<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
    索引號: 113418005578005156/202309-00025 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)清溪街道辦事處 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱: 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算公開 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-20
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算公開

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)清溪街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2023-09-20 10:31
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

     

    池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    2022年度部門決算

    20239


       

    第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分 名詞解釋

    附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表及清溪街道辦事處部門整體支出績效自評報(bào)告項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告


    第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處概況

    一、部門職責(zé)

    1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī);落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定;抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

    2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),提高社區(qū)服務(wù)能力。

    3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作 。

    5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。

    6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作,管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

    7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,低保等工作。

    8、配合有關(guān)部門做好森林防火、防汛、防旱、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、疫情防控等工作。

    9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算包括:單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,增加0戶,原因是與預(yù)算單位一致。

    納入池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級單位共2個(gè),具體情況見下表:

     

    序號

    單位名稱

    1

    池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處本級

    2

    池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局


    第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算表

     

    收入支出決算總表

    部門公開01

    部門:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    1

    2168.49

    一、一般公共服務(wù)支出

    32

    1464.05

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    2

    625.35

    二、外交支出

    33

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

    3

     

    三、國防支出

    34

     

    四、上級補(bǔ)助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    35

     

    五、事業(yè)收入

    5

     

    五、教育支出

    36

     

    六、經(jīng)營收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    37

     

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

    10.14

    八、其他收入

    8

    857.97

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    39

    833.16

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    40

    48.89

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

    21.89

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

    1147.13

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    43

    71.85

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    44

    4.02

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    45

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    46

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    50.69

     

    20

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    51

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    52

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    53

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    55

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    56

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

     

    本年收入合計(jì)

    27

    3651.81

    本年支出合計(jì)

     

     

        使用非財(cái)政撥款結(jié)余

    28

     

        結(jié)余分配

     

     

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

     

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

     

     

    30

     

     

     

     

    總計(jì)

    31

    3651.81

    總計(jì)

     

    3651.81

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


     

    收入決算表

    部門公開02

    部門:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計(jì)

    其中:教育收費(fèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計(jì)

    3651.81

    2793.84

     

     

     

     

     

    857.97

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    1464.05

    667.56

     

     

     

     

     

    796.48

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    1422.50

    631.36

     

     

     

     

     

    791.14

    201

    03

    01

      行政運(yùn)行

    1418.00

    626.86

     

     

     

     

     

    791.14

    201

    03

    08

      信訪事務(wù)

    4.50

    4.50

     

     

     

     

     

     

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    41.55

    36.20

     

     

     

     

     

    5.35

    201

    06

    01

      行政運(yùn)行

    40.55

    35.20

     

     

     

     

     

    5.35

    201

    06

    99

      其他財(cái)政事務(wù)支出

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支出

    10.14

    5.00

     

     

     

     

     

    5.14

    207

    01

     

    文化和旅游

    5.14

     

     

     

     

     

     

    5.14

    207

    01

    01

      行政運(yùn)行

    5.14

     

     

     

     

     

     

    5.14

    207

    99

     

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    207

    99

    99

      其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    208

     

     

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    833.16

    833.16

     

     

     

     

     

     

    208

    02

     

    民政管理事務(wù)

    770.16

    770.16

     

     

     

     

     

     

    208

    02

    08

      基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

    770.16

    770.16

     

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    59.99

    59.99

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    01

      行政單位離退休

    10.94

    10.94

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事業(yè)單位離退休

    0.71

    0.71

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    32.71

    32.71

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    15.63

    15.63

     

     

     

     

     

     

    208

    08

     

    撫恤

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

    208

    08

    08

      烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

    208

    20

     

    臨時(shí)救助

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

     

    208

    20

    01

      臨時(shí)救助支出

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    48.89

    44.37

     

     

     

     

     

    4.53

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    30.00

    30.00

     

     

     

     

     

     

    210

    04

    10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    30.00

    30.00

     

     

     

     

     

     

    210

    07

     

    計(jì)劃生育事務(wù)

    4.53

     

     

     

     

     

     

    4.53

    210

    07

    16

      計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

    4.53

     

     

     

     

     

     

    4.53

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    14.37

    14.37

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    9.61

    9.61

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    02

      事業(yè)單位醫(yī)療

    4.75

    4.75

     

