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    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府預算
    索引號: 1134180255634735XL/202201-00090 組配分類: 政府預算
    發(fā)布機構: 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
    名稱: 池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年單位預算 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2022-01-28
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年單位預算

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)杏花村街道辦事處 發(fā)布時間:2022-01-28 15:24
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    池州市貴池區(qū)杏花村街道

    辦事處(本級)2022

    單位預算









    2022年1月


    第一部分 單位概況

    1.主要職責

    2.單位預算單位構成

    3.2022年度主要工作任務

     

    第二部分 2022年單位預算表

    1.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年收支總表

    2.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年收入總表

    3.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年支出總表

    4.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年財政撥款收支總表

    5.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年一般公共預算支出表

    6.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年一般公共預算基本支出表

    7.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年政府性基金預算收支表

    8.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年國有資本經(jīng)營預算支出表

    9.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年項目支出表

    10.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年政府采購表

    11.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2022年政府購買服務表

     

    第三部分 2022年單位預算情況說明

    1.關于2022年收支總表的說明

    2.關于2022年收入總表的說明

    3.關于2022年支出總表的說明

    4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

    5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

    6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

    7.關于2022年政府性基金預算收支表的說明

    8.關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

    9.關于2022年項目支出表的說明

    10.關于2022年政府采購表的說明

    11.關于2022年政府購買服務表的說明

    12.其他重要事項情況說明

     

    第四部分 名詞解釋

     


     

     

      

     

    第一部分單位概況

    .主要職責

       池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領導下,設立了黨工委、辦事處、人大工委機構,政協(xié)的有關工作;設立紀工委(監(jiān)察室)、人民武裝部;共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設置按有關章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設工作,發(fā)揮總攬街道工作全局的作用,對街道的各項工作實行全面領導,在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領導下,依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權,主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調、社會管理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查的職能。

    .單位預算構成

    池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)預算單位1個(本級2022年度單位預算含計生服務所、農(nóng)業(yè)服務中心和文化站3個事業(yè)預算單位的人員及公用經(jīng)費),納入單位預算編制范圍的單位1個:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    行政單位

    .2022年度主要工作任務

    2022年我們的工作思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的年度工作目標,繼續(xù)圍繞開展“不忘初心、牢記使命”主題學教,以服務轄區(qū)居民為旨,以文明創(chuàng)建為先,以環(huán)境保護為要,以和諧穩(wěn)定為本,全面推進重點工作,確保各項工作爭先進位。(一)突出一條主線:一是推進基層黨組織標準化建設和黨支部建設;二是推進黨建工作創(chuàng)新;三是進一步夯實基層黨組織工作基礎;四是加強黨風廉政建設。(二)狠抓兩個重點:1、狠抓文明創(chuàng)建工作不懈?。阂皇侵娀瘑栴}導向;二是持續(xù)開展環(huán)境整治;三是大力培育和踐行社會主義核心價值觀。2、狠抓綜治信訪維穩(wěn)工作不放。(三)創(chuàng)新社會管理:1、做好服務城市建設工作;2、做好環(huán)境保護工作;3、做好民生服務工作;4、做好居民服務和疫情防控工作;5、做好經(jīng)濟發(fā)展工作;6、落實安全生產(chǎn)工作職責;7、做好武裝工作。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 2022單位預算表

    單位(單位)公開表1                                                               

         池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年收支總表

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                            單位:萬元

    收入

    支出

    收入項目

    預算數(shù)

    支出功能分類科目

    預算數(shù)

    一、一般公共預算收入

    1284.71

    一、一般公共服務支出

    505.61

    二、外交支出

    三、國防支出

    二、政府性基金預算撥款收入

    四、公共安全支出

    五、教育支出

    三、財政專戶管理資金

    六、科學技術支出

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    四、財政專戶管理資金

    八、社會保障和就業(yè)支出

    678.07

    九、社會保險基金支出

    五、單位資金安排

     

    十、衛(wèi)生健康支出

    16.19

        事業(yè)收入

    十一、節(jié)能環(huán)保支出

    13.98

        經(jīng)營收入

    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        上級補助收入

    十三、農(nóng)林水支出

        附屬單位上繳收入

    十四、交通運輸支出

        其他

    十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

    十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

    十七、金融支出

    六、上級轉移支付(提前下達公共預算)

     

    十八、援助其他地區(qū)支出

    十九、自然資源海洋氣象等支出

    二十、住房保障支出

    7.87

    七、上級轉移支付(提前下達政府性基金)

     

    二十一、糧油物資儲備支出

    二十二、災害防治及應急管理支出

    八、單位上年結轉

    二十三、預備費

    二十四、其他支出

    二十五、轉移性支出

    二十六、債務還本支出

     

    二十七、債務付息支出

    二十八、債務發(fā)行費用支出


    二十九、國有資本經(jīng)營預算支出

    本年結余

    收入總計

    1284.71

    支出總計

    1287.71


    單位(單位)公開表2

                           池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年收入總表

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                                                                 單位:萬元

