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    索引號: 003285611/201906-00013 組配分類: 政府預(yù)算
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)江口街道辦事處 主題分類:  / 公民 / 其他
    名稱: 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處 2019年部門預(yù)算情況 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2019-04-19
    生效日期: 2019-04-19 廢止日期: 2029-06-28

    池州市貴池區(qū)江口街道辦事處 2019年部門預(yù)算情況

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)政府辦公室 發(fā)布時間:2019-04-19 16:39
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    目  錄

     

    第一部分部門概況

    1. 主要職責(zé)
    2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

    3.2019年度主要工作任務(wù)

    第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

    1. 關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
    2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
    3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
    5. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
    6. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
    7. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
    8. 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
    9. 批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
    10. 其他重要事項情況說明(含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明)

    第三部分名詞解釋

    第四部分2019年部門預(yù)算表(附表)

    1.2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

    2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    5.2019年部門收支預(yù)算總表

    6.2019年部門收入預(yù)算總表

    7.2019年部門支出預(yù)算總表

    8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    9.2019年部門政府采購預(yù)算表

    10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

     

    第一部分部門概況

     

    一、主要職責(zé)

    江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機構(gòu),政協(xié)的有關(guān)工作;設(shè)立紀(jì)工委(監(jiān)察室)、人民武裝部;共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作,發(fā)揮總攬街道工作全局的作用,對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo),在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán),主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    江口街道有下屬預(yù)算單位5個,2019年度部門預(yù)算由街道辦事處、財政所、計生服務(wù)所、文化站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心5個預(yù)算單位組成,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個,具體情況見下表。

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府

    行政單位

    2

    貴池區(qū)江口街道辦事處財政所

    行政單位

    3

    貴池區(qū)江口街道辦事處計生服務(wù)所

    事業(yè)單位

    4

    貴池區(qū)江口街道辦事處文化站

    事業(yè)單位

    5

    貴池區(qū)江口街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

    事業(yè)單位

    三、2019年度主要工作安排

    2019年,我街將繼續(xù)學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府“14810”總體發(fā)展思路,繼續(xù)常態(tài)化抓好黨的建設(shè)、服務(wù)園區(qū)和文明創(chuàng)建等重點工作。一、以服務(wù)園區(qū)發(fā)展為重心,全面提升發(fā)展活力;二、以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng),全面加強民生保障;三、以文明創(chuàng)建為抓手,全面提升城鄉(xiāng)環(huán)境;

    四、以社會穩(wěn)定為目標(biāo),全面強化信訪維穩(wěn);五、以提升組織力為重點,全面加強基層黨建。

     

    第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

     

    一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    江口街道2019年財政撥款收支預(yù)算854.25萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款854.25萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入854.25萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出674.98萬元,占79.01%;社會保障和就業(yè)支出128.36萬元,占15.03%;衛(wèi)生健康支出14.42萬元,占1.69%;住房保障支出36.49萬元,占4.27%。

    二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

    (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    江口街道2019年一般公共預(yù)算撥款854.25萬元,比2018年預(yù)算撥款增加214.67萬元,增長33.56%,增長原因主要是:一是職工及社區(qū)職工人員工資增加;二是村改居后社區(qū)經(jīng)費及相關(guān)工作項目經(jīng)費增加;三、相關(guān)職工社會保險等繳費增加。

    (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共預(yù)算撥款854.25萬元,其中一般公共服務(wù)支出674.98萬元,占79.01%;社會保障和就業(yè)支出128.36萬元,占15.03%;衛(wèi)生健康支出14.42萬元,占1.69%;住房保障支出36.49萬元,占4.27%。

    (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

    1、“一般公共服務(wù)支出” 2019年預(yù)算674.98萬元。比2018年預(yù)算增加173.54萬元,增加34.61%,主要原因是:一、2019年做預(yù)算時,按上級要求,更規(guī)范地將相關(guān)支出預(yù)算功能科目作了調(diào)整,如社區(qū)相關(guān)經(jīng)費及其他項目資金的列入;二、機關(guān)及部門職工調(diào)資等致人員經(jīng)費增加。

    2. “社會保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算128.36萬元。比2018年預(yù)算增加71.65萬元,增加126.34%,增加主要原因:一是機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費增加;二是社區(qū)辦公經(jīng)費調(diào)整在此科目中反映(2018年列在“一般公共服務(wù)支出”)。

    3. “衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算14.42萬元。此項支出主要是反映本機關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預(yù)算額,比2018年預(yù)算減少了1.48萬元,減少9.3%(2018年此項支出列在“一般公共服務(wù)支出”) ,減少主要原因是有一位職工死亡及人員調(diào)動所致繳費額減少。

    1. “住房保障支出”2019年預(yù)算36.49萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出,比2018年預(yù)算減少2.91萬元,減少7.39%,減少原因主要是2019年職工職數(shù)減少。

    三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    江口街道2019年一般公共預(yù)算基本支出854.25萬元,其中人員經(jīng)費516.58萬元,公用經(jīng)費337.67萬元。

    (一)一般公共服務(wù)支出674.98萬元,其中人員經(jīng)費421.31萬元,公用經(jīng)費253.67萬元。

    1、工資福利支出370.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、事業(yè)績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出(含社區(qū)干部工資148.56萬元)。

    2、商品和服務(wù)支出253.67萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專項支出等。

    3、對個人和家庭的補助50.58萬元,主要包括:獨生子女獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出及社區(qū)網(wǎng)格員、居務(wù)監(jiān)督委員會人員工資等。

    (二)社會保障和就業(yè)支出128.36萬元, 其中人員經(jīng)費44.36萬元,主要是機關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費預(yù)算額;公用經(jīng)費84萬元,系社區(qū)辦公經(jīng)費。

    (三)衛(wèi)生健康支出14.42萬元,系人員經(jīng)費14.42萬元,主要是本機關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預(yù)算額。

    (四)住房保障支出36.49萬元,系人員經(jīng)費36.49萬元,主要指機關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

    四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

    本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

    五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

    按照綜合預(yù)算管理原則江口街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口街道2019年收支總預(yù)算854.25萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入854.25萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出674.98萬元、社會保障和就業(yè)支出128.36萬元、衛(wèi)生健康支出14.42萬元、住房保障支出36.49萬元。

    六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

    江口街道2019年收入預(yù)算854.25萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入854.25萬元,占100%,比2018年預(yù)算增加214.67萬元,增長33.56%,增長原因主要是:一是職工及社區(qū)職工人員工資增加;二是村改居后社區(qū)經(jīng)費及相關(guān)工作項目經(jīng)費增加;三、相關(guān)職工社會保險等繳費額增加。

    七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

    江口街道2019年支出預(yù)算854.25萬元,其中,基本支出854.25萬元,占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2018年支出預(yù)算增加214.67萬元,增長33.56%,增長原因主要是:一是職工及社區(qū)職工人員工資增加;二是社區(qū)經(jīng)費及相關(guān)工作項目經(jīng)費支出增加;三、相關(guān)職工社會保險等繳費額增加。

    八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

    江口街道2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

    江口街道2019年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費。

    江口街道2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算337.67萬元,主要用于日常公用支出、辦公設(shè)備購置及社區(qū)辦公經(jīng)費等。

    (二)政府采購情況。

    江口街道2019年政府采購預(yù)算總額24萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算24萬元,政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用使用情況。

    江口街道現(xiàn)有在編公務(wù)用車2輛,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個,價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

    范作用

    第三部分名詞解釋

    一、財政撥款收入:指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

    二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

    第四部分 2019年部門預(yù)算表(附表見后)

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