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    索引號: 1134180200328554X7/202409-00032 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱: 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-26
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-09-26 09:57
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    池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    2023年度部門決算

    2024年8月


       

    第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分 名詞解釋

    附件:2023年度項(xiàng)目支出績效自評表及楊橋村組內(nèi)道路硬化工程項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告


    第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門職責(zé)

    1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

    4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會

    5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

    6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

    7、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

    8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

    9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

    10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算包括:單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,增加0戶,原因是政府本級決算和政府屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算單位一致。 納入殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級單位共2個(gè),詳細(xì)情況見下表。

    納入池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級單位共2個(gè),具體情況見下表:

     

    序號

    單位名稱

    1

    池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)

    2

    殷匯鎮(zhèn)財(cái)政分局


    第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

     

    收入支出決算總表

    部門公開01表

    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    1

    5302.84

    一、一般公共服務(wù)支出

    32

    755.19

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    2

    20.00

    二、外交支出

    33

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

    3

     

    三、國防支出

    34

     

    四、上級補(bǔ)助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    35

     

    五、事業(yè)收入

    5

     

    五、教育支出

    36

     

    六、經(jīng)營收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    37

    2.53

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

     

    八、其他收入

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    39

    277.93

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    40

    121.02

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

    79.29

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

    1252.99

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    43

    2615.60

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    44

    11.16

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    45

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    46

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    162.53

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    51

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    52

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    53

    44.60

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    55

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    56

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

     

    本年收入合計(jì)

    27

    5322.84

    本年支出合計(jì)

    58

    5322.84

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)

    28

     

    結(jié)余分配

    59

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    60

     

     

    30

     

     

    61

     

    總計(jì)

    31

    5322.84

    總計(jì)

    62

    5322.84

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


     

    收入決算表

    部門公開02表

    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計(jì)

    其中:教育收費(fèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計(jì)

    5322.84

    5322.84

     

     

     

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    755.19

    755.19

     

     

     

     

     

     

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    671.46

    671.46

     

     

     

     

     

     

    201

    03

    01

    行政運(yùn)行

    643.05

    643.05

     

     

     

     

     

     

    201

    03

    02

    一般行政管理事務(wù)

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    201

    03

    08

    信訪事務(wù)

    23.40

    23.40

     

     

     

     

     

     

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    48.73

    48.73

     

     

     

     

     

     

    201

    06

    01

    行政運(yùn)行

    48.73

    48.73

     

     

     

     

     

     

    201

    06

    02

    一般行政管理事務(wù)

     

     

     

     

     

     

     

     

    201

    13

     

    商貿(mào)事務(wù)

    35.00

    35.00

     

     

     

     

     

     

    201

    13

    08

    招商引資

    35.00

    35.00

     

     

     

     

     

     

    206

     

     

    科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

    2.53

     

     

     

     

     

     

    206

    99

     

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

    2.53

     

     

     

     

     

     

    206

    99

    99

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

    2.53

     

     

     

     

     

     

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    277.93

    277.93

     

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    244.01

    244.01

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    53.14

    53.14

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    02

    事業(yè)單位離退休

    6.89

    6.89

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    05

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    122.43

    122.43

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    06

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    61.54

    61.54

     

     

     

     

     

     

    208

    10

     

    社會福利

    33.93

    33.93

     

     

     

     

     

     

    208

    10

    06

    養(yǎng)老服務(wù)

    33.93

    33.93

     

     

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    121.02

    121.02

     

     

     

     

     

     

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    95.00

    95.00

     

     

     

     

     

     

    210

    04

    10

    突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    95.00

    95.00

     

     

     

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    26.02

    26.02

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    15.97

    15.97

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    02

    事業(yè)單位醫(yī)療

    10.05

    10.05

     

     

     

     

     

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    79.29

    79.29

     

     

     

     

     

     

    211

    01

     

    環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

    51.41

    51.41

     

     

     

     

     

     

    211

    01

    99

    其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

    51.41

    51.41

     

     

     

     

     

     

    211

    04

     

    自然生態(tài)保護(hù)

    27.89

    27.89

     

     

     

     

     

     

    211

    04

    02

    農(nóng)村環(huán)境保護(hù)

    27.89

    27.89

     

     

     

     

     

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1252.99

    1252.99

     

     

     

     

     

     

    212

    01

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    1109.51

    1109.51

     