     

     

     

     

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    21.89

    20.44

     

     

     

     

     

    1.45

    211

    01

     

    環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

    21.89

    20.44

     

     

     

     

     

    1.45

    211

    01

    99

      其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

    21.89

    20.44

     

     

     

     

     

    1.45

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1147.13

    1106.54

     

     

     

     

     

    40.59

    212

    01

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    3.00

    3.00

     

     

     

     

     

     

    212

    01

    99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    3.00

    3.00

     

     

     

     

     

     

    212

    05

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    418.83

    378.24

     

     

     

     

     

    40.59

    212

    05

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    418.83

    378.24

     

     

     

     

     

    40.59

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    625.35

    625.35

     

     

     

     

     

     

    212

    08

    01

      征地和拆遷補(bǔ)償支出

    625.35

    625.35

     

     

     

     

     

     

    212

    99

     

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    99.94

    99.94

     

     

     

     

     

     

    212

    99

    99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    99.94

    99.94

     

     

     

     

     

     

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    71.85

    62.06

     

     

     

     

     

    9.78

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    11.94

    2.16

     

     

     

     

     

    9.78

    213

    01

    01

      行政運(yùn)行

    9.78

     

     

     

     

     

     

    9.78

    213

    01

    09

      農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

    2.16

    2.16

     

     

     

     

     

     

    213

    03

     

    水利

    20.00

    20.00

     

     

     

     

     

     

    213

    03

    16

      農(nóng)村水利

    20.00

    20.00

     

     

     

     

     

     

    213

    05

     

    鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

    39.90

    39.90

     

     

     

     

     

     

    213

    05

    04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    39.90

    39.90

     

     

     

     

     

     

    214

     

     

    交通運(yùn)輸支出

    4.02

    4.02

     

     

     

     

     

     

    214

    01

     

    公路水路運(yùn)輸

    4.02

    4.02

     

     

     

     

     

     

    214

    01

    06

      公路養(yǎng)護(hù)

    4.02

    4.02

     

     

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    50.69

    50.69

     

     

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    50.69

    50.69

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    48.24

    48.24

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    02

      提租補(bǔ)貼

    2.45

    2.45

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


     

    支出決算表

    部門公開03

    部門:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    3651.81

    2038.49

    1613.32

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    1464.05

    1464.05

     

     

     

     

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    1422.50

    1422.50

     

     

     

     

    201

    03

    01

      行政運(yùn)行

    1418.00

    1418.00

     

     

     

     

    201

    03

    08

      信訪事務(wù)

    4.50

    4.50

     

     

     

     

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    41.55

    41.55

     

     

     

     

    201

    06

    01

      行政運(yùn)行

    40.55

    40.55

     

     

     

     

    201

    06

    99

      其他財(cái)政事務(wù)支出

    1.00

    1.00

     

     

     

     

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支出

    10.14

    10.14

     

     

     

     

    207

    01

     

    文化和旅游

    5.14

    5.14

     

     

     

     

    207

    01

    01

      行政運(yùn)行

    5.14

    5.14

     

     

     

     

    207

    99

     

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    207

    99

    99

      其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    208

     

     

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    833.16

    263.33

    569.82

     

     

     

    208

    02

     

    民政管理事務(wù)

    770.16

    200.34

    569.82

     

     

     

    208

    02

    08

      基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

    770.16

    200.34

    569.82

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    59.99

    59.99

     

     

     

     

    208

    05

    01

      行政單位離退休

    10.94

    10.94

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事業(yè)單位離退休

    0.71

    0.71

     

     

     

     

    208

    05

    05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    32.71

    32.71

     

     

     

     

    208

    05

    06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    15.63

    15.63

     

     

     

     

    208

    08

     

    撫恤

    1.00

    1.00

     

     

     

     

    208

    08

    08

      烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)

    1.00

    1.00

     

     

     

     

    208

    20

     

    臨時(shí)救助

    2.00

    2.00

     

     

     

     

    208

    20

    01

      臨時(shí)救助支出

    2.00

    2.00

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    48.89

    48.89

     

     

     

     

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    30.00

    30.00

     

     

     

     

    210

    04

    10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    30.00

    30.00

     

     

     

     

    210

    07

     

    計(jì)劃生育事務(wù)

    4.53

    4.53

     

