<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
    索引號: 11341802MB1022404F/202309-00023 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2022年單位決算公開 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-20
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2022年單位決算公開

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)秋浦街道辦事處 發(fā)布時間:2023-09-20 09:15
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

     

    池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    2022年度單位決算

    20239


       

    第一部分 池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局概況

    一、主要職責(zé)

    二、單位決算構(gòu)成

    第二部分 池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2022年度單位決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第三部分 池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2022年度單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    九、其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

    附件:2022年度項目支出績效自評表


    第一部分 池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局概況

    一、主要職責(zé)

    池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局隸屬于池州市貴池區(qū)財政局,機(jī)構(gòu)類型為行政單位,機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍包括一般預(yù)算資金的收支管理,部門綜合預(yù)算管理,惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放,執(zhí)行財政監(jiān)督等?,F(xiàn)有行政人員4人。

    二、單位決算構(gòu)成

    池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2022年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。

     

    序號

    單位名稱

    1

    貴池區(qū)財政局秋浦分局本級


    第二部分 池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2022年度部門決算表

     

    收入支出決算總表

    單位公開01

    單位:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

    1

    59.63

    一、一般公共服務(wù)支出

    32

    45.87

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

    2

     

    二、外交支出

    33

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

    3

     

    三、國防支出

    34

     

    四、上級補(bǔ)助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    35

     

    五、事業(yè)收入

    5

     

    五、教育支出

    36

     

    六、經(jīng)營收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    37

     

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

     

    八、其他收入

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    39

    5.91

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    40

    1.70

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    43

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    44

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    45

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    46

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    6.14

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    51

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    52

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    53

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    55

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    56

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

     

    本年收入合計

    27

    59.63

    本年支出合計

     

     

        使用非財政撥款結(jié)余

    28

     

        結(jié)余分配

     

     

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

     

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

     

     

    30

     

     

     

     

    總計

    31

    59.63

    總計

     

    59.63

    注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


     

    收入決算表

    單位公開02

    單位:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計

    其中:教育收費(fèi)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    59.63

    59.63

     

     

     

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    45.87

    45.87

     

     

     

     

     

     

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    45.87

    45.87

     

     

     

     

     

     

    201

    06

    01

      行政運(yùn)行

    44.87

    44.87

     

     

     

     

     

     

    201

    06

    99

      其他財政事務(wù)支出

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    5.91

    5.91

     

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    5.91

    5.91

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

    3.94

    3.94

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    1.97

    1.97

     

     

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    1.70

    1.70

     

     

     

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    1.70

    1.70

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    1.70

    1.70

     

     

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    6.14

    6.14

     

     

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    6.14

    6.14

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    5.31

    5.31

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    02

      提租補(bǔ)貼

    0.84

    0.84

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


     

    支出決算表

    單位公開03

    單位:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    59.63

    58.63

    1.00

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    45.87

    44.87

    1.00

     

     

     

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    45.87

    44.87

    1.00

     

     

     

    201

    06

    01

      行政運(yùn)行

    44.87

    44.87

     

     

     

     

    201

    06

    99

      其他財政事務(wù)支出

    1.00

     

    1.00

     

     

     

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    5.91

    5.91

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    5.91

    5.91

     

     

     

     

    208

    05

    05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

    3.94

    3.94

     

     

     

     

    208

    05

    06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    1.97

    1.97

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    1.70

    1.70

     

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    1.70

    1.70

     

     

     

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    1.70

    1.70

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    6.14

    6.14

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    6.14

    6.14

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    5.31

    5.31

     

     

     

     

    221

    02

    02

      提租補(bǔ)貼

    0.84

    0.84

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度各項支出情況。


     

    財政撥款收入支出決算總表

    單位公開04

    單位:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    59.63

    一、一般公共服務(wù)支出

    33

    45.87

    45.87

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    34

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    3

     

    三、國防支出

    35

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    36

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    37

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    38

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

     

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    40

    5.91

    5.91

     

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    41

    1.70

    1.70

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    42

     

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    43

     

     

     

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    44

     

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    45

     

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    46

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    47

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    48

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    49

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    51

    6.14

    6.14

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    52

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    53

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    54

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    55

     

     

     

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    56

     

     

     

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    57

     

     

     

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

     

     

     

     

