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    索引號: 11341802003285523L/202310-00056 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計 / 報告
    名稱: 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-10-14
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-10-14 10:21
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    池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    2022年度部門決算

    20239


       

    第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    九、其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

    附件:2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告


    第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門職責(zé)

    1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。   

     2、制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

    3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。       

    4、按計劃組織本級財政收入的征收,完成國家財政計劃,管好財政資金,增強財政實力。     

    5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

    6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算包括:單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,增加0戶,原因是單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算與預(yù)算數(shù)一致。

    納入池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級單位共4個,具體情況見下表:

     

    序號

    單位名稱

    1

    池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級)

    2

    池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局

    3

    池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站

    4

    池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站


    第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

     

    收入支出決算總表

    部門公開01

    部門:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

    1

    6273.34

    一、一般公共服務(wù)支出

    32

    1382.01

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

    2

    431.76

    二、外交支出

    33

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

    3

     

    三、國防支出

    34

     

    四、上級補助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    35

    7.31

    五、事業(yè)收入

    5

     

    五、教育支出

    36

     

    六、經(jīng)營收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    37

    1.07

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

    5.00

    八、其他收入

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    39

    184.25

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    40

    55.50

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

    463.33

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

    1766.85

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    43

    2725.51

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    44

    8.33

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    45

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    46

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    105.95

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    51

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    52

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    53

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    55

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    56

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

     

    本年收入合計

    27

    6705.10

    本年支出合計

    58

    6705.10

        使用非財政撥款結(jié)余

    28

     

        結(jié)余分配

    59

     

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

     

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    60

     

     

    30

     

     

    61

     

    總計

    31

    6705.10

    總計

    62

    6705.10

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


     

    收入決算表

    部門公開02

    部門:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計

    其中:教育收費

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    6705.10

    6705.10

     

     

     

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    1382.01

    1382.01

     

     

     

     

     

     

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    1296.78

    1296.78

     

     

     

     

     

     

    201

    03

    01

      行政運行

    1032.91

    1032.91

     

     

     

     

     

     

    201

    03

    08

      信訪事務(wù)

    1.38

    1.38

     

     

     

     

     

     

    201

    03

    50

      事業(yè)運行

    262.49

    262.49

     

     

     

     

     

     

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    80.22

    80.22

     

     

     

     

     

     

    201

    06

    01

      行政運行

    80.22

    80.22

     

     

     

     

     

     

    201

    36

     

    其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    201

    36

    02

      一般行政管理事務(wù)

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    204

     

     

    公共安全支出

    7.31

    7.31

     

     

     

     

     

     

    204

    06

     

    司法

    7.31

    7.31

     

     

     

     

     

     

    204

    06

    04

      基層司法業(yè)務(wù)

    7.31

    7.31

     

     

     

     

     

     

    206

     

     

    科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

     

     

     

     

     

    206

    99

     

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

     

     

     

     

     

    206

    99

    99

      其他科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

     

     

     

     

     

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    207

    99

     

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    207

    99

    99

      其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    184.25

    184.25

     

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    97.75

    97.75

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    05

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    66.67

    66.67

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    06

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    31.08

    31.08

     

     

     

     

     

     

    208

    20

     

    臨時救助

    3.50

    3.50

     

     

     

     

     

     

    208

    20

    01

      臨時救助支出

    3.50

    3.50

     

     

     

     

     

     

    208

    99

     

    其他社會保障和就業(yè)支出

    83.00

    83.00

     

     

     

     

     

     

    208

    99

    99

      其他社會保障和就業(yè)支出

    83.00

    83.00

     

     

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    55.50

    55.50

     

     

     

     

     

     

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    28.00

    28.00

     

     

     

     

     

     

    210

    04

    10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    28.00

    28.00

     

     

     

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    27.50

    27.50

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    14.08

    14.08

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    02

      事業(yè)單位醫(yī)療

    13.42

    13.42

     

     

     

     

     

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    463.33

    463.33

     

     

     

     

     

     

    211

    04

     

    自然生態(tài)保護

    463.33

    463.33

     

     

     

     

     

     

    211

    04

    02

      農(nóng)村環(huán)境保護

    463.33

    463.33

     

     

     

     

     

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1766.85

    1766.85

     

     

     

     

     

     

    212

    02

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    114.00

    114.00

     

     

     

     

     

     

    212

    02

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    114.00

    114.00

     

     

     

     

     

     