     

     

     

    210

    07

    16

      計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

    4.53

    4.53

     

     

     

     

    210

    07

    99

      其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

     

     

     

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    14.37

    14.37

     

     

     

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    9.61

    9.61

     

     

     

     

    210

    11

    02

      事業(yè)單位醫(yī)療

    4.75

    4.75

     

     

     

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    21.89

    21.89

     

     

     

     

    211

    01

     

    環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

    21.89

    21.89

     

     

     

     

    211

    01

    99

      其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

    21.89

    21.89

     

     

     

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1147.13

    143.53

    1003.59

     

     

     

    212

    01

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    3.00

    3.00

     

     

     

     

    212

    01

    99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    3.00

    3.00

     

     

     

     

    212

    05

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    418.83

    40.59

    378.24

     

     

     

    212

    05

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    418.83

    40.59

    378.24

     

     

     

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    625.35

     

    625.35

     

     

     

    212

    08

    01

      征地和拆遷補(bǔ)償支出

    625.35

     

    625.35

     

     

     

    212

    99

     

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    99.94

    99.94

     

     

     

     

    212

    99

    99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    99.94

    99.94

     

     

     

     

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    71.85

    31.94

    39.90

     

     

     

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    11.94

    11.94

     

     

     

     

    213

    01

    01

      行政運(yùn)行

    9.78

    9.78

     

     

     

     

    213

    01

    09

      農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

    2.16

    2.16

     

     

     

     

    213

    01

    99

      其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

     

     

     

     

     

     

    213

    03

     

    水利

    20.00

    20.00

     

     

     

     

    213

    03

    16

      農(nóng)村水利

    20.00

    20.00

     

     

     

     

    213

    05

     

    鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

    39.90

     

    39.90

     

     

     

    213

    05

    04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    39.90

     

    39.90

     

     

     

    214

     

     

    交通運(yùn)輸支出

    4.02

    4.02

     

     

     

     

    214

    01

     

    公路水路運(yùn)輸

    4.02

    4.02

     

     

     

     

    214

    01

    06

      公路養(yǎng)護(hù)

    4.02

    4.02

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    50.69

    50.69

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    50.69

    50.69

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    48.24

    48.24

     

     

     

     

    221

    02

    02

      提租補(bǔ)貼

    2.45

    2.45

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


     

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    部門公開04

    部門:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    小計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    2168.49

    一、一般公共服務(wù)支出

    33

    667.56

    667.56

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

    625.35

    二、外交支出

    34

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    3

     

    三、國防支出

    35

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    36

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    37

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    38

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

    5.00

    5.00

     

     

     

    8

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    40

    833.16

    833.16

     

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    41

    44.37

    44.37

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    42

    20.44

    20.44

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    43

    1106.54

    481.19

    625.35

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    44

    62.06

    62.06

     

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    45

    4.02

    4.02

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    46

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    47

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    48

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    49

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    51

    50.69

    50.69

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    52

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    53

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    54

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    55

     

     

     

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    56

     

     

     

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    57

     

     

     

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

     

     

     

     

    本年收入合計(jì)

    27

    2793.84

    本年支出合計(jì)

    85

    2793.84

    2168.49

    625.35

     

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    28

     

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    86

     

     

     

     

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    29

     

     

    87

     

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    30

     

     

    88

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    31

     

     

    89

     

     

     

     

    總計(jì)

    32

    2793.84

    總計(jì)

    90

    2793.84

    2168.49

    625.35

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    部門公開05

    部門:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    2168.49

    1180.52

    987.97

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    667.56

    667.56

     

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    631.36

    631.36

     

    201

    03

    01

      行政運(yùn)行

    626.86

    626.86

     

    201

    03

    08

      信訪事務(wù)

    4.50

    4.50

     

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    36.20

    36.20

     

    201

    06

    01

      行政運(yùn)行

    35.20

    35.20

     

    201

    06

    99

      其他財(cái)政事務(wù)支出

    1.00

    1.00

     

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

    207

    99

     

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

    207

    99

    99

      其他文化旅游體育與傳媒支出

    5.00

    5.00

     

    208

     

     

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    833.16

    263.33

    569.82

    208

    02

     

    民政管理事務(wù)

