,池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總8.7萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.7萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額比例為0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額比例為0.

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2017年12月31日,池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

    池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng),涉及0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

    第四部分 名詞解釋

    1.   財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

     

    2.   事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

     

    3.   上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

     

    4.   附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

     

    5.   經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

     

    6.   其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

     

    7.   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

     

    8.   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

     

    9.   結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

     

    10.年末結(jié)專和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

     

    11.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

     

    12.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

     

    13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

     

    14.“三公”經(jīng)營(yíng):納入財(cái)政預(yù)算決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

    15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

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