    單位(單位)名稱

    合計

    本年收入

    小計

    一般公共預算撥款收入

    政府性
    基金預算撥款收入

    國有資本經(jīng)營預算撥款收入

    財政專戶管理資金收入

    單位資金

    上級轉移支付(提前下達一般公共預算)

    上級轉移支付(政府性基金)

    上年結轉結余

    單位資金小計

    事業(yè)收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

    其他收入

    合計

    1284.71

    1284.71

    1284.71

     

    池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    1284.71

    1284.71

    1284.71

     

     池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    1284.71

    1284.71

    1284.71

     

     

     


    單位(單位)公開表3

     

           池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年支出總表

     

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                               單位:萬元 

                                                              

    功能科目編碼

    功能科目名稱

      

    基本支出

    項目支出

    合計

    1,284.71

    440.97

    843.74

    201

    一般公共服務支出

    505.61

    297.60

    208.00

    20103

     政府辦公廳(室)及相關機構事務

    505.61

    297.60

    208.00

      2010301

      行政運行

    460.60

    297.60

    163.00

      2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    45.00

    45.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    678.07

    56.31

    621.76

    20802

     民政管理事務

    621.76

    621.76

      2080208

      基層政權建設和社區(qū)治理

    621.76

    621.76

    20805

     行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    56.31

    56.31

      2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    37.54

    37.54

      2080506

      機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    18.77

    18.77

    210

    衛(wèi)生健康支出

    16.19

    16.19

    21011

     行政事業(yè)單位醫(yī)療

    16.19

    16.19

      2101101

      行政單位醫(yī)療

    10.54

    10.54

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    5.64

    5.64

    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    13.98

    13.98

    21199

     其他節(jié)能環(huán)保支出

    13.98

    13.98

      2119999

      其他節(jié)能環(huán)保支出

    13.98

    13.98

    221

    住房保障支出

    70.87

    70.87

    22102

     住房改革支出

    70.87

    70.87

      2210201

      住房公積金

    47.25

    47.25

      2210202

      提租補貼

    23.62

    23.62


    單位(單位)公開表4

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年財政撥款收支總表

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                  單位:萬元

       

        

     項目

    預算數(shù)

    項目

    預算數(shù)

    一般公共預算撥款

    政府性基金預算撥款

    國有資本經(jīng)營預算撥款

    (一)一般公共預算撥款收入

    1,284.71

    一、一般公共服務支出

    505.61

    505.61

    (二)政府性基金預算撥款收入

    二、外交支出

    (三)國有資本經(jīng)營預算撥款收入

    三、國防支出

    四、公共安全支出

    五、教育支出

    六、科學技術支出

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    八、社會保障和就業(yè)支出

    678.07

    678.07

    九、社會保險基金支出

    十、衛(wèi)生健康支出

    16.19

    16.19

    十一、節(jié)能環(huán)保支出

    13.98

    13.98

    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    十三、農(nóng)林水支出

    十四、交通運輸支出

    十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

    十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

    十七、金融支出

    十八、援助其他地區(qū)支出

    十九、自然資源海洋氣象等支出

    二十、住房保障支出

    70.87

    70.87

    二十一、糧油物資儲備支出

    二十二、災害防治及應急管理支出

    二十三、預備費

    二十四、其他支出

    二十五、轉移性支出

    二十六、債務還本支出

    二十七、債務付息支出

    二十八、債務發(fā)行費用支出

    二十九、國有資本經(jīng)營預算支出

            

    1,284.71

    支 出  總 計

    1,284.71

    1,284.71

     

    單位(單位)公開表5

     

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年一般公共預算支出表

     

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                      單位:萬元

    功能分類科目

    合計

    基本支出

    項目支出

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    合計

    1,284.71

    440.97

    402.19

    38.78

    843.74

    201

    一般公共服務支出

    505.61

    297.61

    258.83

    38.78

    208.00

    20103

     政府辦公廳(室)及相關機構事務

    505.61

    297.61

    258.83

    38.78

    208.00

      2010301

      行政運行

    460.61

    297.61

    258.83

    38.78

    163.00

      2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    45.00

    45.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    678.07

    56.31

    56.31

    621.76

    20802

     民政管理事務

    621.76

    621.76

      2080208

      基層政權建設和社區(qū)治理

    621.76

    621.76

    20805

     行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    56.31

    56.31

    56.31

      2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    37.54

    37.54

    37.54

      2080506

      機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    18.77

    18.77

    18.77

    210

    衛(wèi)生健康支出

    16.19

    16.19

    16.19

    21011

     行政事業(yè)單位醫(yī)療

    16.19

    16.19

    16.19

      2101101

      行政單位醫(yī)療

    10.54

    10.54

    10.54

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    5.64

    5.64

    5.64

    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    13.98

    13.98

    21199

     其他節(jié)能環(huán)保支出

    13.98

    13.98

      2119999

      其他節(jié)能環(huán)保支出

    13.98

    13.98

    221

    住房保障支出

    70.87

    70.87

    70.87

    22102

     住房改革支出

    70.87

    70.87

    70.87

      2210201

      住房公積金

    47.25

    47.25

    47.25

      2210202

      提租補貼

    23.62

    23.62

    23.62

     