    770.16

    200.34

    569.82

    208

    02

    08

      基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

    770.16

    200.34

    569.82

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    59.99

    59.99

     

    208

    05

    01

      行政單位離退休

    10.94

    10.94

     

    208

    05

    02

      事業(yè)單位離退休

    0.71

    0.71

     

    208

    05

    05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    32.71

    32.71

     

    208

    05

    06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    15.63

    15.63

     

    208

    08

     

    撫恤

    1.00

    1.00

     

    208

    08

    08

      烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)

    1.00

    1.00

     

    208

    20

     

    臨時(shí)救助

    2.00

    2.00

     

    208

    20

    01

      臨時(shí)救助支出

    2.00

    2.00

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    44.37

    44.37

     

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    30.00

    30.00

     

    210

    04

    10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

    30.00

    30.00

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    14.37

    14.37

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    9.61

    9.61

     

    210

    11

    02

      事業(yè)單位醫(yī)療

    4.75

    4.75

     

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    20.44

    20.44

     

    211

    01

     

    環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

    20.44

    20.44

     

    211

    01

    99

      其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

    20.44

    20.44

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    481.19

    102.94

    378.24

    212

    01

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    3.00

    3.00

     

    212

    01

    99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    3.00

    3.00

     

    212

    05

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    378.24

     

    378.24

    212

    05

    01

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    378.24

     

    378.24

    212

    99

     

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    99.94

    99.94

     

    212

    99

    99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    99.94

    99.94

     

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    62.06

    22.16

    39.90

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    2.16

    2.16

     

    213

    01

    09

      農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

    2.16

    2.16

     

    213

    01

    99

      其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

     

     

     

    213

    03

     

    水利

    20.00

    20.00

     

    213

    03

    16

      農(nóng)村水利

    20.00

    20.00

     

    213

    05

     

    鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

    39.90

     

    39.90

    213

    05

    04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    39.90

     

    39.90

    214

     

     

    交通運(yùn)輸支出

    4.02

    4.02

     

    214

    01

     

    公路水路運(yùn)輸

    4.02

    4.02

     

    214

    01

    06

      公路養(yǎng)護(hù)

    4.02

    4.02

     

    221

     

     

    住房保障支出

    50.69

    50.69

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    50.69

    50.69

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    48.24

    48.24

     

    221

    02

    02

      提租補(bǔ)貼

    2.45

    2.45

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    部門公開06

    部門:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    金額單位:萬元

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    770.97

    302

    商品和服務(wù)支出

    251.91

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

     

    30101

      基本工資

    347.16

    30201

      辦公費(fèi)

    43.72

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    53.46

    30202

      印刷費(fèi)

    10.23

    30702

      國外債務(wù)付息

     

    30103

      獎(jiǎng)金

    200.22

    30203

      咨詢費(fèi)

    13.02

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

    3.35

    30204

      手續(xù)費(fèi)

     

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30107

      績效工資

    24.27

    30205

      水費(fèi)

     

    310

    資本性支出

     

    30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    22.58

    30206

      電費(fèi)

    0.28

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

    10.52

    30207

      郵電費(fèi)

    13.15

    31002

      辦公設(shè)備購置

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    14.30

    30208

      取暖費(fèi)

     

    31003

      專用設(shè)備購置

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

     

    30209

      物業(yè)管理費(fèi)

    4.19

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30112

      其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    1.04

    30211

      差旅費(fèi)

    5.91

    31006

      大型修繕

     

    30113

      住房公積金

    48.24

    30212

      因公出國(境)費(fèi)用

     

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

    30114

      醫(yī)療費(fèi)

    9.08

    30213

      維修(護(hù))費(fèi)

    5.09

    31008

      物資儲(chǔ)備

     

    30199

      其他工資福利支出

    36.75

    30214

      租賃費(fèi)

     

    31009

      土地補(bǔ)償

     

    303

    對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    24.71

    30215

      會(huì)議費(fèi)

    2.55

    31010

      安置補(bǔ)助

     

    30301

      離休費(fèi)

     

    30216

      培訓(xùn)費(fèi)

    3.41

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

     

    30302

      退休費(fèi)

    0.95

    30217

      公務(wù)接待費(fèi)

    28.73

    31012

      拆遷補(bǔ)償

     

    30303

      退職(役)費(fèi)