     

     

     

     

     

    212

    01

    99

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    1109.51

    1109.51

     

     

     

     

     

     

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    123.48

    123.48

     

     

     

     

     

     

    212

    03

    03

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    91.00

    91.00

     

     

     

     

     

     

    212

    03

    99

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

    32.48

    32.48

     

     

     

     

     

     

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    20.00

    20.00

     

     

     

     

     

     

    212

    08

    99

    其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    20.00

    20.00

     

     

     

     

     

     

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    2615.60

    2615.60

     

     

     

     

     

     

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    1033.25

    1033.25

     

     

     

     

     

     

    213

    01

    26

    農(nóng)村社會事業(yè)

    349.00

    349.00

     

     

     

     

     

     

    213

    01

    99

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    684.25

    684.25

     

     

     

     

     

     

    213

    03

     

    水利

    131.30

    131.30

     

     

     

     

     

     

    213

    03

    14

    防汛

    15.00

    15.00

     

     

     

     

     

     

    213

    03

    15

    抗旱

    15.00

    15.00

     

     

     

     

     

     

    213

    03

    16

    農(nóng)村水利

    101.30

    101.30

     

     

     

     

     

     

    213

    05

     

    鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

    937.69

    937.69

     

     

     

     

     

     

    213

    05

    04

    農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    188.66

    188.66

     

     

     

     

     

     

    213

    05

    05

    生產(chǎn)發(fā)展

    749.03

    749.03

     

     

     

     

     

     

    213

    07

     

    農(nóng)村綜合改革

    513.36

    513.36

     

     

     

     

     

     

    213

    07

    01

    對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

    143.92

    143.92

     

     

     

     

     

     

    213

    07

    05

    對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

    230.00

    230.00

     

     

     

     

     

     

    213

    07

    06

    對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助

    139.44

    139.44

     

     

     

     

     

     

    214

     

     

    交通運(yùn)輸支出

    11.16

    11.16

     

     

     

     

     

     

    214

    01

     

    公路水路運(yùn)輸

    11.16

    11.16

     

     

     

     

     

     

    214

    01

    06

    公路養(yǎng)護(hù)

    11.16

    11.16

     

     

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    162.53

    162.53

     

     

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    162.53

    162.53

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

    住房公積金

    124.13

    124.13

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    02

    提租補(bǔ)貼

    38.40

    38.40

     

     

     

     

     

     

    224

     

     

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    44.60

    44.60

     

     

     

     

     

     

    224

    02

     

    消防救援事務(wù)

    18.97

    18.97

     

     

     

     

     

     

    224

    02

    04

    消防應(yīng)急救援

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    224

    02

    99

    其他消防救援事務(wù)支出

    13.97

    13.97

     

     

     

     

     

     

    224

    06

     

    自然災(zāi)害防治

    15.63

    15.63

     

     

     

     

     

     

    224

    06

    99

    其他自然災(zāi)害防治支出

    15.63

    15.63

     

     

     

     

     

     

    224

    07

     

    自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

    224

    07

    03

    自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


     

    支出決算表

    部門公開03表

    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    5322.84

    1432.28

    3890.56

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    755.19

    691.78

    63.40

     

     

     

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    671.46

    643.05

    28.40

     

     

     

    201

    03

    01

    行政運(yùn)行

    643.05

    643.05

     

     

     

     

    201

    03

    02

    一般行政管理事務(wù)

    5.00

     

    5.00

     

     

     

    201

    03

    08

    信訪事務(wù)

    23.40

     

    23.40

     

     

     

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    48.73

    48.73

     

     

     

     

    201

    06

    01

    行政運(yùn)行

    48.73

    48.73

     

     

     

     

    201

    13

     

    商貿(mào)事務(wù)

    35.00

     

    35.00

     

     

     

    201

    13

    08

    招商引資

    35.00

     

    35.00

     

     

     

    206

     

     

    科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

     

    2.53

     

     

     

    206

    99

     

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

     

    2.53

     

     

     

    206

    99

    99

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

     

    2.53

     

     

     

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    277.93

    244.01

    33.93

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    244.01

    244.01

     

     

     

     

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    53.14

    53.14

     

     

     

     

    208

    05

    02

    事業(yè)單位離退休

    6.89

    6.89

     

     

     

     

    208

    05

    05

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    122.43

    122.43

     