    本年收入合計

    27

    59.63

    本年支出合計

    85

    59.63

    59.63

     

     

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    28

     

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    86

     

     

     

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    29

     

     

    87

     

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    30

     

     

    88

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    31

     

     

    89

     

     

     

     

    總計

    32

    59.63

    總計

    90

    59.63

    59.63

     

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


     

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    單位公開05

    單位:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    59.63

    58.63

    1.00

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    45.87

    44.87

    1.00

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    45.87

    44.87

    1.00

    201

    06

    01

      行政運(yùn)行

    44.87

    44.87

     

    201

    06

    99

      其他財政事務(wù)支出

    1.00

     

    1.00

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    5.91

    5.91

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    5.91

    5.91

     

    208

    05

    05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

    3.94

    3.94

     

    208

    05

    06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    1.97

    1.97

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    1.70

    1.70

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    1.70

    1.70

     

    210

    11

    01

      行政單位醫(yī)療

    1.70

    1.70

     

    221

     

     

    住房保障支出

    6.14

    6.14

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    6.14

    6.14

     

    221

    02

    01

      住房公積金

    5.31

    5.31

     

    221

    02

    02

      提租補(bǔ)貼

    0.84

    0.84

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


     

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

    單位公開06

    單位:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    金額單位:萬元

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    科目代碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    49.98

    302

    商品和服務(wù)支出

    7.76

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

     

    30101

      基本工資

    18.50

    30201

      辦公費(fèi)

    1.91

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    9.24

    30202

      印刷費(fèi)

     

    30702

      國外債務(wù)付息

     

    30103

      獎金

    9.34

    30203

      咨詢費(fèi)

     

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

     

    30204

      手續(xù)費(fèi)

    0.09

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30107

      績效工資

     

    30205

      水費(fèi)

     

    310

    資本性支出

    0.80

    30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

    3.53

    30206

      電費(fèi)

     

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

    2.35

    30207

      郵電費(fèi)

     

    31002

      辦公設(shè)備購置

    0.80

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

    1.70

    30208

      取暖費(fèi)

     

    31003

      專用設(shè)備購置

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

     

    30209

      物業(yè)管理費(fèi)

     

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30112

      其他社會保障繳費(fèi)

    0.01

    30211

      差旅費(fèi)

    0.02

    31006

      大型修繕

     

    30113

      住房公積金

    5.31

    30212

      因公出國(境)費(fèi)用

     

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

    30114

      醫(yī)療費(fèi)

     

    30213

      維修(護(hù))費(fèi)

     

    31008

      物資儲備

     

    30199

      其他工資福利支出

     

    30214

      租賃費(fèi)

     

    31009

      土地補(bǔ)償

     

    303

    對個人和家庭的補(bǔ)助

    0.10

    30215

      會議費(fèi)

     

    31010

      安置補(bǔ)助

     

    30301

      離休費(fèi)

     

    30216

      培訓(xùn)費(fèi)

    0.06

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

     

    30302

      退休費(fèi)

    0.07

    30217

      公務(wù)接待費(fèi)

     

    31012

      拆遷補(bǔ)償

     

    30303

      退職(役)費(fèi)

     

    30218

      專用材料費(fèi)

     

    31013

      公務(wù)用車購置

     

    30304

      撫恤金

     

    30224

      被裝購置費(fèi)

     

    31019

      其他交通工具購置

     

    30305

      生活補(bǔ)助

     

    30225

      專用燃料費(fèi)

     

    31021

      文物和陳列品購置

     

    30306

      救濟(jì)費(fèi)

     

    30226

      勞務(wù)費(fèi)

    1.80

    31022

      無形資產(chǎn)購置

     

    30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

     

    30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

     

    31099

      其他資本性支出

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30228

      工會經(jīng)費(fèi)

    0.43

    312

    對企業(yè)補(bǔ)助

     

    30309

      獎勵金

    0.02

    30229

      福利費(fèi)

     

    31201

      資本金注入

     

    30310

      個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

     

    30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

     

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

     

    30311

      代繳社會保險費(fèi)

     

    30239

      其他交通費(fèi)用

    2.88

    31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

     

    30399

      其他對個人和家庭的補(bǔ)助

     

    30240

      稅金及附加費(fèi)用

     