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    660.00

    660.00

     

     

     

     

     

     

    212

    03

    03

      小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    660.00

    660.00

     

     

     

     

     

     

    212

    05

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    561.09

    561.09

     

     

     

     

     

     

    212

    05

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    561.09

    561.09

     

     

     

     

     

     

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    431.76

    431.76

     

     

     

     

     

     

    212

    08

    01

      征地和拆遷補償支出

    431.76

    431.76

     

     

     

     

     

     

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    2725.51

    2725.51

     

     

     

     

     

     

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    229.56

    229.56

     

     

     

     

     

     

    213

    01

    22

      農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

    229.56

    229.56

     

     

     

     

     

     

    213

    03

     

    水利

    407.07

    407.07

     

     

     

     

     

     

    213

    03

    10

      水土保持

    4.00

    4.00

     

     

     

     

     

     

    213

    03

    15

      抗旱

    20.00

    20.00

     

     

     

     

     

     

    213

    03

    16

      農(nóng)村水利

    383.07

    383.07

     

     

     

     

     

     

    213

    05

     

    鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

    1238.02

    1238.02

     

     

     

     

     

     

    213

    05

    04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    154.76

    154.76

     

     

     

     

     

     

    213

    05

    05

      生產(chǎn)發(fā)展

    1083.27

    1083.27

     

     

     

     

     

     

    213

    07

     

    農(nóng)村綜合改革

    850.85

    850.85

     

     

     

     

     

     

    213

    07

    01

      對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

    165.81

    165.81

     

     

     

     

     

     

    213

    07

    05

      對村民委員會和村黨支部的補助

    235.04

    235.04

     

     

     

     

     

     

    213

    07

    06

      對村集體經(jīng)濟組織的補助

    450.00

    450.00

     

     

     

     

     

     

    214

     

     

    交通運輸支出

    8.33

    8.33

     

     

     

     

     

     

    214

    01

     

    公路水路運輸

    8.33

    8.33

     

     

     

     

     

     

    214

    01

    06

      公路養(yǎng)護

    8.33

    8.33

     

     

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    105.95

    105.95

     

     

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    105.95

    105.95

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    93.28

    93.28

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    02

      提租補貼

    12.67

    12.67

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


     

    支出決算表

    部門公開03

    部門:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    6705.10

    2061.83

    4643.27

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    1382.01

    1366.29

    15.72

     

     

     

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    1296.78

    1296.78

     

     

     

     

    201

    03

    01

      行政運行

    1032.91

    1032.91

     

     

     

     

    201

    03

    08

      信訪事務(wù)

    1.38

    1.38

     

     

     

     

    201

    03

    50

      事業(yè)運行

    262.49

    262.49

     

     

     

     

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    80.22

    64.51

    15.72

     

     

     

    201

    06

    01

      行政運行

    80.22

    64.51

    15.72

     

     

     

    201

    36

     

    其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    201

    36

    02

      一般行政管理事務(wù)

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    204

     

     

    公共安全支出

    7.31

    7.31

     

     

     

     

    204

    06

     

    司法

    7.31

    7.31

     

     

     

     

    204

    06

    04

      基層司法業(yè)務(wù)

    7.31

    7.31

     

     

     

     

    206

     

     

    科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

     

     

     

    206

    99

     

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

     

     

     

    206

    99

    99

      其他科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

     

     

     

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    207

    99

     

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    207

    99

    99

      其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    184.25

    184.25

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    97.75

    97.75

     

     

     

     

    208

    05

    05

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    66.67

    66.67

     

     

     

     

    208

    05

    06

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    31.08

    31.08

     

     

     

     

    208

    20

     

    臨時救助

    3.50

    3.50

     

     

     

     

    208

    20

    01

      臨時救助支出

    3.50

    3.50

     

     

     

     

    208

    99

     

    其他社會保障和就業(yè)支出

    83.00

    83.00

     

     

     

     

    208

    99

    99

      其他社會保障和就業(yè)支出

    83.00

    83.00

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    55.50

    55.50

     

     

     

     

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    28.00

    28.00

     

     

     

     

    210

    04

    10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    28.00

    28.00

     

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    27.50

    27.50

     

     

     

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    14.08

    14.08

     

     

     

     

    210

    11

    02

      事業(yè)單位醫(yī)療

    13.42

    13.42

     

     

     

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    463.33

     

    463.33

     

     

     

    211

    04

     

    自然生態(tài)保護

    463.33

     