     

     

     

    208

    05

    06

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    61.54

    61.54

     

     

     

     

    208

    10

     

    社會福利

    33.93

     

    33.93

     

     

     

    208

    10

    06

    養(yǎng)老服務(wù)

    33.93

     

    33.93

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    121.02

    26.02

    95.00

     

     

     

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    95.00

     

    95.00

     

     

     

    210

    04

    10

    突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    95.00

     

    95.00

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    26.02

    26.02

     

     

     

     

    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    15.97

    15.97

     

     

     

     

    210

    11

    02

    事業(yè)單位醫(yī)療

    10.05

    10.05

     

     

     

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    79.29

     

    79.29

     

     

     

    211

    01

     

    環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

    51.41

     

    51.41

     

     

     

    211

    01

    99

    其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

    51.41

     

    51.41

     

     

     

    211

    04

     

    自然生態(tài)保護(hù)

    27.89

     

    27.89

     

     

     

    211

    04

    02

    農(nóng)村環(huán)境保護(hù)

    27.89

     

    27.89

     

     

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1252.99

    15.67

    1237.32

     

     

     

    212

    01

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    1109.51

    15.67

    1093.84

     

     

     

    212

    01

    99

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    1109.51

    15.67

    1093.84

     

     

     

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    123.48

     

    123.48

     

     

     

    212

    03

    03

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    91.00

     

    91.00

     

     

     

    212

    03

    99

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

    32.48

     

    32.48

     

     

     

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    20.00

     

    20.00

     

     

     

    212

    08

    99

    其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    20.00

     

    20.00

     

     

     

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    2615.60

    292.28

    2323.32

     

     

     

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    1033.25

    292.28

    740.97

     

     

     

    213

    01

    26

    農(nóng)村社會事業(yè)

    349.00

     

    349.00

     

     

     

    213

    01

    99

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    684.25

    292.28

    391.97

     

     

     

    213

    03

     

    水利

    131.30

     

    131.30

     

     

     

    213

    03

    14

    防汛

    15.00

     

    15.00

     

     

     

    213

    03

    15

    抗旱

    15.00

     

    15.00

     

     

     

    213

    03

    16

    農(nóng)村水利

    101.30

     

    101.30

     

     

     

    213

    05

     

    鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

    937.69

     

    937.69

     

     

     

    213

    05

    04

    農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    188.66

     

    188.66

     

     

     

    213

    05

    05

    生產(chǎn)發(fā)展

    749.03

     

    749.03

     

     

     

    213

    07

     

    農(nóng)村綜合改革

    513.36

     

    513.36

     

     

     

    213

    07

    01

    對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

    143.92

     

    143.92

     

     

     

    213

    07

    05

    對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

    230.00

     

    230.00

     

     

     

    213

    07

    06

    對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助

    139.44

     

    139.44

     

     

     

    214

     

     

    交通運(yùn)輸支出

    11.16

     

    11.16

     

     

     

    214

    01

     

    公路水路運(yùn)輸

    11.16

     

    11.16

     

     

     

    214

    01

    06

    公路養(yǎng)護(hù)

    11.16

     

    11.16

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    162.53

    162.53

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    162.53

    162.53

     

     

     

     

    221

    02

    01

    住房公積金

    124.13

    124.13

     

     

     

     

    221

    02

    02

    提租補(bǔ)貼

    38.40

    38.40

     

     

     

     

    224

     

     

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    44.60

     

    44.60

     

     

     

    224

    02

     

    消防救援事務(wù)

    18.97

     

    18.97

     

     

     

    224

    02

    04

    消防應(yīng)急救援

    5.00

     

    5.00

     

     

     

    224

    02

    99

    其他消防救援事務(wù)支出

    13.97

     

    13.97

     

     

     

    224

    06

     

    自然災(zāi)害防治

    15.63

     

    15.63

     

     

     

    224

    06

    99

    其他自然災(zāi)害防治支出

    15.63

     

    15.63

     

     

     

    224

    07

     

    自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    10.00

     

    10.00

     

     

     

    224

    07

    03

    自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助

    10.00

     

    10.00

     

     

     

    注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


     

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    部門公開04表

    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    小計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    5302.84

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

    755.19

    755.19

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

    20.00

    二、外交支出

    31

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    3

     