    31205

      利息補(bǔ)貼

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    0.57

    31299

      其他對企業(yè)補(bǔ)助

     

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

    39907

      國家賠償費(fèi)用支出

     

     

     

     

     

     

     

    39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

     

     

     

     

     

     

     

    39909

      經(jīng)常性贈與

     

     

     

     

     

     

     

    39910

    資本性贈與

     

     

     

     

     

     

     

    39999

    其他支出

     

    人員經(jīng)費(fèi)合計

    50.08

    公用經(jīng)費(fèi)合計

    8.56

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    單位公開07

    單位:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    說明:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


     

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    單位公開08

    單位:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局

    金額單位:萬元

    科目代碼

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

    說明:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


    第三部分 池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2022年度單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2022年度收入總計59.63萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計59.63萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計各增加25.89萬元,增長76.73%,主要原因:人員調(diào)資,社保公積金基數(shù)調(diào)整等。

    二、收入決算情況說明

    2022年度收入合計59.63萬元,其中:財政撥款收入59.63萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2022年度支出合計59.63萬元,其中:基本支出58.63萬元,占98.32%;項目支出1.00萬元,占1.68%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收入總計59.63萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計59.63萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加25.89萬元,增長76.73%,主要原因:人員調(diào)資,社保公積金基數(shù)調(diào)整等。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出59.63萬元,占本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加25.89萬元,增長76.73%。主要原因:人員調(diào)資,社保公積金基數(shù)調(diào)整等。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出59.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出45.87萬元,占76.92%;社會保障和就業(yè)(類)支出5.91萬元,占9.91%;衛(wèi)生健康(類)支出1.70萬元,占2.85%;住房保障(類)支出6.14萬元,占10.30%

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為50.20萬元,支出決算為59.63萬元,完成年初預(yù)算的118.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員調(diào)資,社保公積金基數(shù)調(diào)整等。其中:基本支出58.63萬元,占98.32%;項目支出1.00萬元,占1.68%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為34.6萬元,支出決算為44.87萬元,完成年初預(yù)算的129.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資,社保公積金基數(shù)調(diào)整等。

    2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排此項預(yù)算。

    3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為1.84萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預(yù)算的214.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資,社保公積金基數(shù)調(diào)整等。

    4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.97萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排此項預(yù)算。

    5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為1.7萬元,支出決算為1.70萬元,完成年初預(yù)算100%。

    6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為5.31萬元,完成年初預(yù)算的66.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

    7.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為2.7萬元,支出決算為0.84萬元,完成年初預(yù)算的31.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度財政撥款基本支出58.63萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)50.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎勵金。

    公用經(jīng)費(fèi)8.56萬元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2022年度,池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.56萬元,比2021年增加8.44萬元,增長7033.33%,主要原因是2021年度秋浦分局無需要采購及支付的款項。

    (二)政府采購支出情況。

    2022年度,池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局政府采購支出總額0.8萬元,其中:政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至20221231日,池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

    (四)關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

    1)績效評價工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,涉及資金1萬元。從評價情況看,績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理,預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果,項目支出管理規(guī)范性整體較好,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,本部門對預(yù)算績效管理工作非常重視,預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果,三公經(jīng)費(fèi)得到了有效控制,項目支出管理規(guī)范性整體較好。

    2)單位決算中項目績效自評結(jié)果。

    我單位在2022年度單位決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1萬元,執(zhí)行數(shù)為1萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是預(yù)算編制科學(xué),管理執(zhí)行到位;二是項目產(chǎn)出及時,數(shù)量質(zhì)量達(dá)標(biāo);三是效益發(fā)揮充分,示范帶動突出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:項目績效目標(biāo)量化指標(biāo)較少,原因是預(yù)算評審項目一般服務(wù)于預(yù)算執(zhí)行,在預(yù)算編制階段難于量化。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步服務(wù)和保障省級預(yù)算績效管理;二是進(jìn)一步創(chuàng)新評審理念和方法;三是進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理隊伍和能力建設(shè);四是進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)專家和協(xié)作機(jī)構(gòu)人員管理。

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項目的《項目支出績效自評表》。

    所有項目績效自評表詳見“附件:2022年度項目支出績效自評表”。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

    二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    您的瀏覽器不支持在線播放PDF文檔... 你可以下載該文檔到本地查看。

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>