     

    30218

      專用材料費(fèi)

     

    31013

      公務(wù)用車購置

     

    30304

      撫恤金

     

    30224

      被裝購置費(fèi)

     

    31019

      其他交通工具購置

     

    30305

      生活補(bǔ)助

    10.94

    30225

      專用燃料費(fèi)

     

    31021

      文物和陳列品購置

     

    30306

      救濟(jì)費(fèi)

    6.50

    30226

      勞務(wù)費(fèi)

    4.95

    31022

      無形資產(chǎn)購置

     

    30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

     

    30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

     

    31099

      其他資本性支出

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30228

      工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    21.98

    312

    對企業(yè)補(bǔ)助

     

    30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金

    0.13

    30229

      福利費(fèi)

    1.68

    31201

      資本金注入

     

    30310

      個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

    2.16

    30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    8.00

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

     

    30311

      代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

     

    30239

      其他交通費(fèi)用

    28.09

    31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

     

    30399

      其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    4.04

    30240

      稅金及附加費(fèi)用

     

    31205

      利息補(bǔ)貼

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    56.93

    31299

      其他對企業(yè)補(bǔ)助

     

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

    132.93

     

     

     

     

     

     

    39907

      國家賠償費(fèi)用支出

     

     

     

     

     

     

     

    39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

    132.93

     

     

     

     

     

     

    39909

      經(jīng)常性贈(zèng)與

     

     

     

     

     

     

     

    39910

    資本性贈(zèng)與

     

     

     

     

     

     

     

    39999

    其他支出

     

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    795.68

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    384.84

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    部門公開07

    部門:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計(jì)

     

     

     

    625.35

     

    625.35

    625.35

     

    625.35

     

     

     

     

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    625.35

     

    625.35

    625.35

     

    625.35

     

     

     

     

    212

    08

     

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

     

     

     

    625.35

     

    625.35

    625.35

     

    625.35

     

     

     

     

    212

    08

    01

      征地和拆遷補(bǔ)償支出

     

     

     

    625.35

     

    625.35

    625.35

     

    625.35

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


     

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    部門公開08

    部門:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    說明:池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


    第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2022年度收入總計(jì)3651.81萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)3651.81萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各增加1069.36萬元,增長41.41%,主要原因:增加征地拆遷補(bǔ)償、美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目、皖能發(fā)電廚余垃圾處置及生活垃圾焚燒發(fā)電二期征地經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。

    二、收入決算情況說明

    2022年度收入合計(jì)3651.81萬元,其中:財(cái)政撥款收入2793.84萬元,占76.51%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入857.97萬元,占23.49%

    三、支出決算情況說明

    2022年度支出合計(jì)3651.81萬元,其中:基本支出2038.49萬元,占55.82%;項(xiàng)目支出1613.32萬元,占44.18%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2793.84萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)2793.84萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加211.39萬元,增長8.19%,主要原因:一是增加 征地和拆遷補(bǔ)償款;二是增加農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè);三是增加城 市社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2168.49萬元,占本年支出的59.38%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少413.96萬元,下降16.03%。主要原因:清溪街道以前年度屬平天湖管委會(huì)管轄,上年度財(cái)政撥款支出全部列入一般公共預(yù)算,未列項(xiàng)目支出。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2168.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出667.56萬元,占30.78%;文化旅游體育與傳媒(類)支出5.00萬元,占0.23%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出833.16萬元,占38.42%;衛(wèi)生健康(類)支出44.37萬元,占2.05%;節(jié)能環(huán)保(類)支出20.44萬元,占0.94%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出481.19萬元,占22.19%;農(nóng)林水(類)支出62.06萬元,占2.86%;交通運(yùn)輸(類)支出4.02萬元,占0.19%;住房保障(類)支出50.69萬元,占2.34%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1383.17萬元,支出決算為2168.49萬元,完成年初預(yù)算的156.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年終追加征地拆遷補(bǔ)償、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金。其中:基本支出1180.52萬元,占54.44%;項(xiàng)目支出987.97萬元,占45.56%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為465.63萬元,支出決算為626.86萬元,完成年初預(yù)算的134.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,一是新增5人人員工資;二是增加了職工基礎(chǔ)績效獎(jiǎng),并實(shí)行按月發(fā)放;三是發(fā)放退休人員增加的補(bǔ)貼。