    三、國防支出

    32

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    34

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35

    2.53

    2.53

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

     

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    277.93

    277.93

     

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    38

    121.02

    121.02

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

    79.29

    79.29

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

    1252.99

    1232.99

    20.00

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    41

    2615.60

    2615.60

     

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    42

    11.16

    11.16

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    43

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    162.53

    162.53

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    49

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    50

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    51

    44.60

    44.60

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    52

     

     

     

     

    本年收入合計(jì)

    24

    5322.84

    二十四、債務(wù)還本支出

    53

     

     

     

     

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    54

     

     

     

     

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    55

     

     

     

     

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    27

     

    本年支出合計(jì)

    56

    5322.84

    5302.84

    20.00

     

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    28

     

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    57

     

     

     

     

    總計(jì)

    29

    5322.84

    總計(jì)

    58

    5322.84

    5302.84

    20.00

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    部門公開05表

    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    5302.84

    1432.28

    3870.56

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    755.19

    691.78

    63.40

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    671.46

    643.05

    28.40

    201

    03

    01

    行政運(yùn)行

    643.05

    643.05

     

    201

    03

    02

    一般行政管理事務(wù)

    5.00

     

    5.00

    201

    03

    08

    信訪事務(wù)

    23.40

     

    23.40

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    48.73

    48.73

     

    201

    06

    01

    行政運(yùn)行

    48.73

    48.73

     

    201

    13

     

    商貿(mào)事務(wù)

    35.00

     

    35.00

    201

    13

    08

    招商引資

    35.00

     

    35.00

    206

     

     

    科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

     

    2.53

    206

    99

     

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

     

    2.53

    206

    99

    99

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    2.53

     

    2.53

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    277.93

    244.01

    33.93

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    244.01

    244.01

     

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    53.14

    53.14

     

    208

    05

    02

    事業(yè)單位離退休

    6.89

    6.89

     

    208

    05

    05

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    122.43

    122.43

     

    208

    05

    06

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    61.54

    61.54

     

    208

    10

     

    社會福利

    33.93

     

    33.93

    208

    10

    06

    養(yǎng)老服務(wù)

    33.93

     

    33.93

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    121.02

    26.02

    95.00

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    95.00

     

    95.00

    210

    04

    10

    突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    95.00

     

    95.00

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    26.02

    26.02

     

    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    15.97

    15.97

     

    210

    11

    02

    事業(yè)單位醫(yī)療

    10.05

    10.05

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    79.29

     

    79.29

    211

    01

     

    環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

    51.41

     

    51.41

    211

    01

    99

    其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

    51.41

     

    51.41

    211

    04

     

    自然生態(tài)保護(hù)

    27.89

     

    27.89

    211

    04

    02

    農(nóng)村環(huán)境保護(hù)

    27.89

     

    27.89

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1232.99

    15.67

    1217.32

    212

    01

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    1109.51

    15.67

    1093.84

    212

    01

    99

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    1109.51

    15.67

    1093.84

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    123.48

     

    123.48

    212

    03

    03

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    91.00

     

    91.00

    212

    03

    99

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

    32.48

     

    32.48

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    2615.60

    292.28

    2323.32

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    1033.25

    292.28

    740.97

    213

    01

    26

    農(nóng)村社會事業(yè)

    349.00

     

    349.00

    213

    01

    99

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    684.25

    292.28

    391.97

    213

    03

     

    水利

    131.30

     

    131.30

    213

    03

    14

    防汛

    15.00

     

    15.00

    213

    03

    15

    抗旱

    15.00

     

    15.00

    213

    03

    16

    農(nóng)村水利

    101.30

     

    101.30

    213

    05

     

    鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

    937.69

     

    937.69

    213

    05

    04

    農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    188.66

     

    188.66

    213

    05

    05

    生產(chǎn)發(fā)展

    749.03

     

    749.03

    213

    07

     

    農(nóng)村綜合改革

    513.36

     

    513.36

    213

    07

    01

    對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

    143.92

     

    143.92

    213

    07

    05

    對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

    230.00

     

    230.00

    213

    07

    06

    對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助

    139.44

     

    139.44

    214

     

     

    交通運(yùn)輸支出

    11.16

     

    11.16

    214

    01

     

    公路水路運(yùn)輸

    11.16

     

    11.16

    214

    01

    06

    公路養(yǎng)護(hù)