     

     

    單位(單位)公開表6

     

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年一般公共預算

    基本支出表

     

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                  單位:萬元

    經(jīng)濟分類科目

    基本支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    合計

    440.97

    402.19

    38.78

    301

    工資福利支出

    393.80

    393.80

    30101

     基本工資

    152.08

    152.08

    30102

     津貼補貼

    76.32

    76.32

    30103

     獎金

    8.34

    8.34

    30107

     績效工資

    29.80

    29.80

    30108

     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    37.54

    37.54

    30109

     職業(yè)年金繳費

    18.77

    18.77

    30110

     職工基本醫(yī)療保險繳費

    16.19

    16.19

    30112

     其他社會保障繳費

    0.57

    0.57

    30113

     住房公積金

    47.25

    47.25

    30199

     其他工資福利支出

    6.94

    6.94

    302

    商品和服務支出

    47.15

    8.37

    38.78

    30201

     辦公費

    14.60

    14.60

    30205

     水費

    1.00

    1.00

    30206

     電費

    7.00

    7.00

    30211

     差旅費

    1.00

    1.00

    30213

     維修(護)費

    1.00

    1.00

    30215

     會議費

    2.00

    2.00

    30216

     培訓費

    5.52

    3.52

    2.00

    30217

     公務接待費

    9.40

    9.40

    30228

     工會經(jīng)費

    4.69

    4.69

    30229

     福利費

    0.16

    0.16

    30239

     其他交通費用

    0.78

    0.78

    303

    對個人和家庭的補助

    0.02

    0.02

    30399

     其他對個人和家庭的補助

    0.02

    0.02

     

    單位(單位)公開表7

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年政府性基金

    預算支出表

     

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                      單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年政府性基金預算支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    注:杏花村街道辦事處(本級)2022年沒有政府性基金預算收支,故本表無數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

    單位(單位)公開表8

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年國有資本經(jīng)營

    預算支出表

     

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                      單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年國有資本經(jīng)營預算收入

    本年國有資本經(jīng)營預算支出

    注:杏花村街道辦事處(本級)2022年無國有資本經(jīng)營預算支出預算,故此表無數(shù)據(jù)。

     


     

    單位(單位)公開表9

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年單位項目支出表

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                                                                     單位:萬元

    類型

    項目名稱

    項目單位

    總計

    本年財政撥款

    財政專戶管理

    單位資金

    提前下達一般公共預算

    提前下達政府性基金

    上年結轉結余

    一般公共預算收入

    政府性
    基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    合計

    843.74

    843.74

     

     

    池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    843.74

    843.74

     

     

    [3]特定目標類

    基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼

     池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    13.98

    13.98

     

     

    [3]特定目標類

    社區(qū)專職工作者工資

     池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    297.03

    297.03

     

     

    [3]特定目標類

    社區(qū)網(wǎng)格員補貼

     池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    50.40

    50.40

     

     

    [3]特定目標類

    樓棟長工作補貼

     池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    125.33

    125.33

     

     

    [3]特定目標類

    社會事務專項經(jīng)費

     池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    178.00

    178.00

     

     

    [2]其他運轉類

    大樓維護費

    池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    30.00

    30.00

     

     

     

     

     

     

     

    [3]特定目標類

    城市社區(qū)工作經(jīng)費

     池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    149.00

    149.00

     

     

     

     

     

     

    單位(單位)公開表10

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年政府采購支出表

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                                                               單位:萬元

    單位編碼

    單位、采購項目名稱

    采購品目

    采購數(shù)量

    合計

    一般公共預算收入

    政府性基金收入

    財政專戶管理資金收入

    單位資金

    上級轉移支付(提前下達一般公共預算)

    上級轉移支付(提前下達政府性基金)

    單位資金小計

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    合計

    3.55

    3.55

    205001

    池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處

    3.55

    3.55

    205001

    池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額(行政)

    其他計算機設備

    5

    1.10

    1.10

    205001

    池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額(行政)

    臺式計算機

    5

    2.45

    2.45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位(單位)公開表11

    池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處(本級)2022年區(qū)本級單位政府購買服務表

     

    單位(單位)名稱:杏花村街道辦事處(本級)                                                                          單位:萬元

     

    單位編碼

    單位名稱

    購買服務項目名稱

    向社會力量購買
    服務指導目錄

    政府購買服務內(nèi)容

    服務金額

     

    注:杏花村街道辦事處(本級)2022年無政府購買服務預算,故此表無數(shù)據(jù)。

     