    463.33

     

     

     

    211

    04

    02

      農(nóng)村環(huán)境保護

    463.33

     

    463.33

     

     

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1766.85

     

    1766.85

     

     

     

    212

    02

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    114.00

     

    114.00

     

     

     

    212

    02

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    114.00

     

    114.00

     

     

     

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    660.00

     

    660.00

     

     

     

    212

    03

    03

      小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    660.00

     

    660.00

     

     

     

    212

    05

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    561.09

     

    561.09

     

     

     

    212

    05

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    561.09

     

    561.09

     

     

     

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    431.76

     

    431.76

     

     

     

    212

    08

    01

      征地和拆遷補償支出

    431.76

     

    431.76

     

     

     

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    2725.51

    336.46

    2389.05

     

     

     

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    229.56

    66.68

    162.88

     

     

     

    213

    01

    22

      農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

    229.56

    66.68

    162.88

     

     

     

    213

    03

     

    水利

    407.07

    269.78

    137.29

     

     

     

    213

    03

    10

      水土保持

    4.00

     

    4.00

     

     

     

    213

    03

    15

      抗旱

    20.00

     

    20.00

     

     

     

    213

    03

    16

      農(nóng)村水利

    383.07

    269.78

    113.29

     

     

     

    213

    05

     

    鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

    1238.02

     

    1238.02

     

     

     

    213

    05

    04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    154.76

     

    154.76

     

     

     

    213

    05

    05

      生產(chǎn)發(fā)展

    1083.27

     

    1083.27

     

     

     

    213

    07

     

    農(nóng)村綜合改革

    850.85

     

    850.85

     

     

     

    213

    07

    01

      對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

    165.81

     

    165.81

     

     

     

    213

    07

    05

      對村民委員會和村黨支部的補助

    235.04

     

    235.04

     

     

     

    213

    07

    06

      對村集體經(jīng)濟組織的補助

    450.00

     

    450.00

     

     

     

    214

     

     

    交通運輸支出

    8.33

     

    8.33

     

     

     

    214

    01

     

    公路水路運輸

    8.33

     

    8.33

     

     

     

    214

    01

    06

      公路養(yǎng)護

    8.33

     

    8.33

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    105.95

    105.95

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    105.95

    105.95

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    93.28

    93.28

     

     

     

     

    221

    02

    02

      提租補貼

    12.67

    12.67

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


     

    財政撥款收入支出決算總表

    部門公開04

    部門:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    6273.34

    一、一般公共服務(wù)支出

    33

    1382.01

    1382.01

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    431.76

    二、外交支出

    34

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    3

     

    三、國防支出

    35

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    36

    7.31

    7.31

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    37

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    38

    1.07

    1.07

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

    5.00

    5.00

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    40

    184.25

    184.25

     

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    41

    55.50

    55.50

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    42

    463.33

    463.33

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    43

    1766.85

    1335.09

    431.76

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    44

    2725.51

    2725.51

     

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    45

    8.33

    8.33

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    46

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    47

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    48

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    49

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    51

    105.95

    105.95

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    52

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    53

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    54

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    55

     

     

     

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    56

     

     

     

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    57

     

     

     

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

     

     

     

     

    本年收入合計

    27

    6705.10

    本年支出合計

    59

    6705.10

    6273.34

    431.76

     

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    28

     

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    60

     

     

     

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    29

     

     

    61

     

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    30

     

     

    62

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    31

     

     

    63

     

     

     

     

    總計

    32

    6705.10

    總計

    64

    6705.10

    6273.34

    431.76

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


     

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    部門公開05

    部門:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    6273.34

    2061.83

    4211.51

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    1382.01

    1366.29

    15.72

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    1296.78

    1296.78

     

    201

    03

    01

      行政運行

    1032.91

    1032.91

     

    201

    03

    08

      信訪事務(wù)

    1.38

    1.38

     

    201

    03

    50

      事業(yè)運行

    262.49

    262.49

     

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    80.22

    64.51

    15.72

    201

    06

    01

      行政運行

    80.22

    64.51

    15.72

    201

    36

     

    其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    5.00

    5.00

     

    201

    36

    02

      一般行政管理事務(wù)

    5.00

    5.00

     

    204

     

     

    公共安全支出

    7.31

    7.31

     

    204

    06

     

    司法

    7.31

    7.31

     

    204

    06

    04

      基層司法業(yè)務(wù)

    7.31

    7.31

     