    11.16

     

    11.16

    221

     

     

    住房保障支出

    162.53

    162.53

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    162.53

    162.53

     

    221

    02

    01

    住房公積金

    124.13

    124.13

     

    221

    02

    02

    提租補(bǔ)貼

    38.40

    38.40

     

    224

     

     

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    44.60

     

    44.60

    224

    02

     

    消防救援事務(wù)

    18.97

     

    18.97

    224

    02

    04

    消防應(yīng)急救援

    5.00

     

    5.00

    224

    02

    99

    其他消防救援事務(wù)支出

    13.97

     

    13.97

    224

    06

     

    自然災(zāi)害防治

    15.63

     

    15.63

    224

    06

    99

    其他自然災(zāi)害防治支出

    15.63

     

    15.63

    224

    07

     

    自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    10.00

     

    10.00

    224

    07

    03

    自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助

    10.00

     

    10.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    部門公開06表

    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    1203.78

    302

    商品和服務(wù)支出

    148.34

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30101

      基本工資

    275.00

    30201

      辦公費(fèi)

    4.59

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    115.81

    30202

      印刷費(fèi)

     

    310

    資本性支出

    0.53

    30103

      獎(jiǎng)金

    281.98

    30203

      咨詢費(fèi)

     

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

     

    30204

      手續(xù)費(fèi)

     

    31002

      辦公設(shè)備購置

    0.28

    30107

      績效工資

    50.38

    30205

      水費(fèi)

    4.15

    31003

      專用設(shè)備購置

     

    30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    116.69

    30206

      電費(fèi)

    18.85

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

    63.23

    30207

      郵電費(fèi)

     

    31006

      大型修繕

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    29.99

    30208

      取暖費(fèi)

     

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

     

    30209

      物業(yè)管理費(fèi)

     

    31008

      物資儲備

     

    30112

      其他社會保障繳費(fèi)

    1.51

    30211

      差旅費(fèi)

    31.17

    31009

      土地補(bǔ)償

     

    30113

      住房公積金

    139.13

    30212

      因公出國(境)費(fèi)用

     

    31010

      安置補(bǔ)助

     

    30114

      醫(yī)療費(fèi)

     

    30213

      維修(護(hù))費(fèi)

    0.32

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

     

    30199

      其他工資福利支出

    130.06

    30214

      租賃費(fèi)

     

    31012

      拆遷補(bǔ)償

     

    303

    對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    79.64

    30215

      會議費(fèi)

     

    31013

      公務(wù)用車購置

     

    30301

      離休費(fèi)

     

    30216

      培訓(xùn)費(fèi)

    5.88

    31019

      其他交通工具購置

    0.25

    30302

      退休費(fèi)

    61.07

    30217

      公務(wù)接待費(fèi)

    26.22

    31021

      文物和陳列品購置

     

    30303

      退職(役)費(fèi)

     

    30218

      專用材料費(fèi)

     

    31022

      無形資產(chǎn)購置

     

    30304

      撫恤金

    5.65

    30224

      被裝購置費(fèi)

     

    31099

      其他資本性支出

     

    30305

      生活補(bǔ)助

    12.31

    30225

      專用燃料費(fèi)

     

    312

    對企業(yè)補(bǔ)助

     

    30306

      救濟(jì)費(fèi)

     

    30226

      勞務(wù)費(fèi)

     

    31201

      資本金注入

     

    30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

     

    30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

     

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30228

      工會經(jīng)費(fèi)

    11.39

    31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

     

    30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金

     

    30229

      福利費(fèi)

     

    31205

      利息補(bǔ)貼

     

    30310

      個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

     

    30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    7.87

    31299

      其他對企業(yè)補(bǔ)助

     

    30311

      代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)

     

    30239

      其他交通費(fèi)用

    25.53

    399

    其他支出

     

    30399

      其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    0.62

    30240

      稅金及附加費(fèi)用

     

    39907

      國家賠償費(fèi)用支出

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    12.36

    39908

       對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

     

     

     

     

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

     

    39909

      經(jīng)常性贈與

     

     

     

     

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

    39910

      資本性贈與

     

     

     

     

    30702

      國外債務(wù)付息

     

    39999

      其他支出

     

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    1283.42

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    148.87

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    部門公開07表

    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計(jì)

     

     

     

    20.00

     

    20.00

    20.00

     