    第三部分2022年單位預算情況說明

    .關于2022年收支總表的說明

    按照綜合預算管理原則杏花村街道所有收入和支出均納入單位預算管理。杏花村街道2022年收支總預算1284.71萬元,其中一般公共預算撥款收入1284.71萬元。支出包括:一般公共服務支出505.61萬元、社會保障和就業(yè)支出678.07萬元、衛(wèi)生健康支出16.19萬元、節(jié)能環(huán)保支出13.98萬元、住房保障支出70.87萬元。

    .關于2022年收入總表的說明

    2022年收入預算1284.71萬元,其中,本年收入1284.71萬元,上年結轉結余0萬元。

    杏花村街道2022年收入預算1284.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入1284.71萬元,占100%,比2021年預算撥款增加73.71萬元,增長6.09%,增長原因主要是:一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調增;二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增加;三是新增職工提租補貼。

    .關于2022年支出總表的說明

    杏花村街道2022年支出預算1284.71萬元,其中,基本支出1284.71萬元,占100%。主要用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2021年預算撥款增加73.71萬元,增長6.09%,增長原因主要是:一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調增;二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增加;三是新增職工提租補貼。

    .關于2022年財政撥款收支總表的說明

    杏花村街道2022年財政撥款收支預算1284.71萬元,收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1284.71萬元,占收入100%;其中本年財政撥款收入1284.71萬元,上年結轉收入0萬元。支出按功能分類分為:其中一般公共服務支出505.61萬元,占39.36%;社會保障和就業(yè)支出678.07萬元(其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費等621.76萬元),占52.78%;衛(wèi)生健康支出16.19萬元,占1.26%;節(jié)能環(huán)保支出13.98萬元,占1.09%;住房保障支70.87萬元,占5.52%。

    .關于2022年一般公共預算支出表的說明

    (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

    杏花村街道2022年一般公共預算撥款1284.71萬元,比2021年預算撥款增加73.71萬元,增長5.90%,增長原因主要是:一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調增;二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增加;三是新增職工提租補。

    (二)一般公共預算撥款結構情況

    一般公共預算撥款1284.71萬元,其中一般公共服務支出505.61萬元,占39.36%;社會保障和就業(yè)支出678.07萬元(其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費等621.76萬元),占52.78%;衛(wèi)生健康支出16.19萬元,占1.26%;節(jié)能環(huán)保支出13.98萬元,占1.09%;住房保障支70.87萬元,占5.52%。

    (三)一般公共預算撥款具體使用情況

    1、“一般公共服務支出” 2022年預算505.61萬元,比2021年預算減少557萬元,主要原因是:調整社區(qū)干部工資和社區(qū)樓棟長人員勞務費等調至“社會保障和就業(yè)支出”(基層政權和社區(qū)建設)功能科目所致。

    2.“社會保障和就業(yè)支出”2022年預算678.07萬元,其中民政管理事務621.76萬元(含社區(qū)辦公經(jīng)費79萬,社區(qū)黨建經(jīng)費70萬,社區(qū)干部工資297.03萬元,樓棟長工資125.33萬元,網(wǎng)格員工資50.4萬元,職工養(yǎng)老保險和年金繳費62.19萬元。2021年預算此類支出全列入了一般公共服務支出,2022年預算科目調整,社區(qū)經(jīng)費等調至基層政權和社區(qū)建設功能科目。

    3.“衛(wèi)生健康支出”2022年預算16.19萬元。此項支出主要是反映本機關事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預算額,比2021年預算減少6.12萬元,減少25.5% ,減少的原因是部分計生專項支出科目調整等。

    4.“節(jié)能環(huán)保支出”2022年預算13.98萬元。此項支出主要是支付13名環(huán)境監(jiān)督員的勞務補助,2011年7月開始增加的支出。

    5.“住房保障支出”2022年預算70.87萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出,比2021年預算增加33.80萬元,增加75.11%,增加原因主要是職工住房公房金基數(shù)調增及新增職工提租補貼。

    .關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

    杏花村街道2022年一般公共預算基本支出440.97萬元,其中人員經(jīng)費402.19萬元,公用經(jīng)費38.78萬元。

    (一)人員經(jīng)費402.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、退職(役)費、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經(jīng)費38.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼等。

    .關于2022年政府性基金預算支出表的說明

    本單位沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故政府性基金收支預算表無數(shù)據(jù)。

    .關于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

    杏花村街道2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    .關于2022年項目支出表的說明

    杏花村街道辦事處(本級)2022年預算共安排項目支出843.74萬元,主要包括:本年財政撥款安排843.74萬元(其中,一般公共預算撥款安排843.74萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元),財政撥款結轉結余安排0萬元(其中,一般公共預算撥款安排 0萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

    .關于2022年政府采購支出表的說明

    杏花村街道辦事處(本級)2022年預算安排政府采購支出3.55萬元,一般公共預算安排3.55萬元,占100%;政府性基金預算安排0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算安排0萬元,占0%;財政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。