    206

     

     

    科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

    206

    99

     

    其他科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

    206

    99

    99

      其他科學(xué)技術(shù)支出

    1.07

    1.07

     

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

    207

    99

     

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

    207

    99

    99

      其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    184.25

    184.25

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    97.75

    97.75

     

    208

    05

    05

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    66.67

    66.67

     

    208

    05

    06

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    31.08

    31.08

     

    208

    20

     

    臨時救助

    3.50

    3.50

     

    208

    20

    01

      臨時救助支出

    3.50

    3.50

     

    208

    99

     

    其他社會保障和就業(yè)支出

    83.00

    83.00

     

    208

    99

    99

      其他社會保障和就業(yè)支出

    83.00

    83.00

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    55.50

    55.50

     

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    28.00

    28.00

     

    210

    04

    10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    28.00

    28.00

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    27.50

    27.50

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    14.08

    14.08

     

    210

    11

    02

      事業(yè)單位醫(yī)療

    13.42

    13.42

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    463.33

     

    463.33

    211

    04

     

    自然生態(tài)保護

    463.33

     

    463.33

    211

    04

    02

      農(nóng)村環(huán)境保護

    463.33

     

    463.33

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1335.09

     

    1335.09

    212

    02

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    114.00

     

    114.00

    212

    02

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    114.00

     

    114.00

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    660.00

     

    660.00

    212

    03

    03

      小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    660.00

     

    660.00

    212

    05

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    561.09

     

    561.09

    212

    05

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    561.09

     

    561.09

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    2725.51

    336.46

    2389.05

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    229.56

    66.68

    162.88

    213

    01

    22

      農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

    229.56

    66.68

    162.88

    213

    03

     

    水利

    407.07

    269.78

    137.29

    213

    03

    10

      水土保持

    4.00

     

    4.00

    213

    03

    15

      抗旱

    20.00

     

    20.00

    213

    03

    16

      農(nóng)村水利

    383.07

    269.78

    113.29

    213

    05

     

    鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

    1238.02

     

    1238.02

    213

    05

    04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    154.76

     

    154.76

    213

    05

    05

      生產(chǎn)發(fā)展

    1083.27

     

    1083.27

    213

    07

     

    農(nóng)村綜合改革

    850.85

     

    850.85

    213

    07

    01

      對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

    165.81

     

    165.81

    213

    07

    05

      對村民委員會和村黨支部的補助

    235.04

     

    235.04

    213

    07

    06

      對村集體經(jīng)濟組織的補助

    450.00

     

    450.00

    214

     

     

    交通運輸支出

    8.33

     

    8.33

    214

    01

     

    公路水路運輸

    8.33

     

    8.33

    214

    01

    06

      公路養(yǎng)護

    8.33

     

    8.33

    221

     

     

    住房保障支出

    105.95

    105.95

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    105.95

    105.95

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    93.28

    93.28

     

    221

    02

    02

      提租補貼

    12.67

    12.67

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


     

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

    部門公開06

    部門:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    1327.87

    302

    商品和服務(wù)支出

    206.14

    307

    債務(wù)利息及費用支出

     

    30101

      基本工資

    378.71

    30201

      辦公費

    23.23

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

    30102

      津貼補貼

    145.34

    30202

      印刷費

     

    30702

      國外債務(wù)付息

     

    30103

      獎金

    330.09

    30203

      咨詢費

     

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

     

    30106

      伙食補助費

     

    30204

      手續(xù)費

     

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費用

     

    30107

      績效工資

    87.02

    30205

      水費

    2.03

    310

    資本性支出

     

    30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    66.67

    30206

      電費

    23.45

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30109

      職業(yè)年金繳費

    31.08

    30207

      郵電費

    0.64

    31002

      辦公設(shè)備購置

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    27.50

    30208

      取暖費

     

    31003

      專用設(shè)備購置

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

     

    30209

      物業(yè)管理費

     

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30112

      其他社會保障繳費

    1.81

    30211

      差旅費

    7.29

    31006

      大型修繕

     

    30113

      住房公積金

    105.95

    30212

      因公出國(境)費用

     

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

    30114

      醫(yī)療費

     

    30213

      維修()

    11.09

    31008

      物資儲備

     

    30199

      其他工資福利支出

    153.71

    30214

      租賃費

     

    31009

      土地補償

     

    303

    對個人和家庭的補助

    527.82

    30215

      會議費

    1.95

    31010

      安置補助

     