    20.00

     

     

     

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    20.00

     

    20.00

    20.00

     

    20.00

     

     

     

     

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

     

     

     

    20.00

     

    20.00

    20.00

     

    20.00

     

     

     

     

    212

    08

    99

    其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

     

     

     

    20.00

     

    20.00

    20.00

     

    20.00

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


     

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    部門公開08表

    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    說明:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


    第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2023年度收入總計(jì)5322.84萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)5322.84萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,收、支總計(jì)各增加1219.08萬元,增長29.71%,主要原因:2023年項(xiàng)目支出增加。

    二、收入決算情況說明

    2023年度收入合計(jì)5322.84萬元,其中:財(cái)政撥款收入5322.84萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2023年度支出合計(jì)5322.84萬元,其中:基本支出1432.28萬元,占26.91%;項(xiàng)目支出3890.56萬元,占73.09%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5322.84萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)5322.84萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1219.08萬元,增長29.71%,主要原因:2023年項(xiàng)目支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5302.84萬元,占本年支出的99.62%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1199.08萬元,增長29.22%。主要原因:2023年項(xiàng)目支出增加。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5302.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出755.19萬元,占14.24%;科學(xué)技術(shù)(類)支出2.53萬元,占0.05%;社會保障和就業(yè)(類)支出277.93萬元,占5.24%;衛(wèi)生健康(類)支出121.02萬元,占2.28%;節(jié)能環(huán)保(類)支出79.29萬元,占1.50%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1232.99萬元,占23.25%;農(nóng)林水(類)支出2615.60萬元,占49.32%;交通運(yùn)輸(類)支出11.16萬元,占0.21%;住房保障(類)支出162.53萬元,占3.06%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出44.60萬元,占0.84%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3038.79萬元,支出決算為5302.84萬元,完成年初預(yù)算的174.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出1432.28萬元,占27.01%;項(xiàng)目支出3870.56萬元,占72.99%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為511.85萬元,支出決算為643.05萬元,完成年初預(yù)算的125.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.41萬元,支出決算為23.40萬元,完成年初預(yù)算的82.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年剩余5.01萬元信訪經(jīng)費(fèi)未支付,結(jié)轉(zhuǎn)到下年度支付。

    4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為36.92萬元,支出決算為48.73萬元,完成年初預(yù)算的131.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    5.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.00萬元,支出決算為35.00萬元,完成年初預(yù)算的140.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    6.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.03萬元,支出決算為2.53萬元,完成年初預(yù)算的245.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為53.14萬元,支出決算為53.14萬元,完成年初預(yù)算100%。

    8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.89萬元,支出決算為6.89萬元,完成年初預(yù)算100%。

    9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為92.80萬元,支出決算為122.43萬元,完成年初預(yù)算的131.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),有人員退休。

    10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為46.40萬元,支出決算為61.54萬元,完成年初預(yù)算的132.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),有人員退休。

    11.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為40.24萬元,支出決算為33.93萬元,完成年初預(yù)算的84.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)指標(biāo)變動(dòng)。

    12.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為95.00萬元,完成年初預(yù)算的633.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)指標(biāo)變動(dòng),年中追加了80萬元的項(xiàng)目指標(biāo)。

    13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為14.94萬元,支出決算為15.97萬元,完成年初預(yù)算的106.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),在職員工增加。

    14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.67萬元,支出決算為10.05萬元,完成年初預(yù)算的94.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)指標(biāo)變動(dòng)。

    15.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為51.41萬元,支出決算為51.41萬元,完成年初預(yù)算100%。

    16.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為27.89萬元,支出決算為27.89萬元,完成年初預(yù)算100%。

    17.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1184.72萬元,支出決算為1109.51萬元,完成年初預(yù)算的93.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)指標(biāo)變動(dòng)。

    18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為40.00萬元,支出決算為91.00萬元,完成年初預(yù)算的227.50%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    19.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32.48萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    20.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為349.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    21.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為287.84萬元,支出決算為684.25萬元,完成年初預(yù)算的237.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    22.農(nóng)林水(類)水利(款)防汛(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為15.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

    23.農(nóng)林水(類)水利(款)抗旱(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為15.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

    24.農(nóng)林水(類)水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng))。年初預(yù)算為101.30萬元,支出決算為101.30萬元,完成年初預(yù)算100%。