    十一.關于2022年政府購買服務支出表的說明

    杏花村街道辦事處(本級)2022年沒有安排政府購買服務支出。

    十二.其他重要事項情況說明

    (一)項目及績效目標情況。

    1.“城市社區(qū)工作經(jīng)費項目

    1)項目概述:本項目共申請預算資金149萬元,用于黨建服務經(jīng)費70萬元,工作經(jīng)費79萬元,保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉。    

    2)立項依據(jù):上級文件要求

    3)實施主體:池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)。

    4)起止時間:202201月至202212

    5)項目內(nèi)容:保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉。

    6)年度預算安排:149萬元

    7)績效目標。

    項目支出績效目標表

                           (2022 年度)

     

    項目名稱

    城市社區(qū)辦公經(jīng)費

    中期績效目標

    本項目共申請預算資金149萬元,用于黨建服務經(jīng)費及工作經(jīng)費70萬元,辦公經(jīng)費79萬元,保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉。

    項目類型

    指標名稱

    計算符號

    指標值

    計量單位

    備注

    指標值說明

    產(chǎn)出指標

    數(shù)量指標

    補貼城市社區(qū)數(shù)量

    =

    7

    反應街道轄區(qū)社區(qū)數(shù)量

    組織黨建活動的次數(shù)

    12

    反映每個社區(qū)全年開展黨建活動的次數(shù)

    建成A類黨支部數(shù)量

    =

    2

    受理并調處各類信訪糾紛

    50

    慰問困難優(yōu)撫對象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù)

    50

    質量指標

    經(jīng)費支出合規(guī)性

    定性

    按照政策文件支付

    反映經(jīng)費支出合規(guī)性

    國家政策宣傳覆蓋率

    100

    %

    7個社區(qū)政策宣傳全覆蓋

    處理信訪流程的合規(guī)性

    定性

    嚴格執(zhí)行信訪管理制度

    人口普查工作覆蓋率

    =

    100

    %

    街道轄區(qū)人口全覆蓋

    建成A類黨支部覆蓋率

    80

    %

    反應街道A類黨支部數(shù)量占比

    時效指標

    活動安排及時性

    定性

    在計劃時間內(nèi)安排

    反映項目安排進度情況

    補助資金到位及時率

    100

    %

    反映補助資金撥付及時情況

    處理信訪的及時性

    定性

    規(guī)定期限內(nèi)

    反映處理信訪的及時性

    成本指標

    項目總成本

    149

    萬元

    反映項目總成本控制情況

    政策補助標準

    定性

    嚴格執(zhí)行相關政策補助標準

    反映政策補助標準控制情況

    效益指標

    經(jīng)濟效益指標

    對幫扶對象提高經(jīng)濟能力的改善或提升

    定性

    效果明顯

    社會效益指標

    對社區(qū)工作進一步健全完善的影響

    定性

    效果明顯

    對黨建水平提升,辦公條件優(yōu)化影響程度

    定性

    效果明顯

    生態(tài)效益指標

    本項目不適用該指標

    可持續(xù)影響指標

    對推動街道公序良俗發(fā)展的促進作用

    定性

    效果明顯

    反映通過項目的實施,對促進街道公序良俗發(fā)展影響程度

    滿意度指標

    服務對象及公眾滿意度

    90

    %

    反映對象及公眾對項目的滿意度

    2.“樓棟長工資項目。

    1)項目概述: 本項目共申請預算資金125.33萬元,用于全街道330名樓棟長工作補貼。構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。 

    2)立項依據(jù):上級文件要求

    3)實施主體:池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)。

    4)起止時間:202201月至202212

    5)項目內(nèi)容:用于全街道330名樓棟長工作補貼。構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。 

    6)年度預算安排:125.33萬元

    7)績效目標。

    項目支出績效目標表

    2022 年度)

    項目名稱

    樓棟長工作補貼

    中期績效目標

    本項目共申請預算資金125.33萬元,用于全街道212名樓棟長工作補貼。構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。

    項目類型

    指標名稱

    計算符號

    指標值

    計量單位

    備注

    指標值說明

    產(chǎn)出指標

    數(shù)量指標

    樓棟長工作補貼人數(shù)

    =

    212

    全街道社區(qū)212名樓棟長。

    樓棟長管理樓棟數(shù)量

    =

    355

    全街道共有樓棟數(shù)355棟。

    質量指標

    社區(qū)樓棟長工作補貼合規(guī)性

    定性

    按照政策文件支付

    反映經(jīng)費支出合規(guī)性

    樓棟長工作社區(qū)覆蓋率

    =

    100

    %

    樓棟長補助資格審核規(guī)范性

    定性

    合規(guī)