    30301

      離休費

     

    30216

      培訓(xùn)費

    4.90

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

    30302

      退休費

    97.61

    30217

      公務(wù)接待費

    34.78

    31012

      拆遷補償

     

    30303

      退職(役)費

     

    30218

      專用材料費

     

    31013

      公務(wù)用車購置

     

    30304

      撫恤金

    18.84

    30224

      被裝購置費

     

    31019

      其他交通工具購置

     

    30305

      生活補助

    298.14

    30225

      專用燃料費

     

    31021

      文物和陳列品購置

     

    30306

      救濟費

    6.95

    30226

      勞務(wù)費

    0.27

    31022

      無形資產(chǎn)購置

     

    30307

      醫(yī)療費補助

     

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    10.12

    31099

      其他資本性支出

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30228

      工會經(jīng)費

    19.48

    312

    對企業(yè)補助

     

    30309

      獎勵金

    0.05

    30229

      福利費

     

    31201

      資本金注入

     

    30310

      個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

    66.68

    30231

      公務(wù)用車運行維護費

    6.94

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

     

    30311

      代繳社會保險費

     

    30239

      其他交通費用

    23.60

    31204

      費用補貼

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助

    39.55

    30240

      稅金及附加費用

     

    31205

      利息補貼

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    36.37

    31299

      其他對企業(yè)補助

     

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

    39907

      國家賠償費用支出

     

     

     

     

     

     

     

    39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     

     

     

     

     

     

     

    39909

      經(jīng)常性贈與

     

     

     

     

     

     

     

    39910

    資本性贈與

     

     

     

     

     

     

     

    39999

    其他支出

     

    人員經(jīng)費合計

    1855.69

    公用經(jīng)費合計

    206.14

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。


     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    部門公開07

    部門:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

     

     

     

    431.76

     

    431.76

    431.76

     

    431.76

     

     

     

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    431.76

     

    431.76

    431.76

     

    431.76

     

     

     

     

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

     

     

     

    431.76

     

    431.76

    431.76

     

    431.76

     

     

     

     

    212

    08

    01

      征地和拆遷補償支出

     

     

     

    431.76

     

    431.76

    431.76

     

    431.76

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


     

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    部門公開08

    部門:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

    說明:池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


    第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2022年度收入總計6705.10萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計6705.10萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計各增加2556.02萬元,增長61.6%,主要原因:2022年本級可用財力增加,增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。

    二、收入決算情況說明

    2022年度收入合計6705.10萬元,其中:財政撥款收入6705.10萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2022年度支出合計6705.10萬元,其中:基本支出2061.83萬元,占30.75%;項目支出4643.27萬元,占69.25%;經(jīng)營支出0萬元,占0%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收入總計6705.10萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計6705.10萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2556.02萬元,增長61.6%,主要原因:2022年本級可用財力增加,增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6273.34萬元,占本年支出的93.56%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2124.26萬元,增長51.2%。主要原因:2022年本級可用財力增加,增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6273.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1382.01萬元,占22.03%;公共安全(類)支出7.31萬元,占0.12%;科學(xué)技術(shù)(類)支出1.07萬元,占0.02%;文化旅游體育與傳媒(類)支出5.00萬元,占0.08%;社會保障和就業(yè)(類)支出184.25萬元,占2.94%;衛(wèi)生健康(類)支出55.50萬元,占0.88%;節(jié)能環(huán)保(類)支出463.33萬元,占7.39%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1335.09萬元,占21.28%;農(nóng)林水(類)支出2725.51萬元,占43.45%;交通運輸(類)支出8.33萬元,占0.13%;住房保障(類)支出105.95萬元,占1.69%。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4790.37萬元,支出決算為6273.34萬元,完成年初預(yù)算的130.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年本級可用財力增加,增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。其中:基本支出2061.83萬元,占32.87%;項目支出4211.51萬元,占67.13%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為541.38萬元,支出決算為1032.91萬元,完成年初預(yù)算的190.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了一般公共服務(wù)類政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行支出。

    2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.38萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了一般公共服務(wù)類政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)信訪事務(wù)支出。

    3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為216.99萬元,支出決算為262.49萬元,完成年初預(yù)算的120.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了一般公共服務(wù)類政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行支出。

    4.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為66.18萬元,支出決算為80.22萬元,完成年初預(yù)算的121.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了一般公共服務(wù)類財政事務(wù)行政運行支出。