    25.農(nóng)林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.74萬元,支出決算為188.66萬元,完成年初預(yù)算的3980.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    26.農(nóng)林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為749.03萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    27.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為143.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    28.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為230.00萬元,支出決算為230.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

    29.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為104.00萬元,支出決算為139.44萬元,完成年初預(yù)算的134.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    30.交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    31.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為83.60萬元,支出決算為124.13萬元,完成年初預(yù)算的148.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

    32.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為38.40萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)指標(biāo)變動(dòng),2023年中新增了38.4萬元的提租補(bǔ)貼。

    33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

    34.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.97萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    35.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.63萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2023年度財(cái)政撥款基本支出1432.28萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1283.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)148.87萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他交通工具購置。

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元,本年收入20.0萬元,本年支出20.0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下:

    1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了20萬的項(xiàng)目預(yù)算,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2023年度,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.87萬元,比2022年增加36.42萬元,增長32.39%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)變動(dòng),人員增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2023年度,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額51.00萬元,其中:政府采購貨物支出51.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2023年12月31日,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛9輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車7輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

    (四)關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明

    1)績效評價(jià)工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共35個(gè)項(xiàng)目,涉及資金4068.58萬元。從評價(jià)情況看,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    組織對楊橋村組內(nèi)道路硬化工程等35個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),共涉及資金4068.58萬元。以上項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    組織對池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)等1個(gè)所屬單位開展單位整體支出部門評價(jià),共涉及資金4068.58萬元。從評價(jià)情況看,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

    我部門在2023年度部門決算中反映“楊橋村組內(nèi)道路硬化工程”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表。

    楊橋村組內(nèi)道路硬化工程績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為2.62萬元,執(zhí)行數(shù)為2.62萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:通過實(shí)施殷匯鎮(zhèn)楊橋村組內(nèi)道路硬化工程項(xiàng)目,共投入60萬元,(其中2022年支付57.38萬元,2023年支付2.62萬元)進(jìn)行路基坑洞填補(bǔ)、路基找平、混凝土路面、涵管、安保設(shè)施等建設(shè)實(shí)現(xiàn)道路硬化,滿足群眾生產(chǎn)生活出行需要,提升出行便利度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:申請目標(biāo)資金與實(shí)際執(zhí)行指標(biāo)有差異,主要原因是未能準(zhǔn)確估計(jì)項(xiàng)目應(yīng)投入資金。下一步改進(jìn)措施:我分局將更加認(rèn)真做好預(yù)算編制工作,主動(dòng)接受財(cái)政部門指導(dǎo),提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。著力加強(qiáng)項(xiàng)目支出調(diào)度,加強(qiáng)項(xiàng)目過程監(jiān)管和事中績效監(jiān)控,及時(shí)掌握項(xiàng)目支出情況,強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。


    所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件:2023年度項(xiàng)目支出績效自評表及部門評價(jià)報(bào)告”。

    3)部門評價(jià)結(jié)果。

    2023年度楊橋村組內(nèi)道路硬化工程項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》詳見“附件:2023年度項(xiàng)目支出績效自評表及部門評價(jià)報(bào)告”。


    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    十六、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    十七、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

    十八、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出

    十九、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    二十、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資:反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

    二十一、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出:反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。

    二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    二十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    二十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

    二十六、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù):反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出,包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出,對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等,不包括對社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

    二十七、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理:反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。

    二十八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    二十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    三十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

    三十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù),如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,有機(jī)食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

    三十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

    三十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

    三十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

    三十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

    三十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè):反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

    三十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

    三十八、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛:反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報(bào),水文測驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道(淤積)監(jiān)測,水量調(diào)度監(jiān)測,水文業(yè)務(wù)管理,水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。

    三十九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱:反映抗早業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括早情監(jiān)測及報(bào)旱,抗早預(yù)案編制修訂,抗早物資購置管護(hù),抗早設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù),抗早應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

    四十、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利:反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

    四十一、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

    四十二、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展:反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

    四十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助:反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

    四十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助:反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

    四十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助:反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

    四十六、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù):反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

    四十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    四十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

    四十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援:反映用于國家綜合性消防救援隊(duì)伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。

    五十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于消防救援方面的支出。

    五十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害防治的支出。

    五十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助:反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出

     

    附件:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度項(xiàng)目支出績效自評表


     

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