    反映補助資格審核的規(guī)范性情況

    時效指標

    樓棟長工作補貼撥付及時性

    100

    %

    反映補助資金撥付及時情況

    成本指標

    項目總成本

    =

    125.33

    萬元

    反映項目總成本控制情況

    效益指標

    經(jīng)濟效益指標

    本項目不適用該指標

    社會效益指標

    對落實城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度

    定性

    效果明顯

    專項經(jīng)費對保障街道樓棟長工作影響程度

    定性

    效果明顯

    生態(tài)效益指標

    對改善居民居住環(huán)境影響程度

    定性

    效果明顯

    可持續(xù)影響指標

    對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度

    定性

    效果明顯

    滿意度指標

    居民滿意度

    90

    %

    反映居民對項目的滿意度

    接受補貼樓棟長滿意度

    90

    %

    反映補助對象對項目的滿意度

     

    3.“城市社區(qū)人員經(jīng)費項目

    1)項目概述: 本項目共申請預算資金297.03萬元,用于63名專職工作者工資補貼,確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位,保障社區(qū)工作正常運行。

    2)立項依據(jù):上級文件要求

    3)實施主體:池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)

    4)起止時間:202201月至202212

    5)項目內(nèi)容:用于63名專職工作者工資補貼,確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位,保障社區(qū)工作正常運行。

    6)年度預算安排:297.03萬元

    7)績效目標。

    項目支出績效目標表

    2022年度)

    項目名稱

    城市社區(qū)人員經(jīng)費

    中期績效目標

    本項目共申請預算資金297.03萬元,用于63名專職工作者工資補貼,確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位,保障社區(qū)工作正常運行。

    項目類型

    指標名稱

    計算符號

    指標值

    計量單位

    備注

    指標值說明

    產(chǎn)出指標

    數(shù)量指標

    社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù)

    =

    63

    63名城市社區(qū)人員工資

    質量指標

    社區(qū)專職工作者工資撥付合規(guī)性

    定性

    按照政策文件支付

    反映經(jīng)費支出合規(guī)性

    社區(qū)專職工作者社區(qū)工作覆蓋率

    =

    100

    %

    反應社區(qū)工作者工作的范圍

    時效指標

    社區(qū)專職工作者工資撥付及時性

    100

    %

    反映補助資金撥付及時情況

    成本指標

    項目總成本

    =

    297.03

    萬元

    反映項目總成本控制情況

    效益指標

    經(jīng)濟效益指標

    不適用

    社會效益指標

    提升社區(qū)人員履職能力影響程度

    定性

    效果明顯

    專項經(jīng)費推進社區(qū)工作影響程度

    定性

    效果明顯

    生態(tài)效益指標

    不適用

    可持續(xù)影響指標

    對提升社區(qū)治理和服務能力持續(xù)影響程度

    定性

    效果明顯

    滿意度指標

    居民滿意度

    90

    %

    反映居民對項目的滿意度

    接受補貼人員滿意度

    90

    %

    反映補助對象對項目的滿意度

    說明:績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—單位二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

     

    4.“網(wǎng)格員工資項目。

    1)項目概述本項目共申請預算資金50.40萬元,用于20名網(wǎng)格員工資,保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行,完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標任務。

     2)立項依據(jù):上級文件要求

    3)實施主體:池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)。

    4)起止時間:202201月至202212

    5)項目內(nèi)容:用于20名網(wǎng)格員工資,保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行,完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標任務。

    6)年度預算安排:50.40萬元

    7)績效目標。

    項目支出績效目標表

    2022年度)

    項目名稱

    網(wǎng)格員工資

    中期績效目標

    本項目共申請預算資金50.4萬元,用于20名網(wǎng)格員工資,保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行,完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標任務。

    項目類型

    指標名稱

    計算符號

    指標值

    計量單位

    備注

    指標值說明

    產(chǎn)出指標

    數(shù)量指標

    網(wǎng)格員工資撥付人數(shù)

    =

    20

    20名網(wǎng)格員工資

    質量指標

    網(wǎng)格員工資撥付合規(guī)性

    定性

    按照政策文件支付

    反映經(jīng)費支出合規(guī)性

    網(wǎng)格員資格審核規(guī)范性

    定性

    合規(guī)

    反映補助資格審核的規(guī)范性情況

    時效指標

    網(wǎng)格員工資撥付及時性

    定性

    按照制度規(guī)定及時撥付

    %

    反映補助資金撥付及時情況

    成本指標

    項目總成本

    =

    50.4

    萬元

    反映項目總成本控制情況

    效益指標

    經(jīng)濟效益指標

    不適用

    社會效益指標

    社區(qū)網(wǎng)格化管理對社會穩(wěn)定性影響程度

    定性

    協(xié)助社居委做好居民區(qū)網(wǎng)格化管理工作,促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展

    專項經(jīng)費對網(wǎng)格公共服務能力改善程度

    定性

    效果明顯

    生態(tài)效益指標

    不適用

    可持續(xù)影響指標

    持續(xù)保持公共服務水平影響程度

    定性

    有明顯提升

    滿意度指標

    居民滿意度

    90

    %

    反映居民對項目的滿意度

    接受補貼人員滿意度

    90

    %

    反映補助對象對項目的滿意度

    說明:績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—單位二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