    5.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了一般公共服務(wù)類一般行政管理事務(wù)支出。

    6.公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為44萬元,支出決算為7.31萬元,完成年初預(yù)算的16.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法所上劃至貴池區(qū)司法局,相關(guān)基層司法業(yè)務(wù)支出減少。

    7.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.07萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員,相關(guān)經(jīng)費增加。

    8.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了文化旅游體育與傳媒類相關(guān)事務(wù)支出。

    9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為66.72萬元,支出決算為66.67萬元,完成年初預(yù)算的99.93%。

    10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為33.36萬元,支出決算為31.08萬元,完成年初預(yù)算的93.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,職業(yè)年金繳費基數(shù)存在差異。

    11.社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了社會保障和就業(yè)類臨時救助相關(guān)事務(wù)支出。

    12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為83萬元,支出決算為83.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

    13.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為28.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了衛(wèi)生健康類公共衛(wèi)生相關(guān)事務(wù)支出。

    14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為14.62萬元,支出決算為14.08萬元,完成年初預(yù)算的96.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,醫(yī)療保險繳費基數(shù)存在差異。

    15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為13.42萬元,支出決算為13.42萬元,完成年初預(yù)算100%。

    16.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)。年初預(yù)算為306萬元,支出決算為463.33萬元,完成年初預(yù)算的151.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了節(jié)能環(huán)保類農(nóng)村環(huán)境保護相關(guān)事務(wù)支出。

    17.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)。年初預(yù)算為250萬元,支出決算為114.00萬元,完成年初預(yù)算的45.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年城鄉(xiāng)社區(qū)類城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理相關(guān)事務(wù)支出減少。

    18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為310萬元,支出決算為660.00萬元,完成年初預(yù)算的212.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了城鄉(xiāng)社區(qū)類小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)事務(wù)支出。

    19.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。年初預(yù)算為561.8萬元,支出決算為561.09萬元,完成年初預(yù)算的99.87%。

    20.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預(yù)算為392萬元,支出決算為229.56萬元,完成年初預(yù)算的58.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的功能科目分類全部納入“農(nóng)林水”大類,未細化至其他功能科目。

    21.農(nóng)林水(類)水利(款)水土保持(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了農(nóng)林水類水土保持相關(guān)事務(wù)支出。

    22.農(nóng)林水(類)水利(款)抗旱(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了農(nóng)林水類抗旱相關(guān)事務(wù)支出。

    23.農(nóng)林水(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)。年初預(yù)算為284.81萬元,支出決算為383.07萬元,完成年初預(yù)算的134.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了農(nóng)林水類農(nóng)村水利相關(guān)事務(wù)支出。

    24.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為154.76萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了農(nóng)林水類農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)事務(wù)支出。

    25.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1083.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了農(nóng)林水類生產(chǎn)發(fā)展相關(guān)事務(wù)支出。

    26.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為165.81萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了農(nóng)林水類對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助相關(guān)事務(wù)支出。

    27.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為235.04萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了農(nóng)林水類對村民委員會和村黨支部的補助相關(guān)事務(wù)支出。

    28.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為450.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了農(nóng)林水類對村集體經(jīng)濟組織的補助相關(guān)事務(wù)支出。

    29.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.33萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本級可用財力增加,增加了交通運輸類公路養(yǎng)護相關(guān)事務(wù)支出。

    30.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為93.28萬元,支出決算為93.28萬元,完成年初預(yù)算100%。

    31.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為46.64萬元,支出決算為12.67萬元,完成年初預(yù)算的27.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障類提租補貼支出減少。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度財政撥款基本支出2061.83萬元,其中:

    人員經(jīng)費1855.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。

    公用經(jīng)費206.14萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修()費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元,本年收入431.76萬元,本年支出431.76萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下:

    1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為431.76萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年新增國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2022年度,池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出199.1萬元,2021年減少106.66萬元,下降34.88%,主要原因是強化預(yù)算剛性約束,壓縮非必要開支。

    (二)政府采購支出情況。

    2022年度,池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額26.84萬元,其中:政府采購貨物支出26.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至20221231日,池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

    (四)關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

    1)績效評價工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2022年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共29個項目,涉及資金6482.56萬元。從評價情況看,項目總體立項程序規(guī)范完整,績效目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué),預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果,項目支出管理規(guī)范性整體較好,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,自評得分94.87分,自評等級為“優(yōu)”。