    2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加信訪事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為32.6萬元,支出決算為35.20萬元,完成年初預(yù)算的107.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了職工基礎(chǔ)績效獎(jiǎng),并實(shí)行按月發(fā)放。

    4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)財(cái)政補(bǔ)助財(cái)政監(jiān)管資金。

    5.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化站經(jīng)費(fèi)年初未預(yù)算。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為770.16萬元,支出決算為770.16萬元,完成年初預(yù)算100%。

    7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.18萬元,支出決算為10.94萬元,完成年初預(yù)算的6077.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加退休人員1人,退休人員增加生活補(bǔ)貼。。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.71萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)沒有事業(yè)單位退休人員。。

    9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為32.53萬元,支出決算為32.71萬元,完成年初預(yù)算的100.55%。

    10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.27萬元,支出決算為15.63萬元,完成年初預(yù)算的96.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金預(yù)算不夠精準(zhǔn)。

    11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政專項(xiàng)資金。

    12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)救助資金。

    13.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是疫情防控應(yīng)急處理資金。

    14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.99萬元,支出決算為9.61萬元,完成年初預(yù)算的106.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加1人的醫(yī)療保險(xiǎn)。

    15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.75萬元,支出決算為4.75萬元,完成年初預(yù)算100%

    16.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.44萬元,支出決算為20.44萬元,完成年初預(yù)算100%

    17.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加文明創(chuàng)建匯演經(jīng)費(fèi)。

    18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為378.24萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。

    19.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為99.94萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加項(xiàng)目資金。

    20.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)級撥付生態(tài)管控補(bǔ)償資金。

    21.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算100%。

    22.農(nóng)林水(類)水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是抗旱補(bǔ)助資金。

    23.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為39.90萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金。

    24.交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.02萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加公路養(yǎng)護(hù)資金。

    25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為38.86萬元,支出決算為48.24萬元,完成年初預(yù)算的124.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員公積金和基數(shù)調(diào)整。

    26.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.41萬元,支出決算為2.45萬元,完成年初預(yù)算的11.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼沒有全部發(fā)放,只發(fā)放了三個(gè)月。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款基本支出1180.52萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)795.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    公用經(jīng)費(fèi)384.84萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼。

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元,本年收入625.35萬元,本年支出625.35萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下:

    1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為625.35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加征地補(bǔ)償資金。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2022年度,池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出384.84萬元,比2021年減少522.11萬元,下降57.57%,主要原因是會(huì)計(jì)核算細(xì)化, 部分支出列入項(xiàng)目支出,上半全部列入基本支出。

    (二)政府采購支出情況。

    2022年度,池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處政府采購支出總額19.67萬元,其中:政府采購貨物支出19.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至20221231日,池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、其他用車1輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

    (四)關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

    1)績效評價(jià)工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共21個(gè)項(xiàng)目,涉及資金1883.97萬元。從評價(jià)情況看,自評結(jié)果為“優(yōu)”,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高。

    組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示,本部門對預(yù)算績效管理非常重視,預(yù)算資金在 產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果 ,“三公”經(jīng)費(fèi)得到有效控制,項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整 體較好。

    組織對城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)、困 難群眾救助補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村自然村莊、居民小區(qū)整治提升經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),共涉及資金415.99萬元。以上項(xiàng)目我部門自行組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看項(xiàng)目資金使用能堅(jiān)持??顚S?,量入為出的原則,項(xiàng)目支出總體管理規(guī)范。

    組織對“池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處本級”等1個(gè) 單位開展單位整體支出部門評價(jià),共涉及資金2751.62萬元。 從評價(jià)情況看,清溪街道本級按照部署要求,決策科學(xué), 過程嚴(yán)謹(jǐn),產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量都達(dá)到預(yù)期目標(biāo),產(chǎn)生的社會(huì)效益較好,完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