     

     

    5.“基層環(huán)境監(jiān)督員補貼項目

    1)項目概述:該項目共申請預算資金13.98萬元,用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼。

     2)立項依據(jù):上級文件要求

    3)實施主體:池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)。

    4)起止時間:202201月至202212

    5)項目內(nèi)容:用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼。

    6)年度預算安排:13.98萬元

    7)績效目標。

     

     

    項目支出績效目標表

    2022年度)

    項目名稱

    基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼

    中期績效目標

    該項目共申請預算資金13.98萬元,用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼。

    項目類型

    指標名稱

    計算符號

    指標值

    計量單位

    備注

    指標值說明

    產(chǎn)出指標

    數(shù)量指標

    基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼人數(shù)

    =

    13

    質量指標

    基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付合規(guī)性

    定性

    按照政策文件支付

    反映經(jīng)費支出合規(guī)性

    基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋率

    =

    100

    %

    基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋7個社區(qū)

    時效指標

    基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付及時性

    定性

    按照政策文件及時撥付

    反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付及時性

    成本指標

    項目總成本

    =

    13.98

    萬元

    反映項目總成本控制情況

    效益指標

    經(jīng)濟效益指標

    不適用

    社會效益指標

    專項經(jīng)費對保障基層環(huán)保工作高效運行影響程度

    定性

    效果明顯

    生態(tài)效益指標

    對街道環(huán)境保護工作推進的影響程度

    定性

    效果明顯

    可持續(xù)影響指標

    對保障基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作積極性的影響程度

    定性

    效果明顯

    滿意度指標

    居民滿意度

    90

    %

    反映居民對項目的滿意度

    接受補貼人員滿意度

    90

    %

    反映補助對象對項目的滿意度

     

    6.“社會事務專項經(jīng)費項目

    1)項目概述:本項目共申請預算資金178萬元,用于街道各項工作,其中:五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬、查拆違10萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、環(huán)保20萬、居務監(jiān)督委員會補助2.5萬、文明創(chuàng)建10萬、團委及統(tǒng)計工作經(jīng)費3.5萬元,計生獎勵配套4。

     2)立項依據(jù):上級文件要求

    3)實施主體:池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)。

    4)起止時間:202201月至202212

    5)項目內(nèi)容:保障機關正常運行

    6)年度預算安排:178萬元

    7)績效目標。

    項目支出績效目標表

    2022年度)

    項目名稱

    社會事務專項經(jīng)費

    中期績效目標

    本項目共申請預算資金178.00萬元,用于街道各項工作,其中:五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬、查拆違10萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、環(huán)保20萬、居務監(jiān)督委員會補助2.5萬、計生工作獎勵配套資金4萬、文明創(chuàng)建10萬、團委及統(tǒng)計工作經(jīng)費3.5萬元。

    項目類型

    指標名稱

    計算符號

    指標值

    計量單位

    備注

    指標值說明

    產(chǎn)出指標

    數(shù)量指標

    機構運行保障數(shù)量

    6

    建設示范黨支部個數(shù)

    26

    黨建學習活動開展次數(shù)

    12

    召開安全生產(chǎn)會議

    4

    維護整治農(nóng)貿(mào)市場個數(shù)

    4

    受理并調處各類信訪糾紛

    60

    慰問困難優(yōu)撫對象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù)

    63

    印發(fā)各類普法宣傳資料

    2.5

    萬份

    開展大型群眾文體活動次數(shù)

    4

    查拆處違章建筑面積

    500

    平方米

    質量指標

    社會事務專項經(jīng)費撥付合規(guī)性

    定性

    嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定

    接受補貼人員覆蓋率

    100

    %

    嚴格控制違建增長

    定性

    零增長

    街道衛(wèi)生環(huán)境達標率

    90

    %

    受理并調處各類信訪糾紛合規(guī)性

    定性

    嚴格安好信訪出來流程

    時效指標

    社會事務專項經(jīng)費撥付及時性

    定性

    規(guī)定期限內(nèi)

    反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付及時性

    處理各類信訪糾紛及時性

    定性

    規(guī)定期限內(nèi)

    反映處理信訪的及時性

    成本指標

    項目總成本

    178

    萬元

    反映項目總成本控制情況

    效益指標

    經(jīng)濟效益指標

    對改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟負擔影響程度

    定性

    效果明顯

    社會效益指標

    專項經(jīng)費對保障基層工作高效運行影響程度

    定性

    效果明顯

    對保障優(yōu)撫、撫恤對象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度

    定性

    效果明顯

    對促進和諧社會、創(chuàng)建文明城市的影響程度

    定性

    效果明顯

    生態(tài)效益指標

    對街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度

    定性

    效果明顯

    可持續(xù)影響指標

    持續(xù)保持街道公共服務水平影響程度

    定性

    效果明顯

    對基層工作人員工作積極性的影響程度

    定性

    效果明顯

    滿意度指標

    服務對象及公眾滿意度

    90

    %

    反映對象及公眾對項目的滿意度

    說明:績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—單位二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