    組織對牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目,綜合目標(biāo)考核經(jīng)費項目等4個項目開展了部門評價,共涉及資金1084萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看項目總體立項程序規(guī)范完整,績效目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué),預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果,項目支出管理規(guī)范性整體較好,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    組織對貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級)等4個單位開展單位整體支出部門評價,共涉及資金6482.56萬元。從評價情況看自評得分94.87分,自評等級為“優(yōu)”。

    2)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    我部門在2022年度部門決算中反映“牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

    牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99.95分。全年預(yù)算數(shù)為940萬元,執(zhí)行數(shù)為935.7萬元,完成預(yù)算的99.54%。項目績效目標(biāo)完成情況:項目總體立項程序規(guī)范完整,績效目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué),預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果,項目支出管理規(guī)范性整體較好,達到了預(yù)期績效目標(biāo)根據(jù)預(yù)算績效管理要求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是財政增收的基礎(chǔ)過于薄弱,收入結(jié)構(gòu)不合理;二是可用財力有限,剛性支出壓力沉重,可供財政統(tǒng)籌安排的財力較少,以保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生為主;三是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績效評價的水平有待進一步提高,下一步改進措施:一是要進一步強化預(yù)算績效宣傳,提升績效管理理念;二是要進一步加強績效動態(tài)管理,完善績效指標(biāo)設(shè)定;三是要進一步提高項目組織管理水平。

    牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目的《項目支出績效自評表》。

     

    牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目支出績效自評表

    項目名稱

    牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目

    主管部門

    214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    實施單位

    214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

    項目資金                    (萬元)

     

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額:

    940.00

    940.00

    935.70

    10

    99.54%

    9.95

    其中:本年財政撥款

    940

    940

    935.7

     

     

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

    0

    0

    0

     

     

    其他資金

    0

    0

    0

     

     

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實際完成情況

    申請財政資金940萬元,用于牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目,完善公共基礎(chǔ)設(shè)施,為村民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利,帶動脫貧戶受益

    申請財政資金940萬元,用于牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目,完善公共基礎(chǔ)設(shè)施,為村民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利,帶動脫貧戶受益

    績效指標(biāo)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    年度指標(biāo)值

    實際完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產(chǎn)出指標(biāo)(50)

    數(shù)量指標(biāo)

    溝渠襯砌公里數(shù)

    2.3公里

    2.3

    3

    3

     

    新建泵站數(shù)量

    6

    6

    3

    3

     

    新建農(nóng)橋數(shù)量

    3

    3

    3

    3

     

    涵洞數(shù)量

    40

    40

    3

    3

     

    新建田間道路公里數(shù)

    4公里

    4

    3

    3

     

    帶動脫貧戶增收數(shù)量

    130

    130

    5

    5

     

    質(zhì)量指標(biāo)

    項目驗收合格率

    100%

    100

    5

    5

     

    資金使用合規(guī)性

    按照《池州市貴池區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求使用

    達成預(yù)期指標(biāo)

    5

    5

     

    時效指標(biāo)

    資金撥付及時性

    按照工程進度撥付

    達成預(yù)期指標(biāo)

    5

    5

     

    項目完成竣工驗收時間

    2022年底前

    達成預(yù)期指標(biāo)

    5

    5

     

    成本指標(biāo)

    項目總成本

    940萬元

    935.7

    10

    10

     

    效益指標(biāo)(30)

    經(jīng)濟效益指標(biāo)

    對脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響

    通過實施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目,帶動脫貧戶穩(wěn)定增收。

    達成預(yù)期指標(biāo)

    7

    7

     

    社會效益指標(biāo)

    對農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)便利的積極影響

    通過實施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目,完善公共基礎(chǔ)設(shè)施,為農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利。

    達成預(yù)期指標(biāo)

    8

    8

     

    生態(tài)效益指標(biāo)

    對保障當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響

    通過實施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目,改善農(nóng)田灌溉面積,減少水土流失,保護當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。

    達成預(yù)期指標(biāo)

    8

    8

     

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響

    通過實施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目,促進鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。

    達成預(yù)期指標(biāo)

    7

    7

     

    滿意度指標(biāo)(10)

    滿意度指標(biāo)

    村民滿意度

    90%

    90

    10

    10

     

    總分

     

    100

    99.95

     

    所有項目績效自評表詳見“附件:2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

    3)部門評價結(jié)果。

    2022年度項目績效評價報告》詳見“附件:2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

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