    2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

    我部門在2022年度部門決算中反映“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表。

    城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為206萬元,執(zhí)行數(shù)為206萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:申請項(xiàng)目資金206萬元,其中:100萬元用于 各社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出,106萬元用于社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)和提升 社區(qū)治理能力等支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:項(xiàng)目年 初部分績效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,下一步改進(jìn)措施:1.對評 價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)反饋,將相關(guān)情況反饋到項(xiàng)目執(zhí)行部門, 對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)回顧,查漏補(bǔ)缺,對需要改進(jìn)的地方積極 反思,創(chuàng)新工作方式方法,不斷完善項(xiàng)目。 2.進(jìn)一步優(yōu) 化項(xiàng)目指標(biāo),注重其科學(xué)性、實(shí)用性、可實(shí)現(xiàn)性和可操作 性,盡可能地設(shè)計(jì)客觀性的量化指標(biāo),并適當(dāng)使用定性指 標(biāo);既關(guān)注部門的工作目標(biāo),也考慮受益者、社會(huì)公眾的 體驗(yàn)和感受,做到相互補(bǔ)充,科學(xué)可行。 3.進(jìn)一步建立 健全預(yù)算管理和專項(xiàng)資金管理制度,加強(qiáng)資金監(jiān)管,明確 工作責(zé)任,將項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況與年終考核掛鉤,提升工 作積極性,從而促進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算的有序進(jìn)行。

    城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。

     

    附件:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    項(xiàng)目支出績效自評表

    2022年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    項(xiàng)目名稱

    城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)

    主管部門

    220-池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    實(shí)施單位

    220001-池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

    項(xiàng)目資金                    (萬元)

     

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額:

    206.00

    206.00

    206.00

    10

    100.00%

    10.00

    其中:本年財(cái)政撥款

    206

    206

    206

     

     

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

    0

    0

    0

     

     

    其他資金

    0

    0

    0

     

     

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    申請項(xiàng)目資金206萬元,其中:1、申請100萬元用于各社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出;2、申請106萬元用于各社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)支出;3、實(shí)現(xiàn)各社區(qū)日常工作和黨建工作正?;_展。

    申請預(yù)算資金100萬元,用于各社區(qū)工作經(jīng)費(fèi),實(shí)際支付100萬元,申請預(yù)算資金106萬元,用于各社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi),實(shí)際支付106萬元,達(dá)到了年度目標(biāo),達(dá)到預(yù)期效果。

    績效指標(biāo)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    年度指標(biāo)值

    實(shí)際完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    產(chǎn)出指標(biāo)(50)

    數(shù)量指標(biāo)

    政策補(bǔ)助補(bǔ)貼對象數(shù)量

    10個(gè)

    10

    10

    10

     

    開展活動(dòng)次數(shù)

    240

    240

    10

    10

     

    質(zhì)量指標(biāo)

    補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性

    合規(guī)

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    10

    10

     

    活動(dòng)成效率

    96%

    96

    10

    10

     

    時(shí)效指標(biāo)

    資金支出時(shí)效性

    及時(shí)

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    2.5

    2.5

     

    補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)及時(shí)性

    及時(shí)

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    2.5

    2.5

     

    成本指標(biāo)

    項(xiàng)目單位成本

    2060000

    2060000

    2.5

    2.5

     

    項(xiàng)目總成本

    2060000

    2060000

    2.5

    2.5

     

    效益指標(biāo)(30)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    對減輕補(bǔ)助補(bǔ)貼對象經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善或影響程度

    不適用

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    2.5

    2.5

     

    社會(huì)效益指標(biāo)

    對引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的影響程度

    程度較高

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    10

    10

     

    對黨委政府政策的宣貫,保障人民利益的影響程度

    程度較高

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    10

    10

     

    生態(tài)效益指標(biāo)

    (環(huán)保01-補(bǔ)助補(bǔ)貼類項(xiàng)目)對美化環(huán)境、保護(hù)資源的改善或影響程度

    不適用

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    2.5

    2.5

     

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    補(bǔ)助補(bǔ)貼政策為公共服務(wù)、保障人民利益提供長期保障

    逐年提升

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    5

    5

     

    滿意度指標(biāo)(10)

    滿意度指標(biāo)

    公眾滿意度

    100百分比

    90

    10

    8

    實(shí)際滿意度為95%

    總分

     

    100

    98.00

     

    所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表及部門評價(jià)報(bào)告”。

    3)部門評價(jià)結(jié)果。

    2022年度清溪街道辦事處部門整體支出績效自評報(bào)告項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》詳見“附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表及部門評價(jià)報(bào)告”。


    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    九、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十一、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>