     

    7.大樓維修費項目

    1)項目概述:該項目共申請預算資金30萬元,用于街道辦公大樓維修維護費用。

     2)立項依據(jù):上級領導批示

    3)實施主體:池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)。

    4)起止時間:202201月至202212

    5)項目內(nèi)容:辦公大樓維(護)經(jīng)費開支。

    6)年度預算安排:30萬元

    7)績效目標。

    項目支出績效目標表

    2022年度)

    項目名稱

    辦公大樓維護費

    中期績效目標

    該項目共申請預算資金30萬元,用于機關辦公大樓的維修及維護保養(yǎng)等開支,提升職工及服務群眾的辦公環(huán)境。

    項目類型

    指標名稱

    計算符號

    指標值

    計量單位

    備注

    指標值說明

    產(chǎn)出指標

    數(shù)量指標

    辦公大樓面積

    500

    平方米

    質量指標

    辦公樓維護費資金支出的合規(guī)性

    定性

    遵守財經(jīng)法規(guī)和制度,合法合規(guī)

    反映經(jīng)費支出合規(guī)性

    時效指標

    資金撥付及時性

    定性

    按照規(guī)定及時撥付

    反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付及時性

    成本指標

    項目總成本

    =

    30

    萬元

    反映項目總成本控制情況

    效益指標

    經(jīng)濟效益指標

    不適用

    社會效益指標

    專項經(jīng)費對更好促進服務群眾的影響程度

    定性

    效果明顯

    生態(tài)效益指標

    提升辦公環(huán)境,對街道各項工作推進的影響程度

    定性

    效果明顯

    可持續(xù)影響指標

    對促進機關提升為民服務水平的影響程度

    定性

    效果明顯

    滿意度指標

    服務對象及群眾滿意度

    90

    %

    反映居民對項目的滿意度

    說明:績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—單位二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

     

    (二)機關運行經(jīng)費。

    杏花村街道2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算38.78萬元,主要用于機關日常辦公商品服務支出及辦公設備購置等。

    (三)政府采購情況。

    杏花村街道2022年政府采購預算總額3.55萬元。其中:政府采購貨物預算3.55萬元,政府采購工程支出預算0萬元、政府采購服務支出預算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占用使用情況。

    杏花村街道有公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用設備單位0個,價值100萬元以上的專用設備0個。

    2022年單位預算安排公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

    (五)單位整體支出和項目支出績效目標設置情況說明

    2022年,杏花村街道對7個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款843.74萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。杏花村街道2022年按照《貴池區(qū)單位預算績效管理暫行辦法》規(guī)定,我單位分別編制了單位整體支出1284.71萬元,具體項目支出和績效目標如下:

    1.人員經(jīng)費保障項目預算金額402.19萬元,績效目標是用于保障單位人員經(jīng)費支出;

    2.日常運轉經(jīng)費保障項目預算金額38.78萬元,績效目標是用于保障單位正常運轉;

    3.開展城市社區(qū)工作項目預算金額149萬元,績效目標是用于保障社區(qū)黨建服務及辦公經(jīng)費;

    4.社區(qū)樓棟長工作補貼項目預算金額125.33萬元,績效目標是用于保障社區(qū)樓棟管理工作運轉;

    5.城市社區(qū)人員工作補貼項目預算金額297.03萬元,績效目標是用于保障社區(qū)人員經(jīng)費支出;

    6.社區(qū)網(wǎng)格員工作補貼項目預算金額50.4萬元,績效目標是用于社區(qū)網(wǎng)格工作正常運轉;

    7.基層專職環(huán)境監(jiān)督工作補貼項目預算金額13.98萬元,績效目標是用于保障單位基層環(huán)境治理工作開展;

    8.社會事務專項工作項目預算金額178萬元,績效目標是用于街道開展黨建維穩(wěn)、查拆違、環(huán)保、計生創(chuàng)建等經(jīng)費支出;

    我單位將加強預算績效管理,積極配合開展績效監(jiān)控和績效評價,提高資金的使用效益。

    (一)一般公共服務支出505.61萬元,主要用于行政運行人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

    (二)社會保障和就業(yè)支出678.07萬元,主要是機關事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費預算額及社區(qū)干部工資、辦公經(jīng)費等。

    (三)衛(wèi)生健康支出16.19萬元,系人員經(jīng)費16.19萬元,主要是本機關事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預算額。

    (四)節(jié)能環(huán)保支出13.98萬元,主要指13名社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補助(勞務費)13.98萬元。

    (五)住房保障支出70.87萬元,系人員經(jīng)費70.87萬元,主要指機關事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補貼。


    第四部分名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位或單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。

    四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

    六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

    七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

    八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
        十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十一、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務:反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

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