索引號: | 11341802MB1022404F/202302-00039 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局單位預算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)XX(部門名稱)2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局隸屬于池州市貴池區(qū)財政局,機構類型為行政單位,機構職能及業(yè)務范圍包括一般預算資金的收支管理、部門綜合預算管理、惠農補貼資金發(fā)放、執(zhí)行財政監(jiān)督、完成區(qū)局交辦的其他事項等?,F(xiàn)有行政人員4人。
二、部門預算構成
秋浦財政分局有下屬預算單位1個,2022年度部門預算由財政分局1個預算單位組成納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局 |
行政單位 |
2 |
|
|
三、2023年度主要工作任務
2023年,秋浦財政分局將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九歷屆全會和二十大精神,科學編制部門預決算,規(guī)范做好預決算公開;優(yōu)化支出結構,促進財政良性循環(huán);強化財政資金監(jiān)管,規(guī)范財政支出行為;推進社區(qū)財務規(guī)范管理,提升社區(qū)“三資”管理水平;嚴格資產管理,發(fā)揮資產使用績效;加強政策宣傳,嚴格落實惠民政策;強化學習培訓,提升政治業(yè)務水平;積極參加街道疫情防控、文明創(chuàng)建、環(huán)保整治、查拆違等各項重點中心工作,不折不扣地完成區(qū)局交辦的其他工作任務。
第二部分 2023年部門預算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
72.92 |
一、一般公共服務支出 |
51.81 |
其中:中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13.26 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
1.84 |
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農林水支出 |
|
其中:事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.01 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
本 年 收 入 小 計 |
72.92 |
本 年 支 出 小 計 |
|
上年結轉結余 |
|
結轉下年 |
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
收 入 總 計 |
72.92 |
支 出 總 計 |
72.92 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年收入總表
單位:萬元
部門(單位)名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
合計 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年支出總表 單位:萬元
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
72.92 |
72.92 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
51.81 |
51.81 |
|
20106 |
財政事務 |
51.81 |
51.81 |
|
2010601 |
行政運行 |
51.81 |
51.81 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.26 |
13.26 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.26 |
13.26 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.49 |
3.49 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.51 |
6.51 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.26 |
3.26 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.84 |
1.84 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.84 |
1.84 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.84 |
1.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.01 |
6.01 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.01 |
6.01 |
|
2210201 |
住房公積金 |
6.01 |
6.01 |
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、本年收入 |
72.92 |
一、本年支出 |
72.92 |
(一)一般公共預算撥款 |
72.92 |
(一)一般公共服務支出 |
51.81 |
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結轉 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(六)科學技術支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
13.26 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
1.84 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
6.01 |
|
|
(二十)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預備費 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
(一)一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
(二)政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預算結轉結余 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
72.92 |
支 出 總 計 |
72.92 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年一般公共預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
合計 |
72.92 |
72.92 |
63.24 |
9.68 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
20106 |
財政事務 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
2010601 |
行政運行 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.26 |
13.26 |
13.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.26 |
13.26 |
13.26 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.49 |
3.49 |
3.49 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.51 |
6.51 |
6.51 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.84 |
1.84 |
1.84 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.84 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.84 |
1.84 |
1.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.01 |
6.01 |
6.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.01 |
6.01 |
6.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.01 |
6.01 |
6.01 |
|
|
部門公開表6
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
合計 |
72.92 |
63.24 |
9.68 |
301 |
工資福利支出 |
58.34 |
58.34 |
|
30101 |
基本工資 |
18.15 |
18.15 |
|
30102 |
津貼補貼 |
8.47 |
8.47 |
|
30103 |
獎金 |
14.04 |
14.04 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
6.51 |
6.51 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.26 |
3.26 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.84 |
1.84 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.05 |
0.05 |
|
30113 |
住房公積金 |
6.01 |
6.01 |
|
302 |
商品和服務支出 |
10.17 |
1.39 |
8.78 |
30201 |
辦公費 |
2.10 |
|
2.10 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.10 |
|
0.10 |
30211 |
差旅費 |
0.20 |
|
0.20 |
30216 |
培訓費 |
0.59 |
0.59 |
|
30226 |
勞務費 |
2.50 |
|
2.50 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.78 |
0.78 |
|
30229 |
福利費 |
0.02 |
0.02 |
|
30239 |
其他交通費用 |
2.88 |
|
2.88 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.00 |
|
1.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.51 |
3.51 |
|
30302 |
退休費 |
3.41 |
3.41 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
資本性支出 |
0.90 |
|
0.90 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.90 |
|
0.90 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合計 |
|
|
|
|
||||
注:“池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年項目支出表
單位:萬元
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:池州市貴池財政局秋浦分局沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出,故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表10
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年政府采購支出表 單位:萬元 |
|||||||
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局_綜合定額(行政) |
臺式計算機 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局_綜合定額(行政) |
便攜式計算機 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
部門(單位)公開表11
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年政府購買服務支出表 單位:萬元 |
|
||||||
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注:池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局沒有安排政府購買服務支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年收支總預算72.92萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年收入預算72.92萬元,其中,本年收入72.92萬元,上年結轉結余0萬元。本年收入50.2萬元,主要包括:一般公共預算撥款收入72.92萬元,占100%,比2022年預算增加22.72萬元,增長45.26%,增長原因主要是:一是人員基礎績效納入年初預算,二是人員正常調資及公積金、保險基數(shù)調整。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年支出預算72.92萬元,比2022年預算增加22.72萬元,增長45.26%,增長原因主要是:一是人員基礎績效納入年初預算,二是人員正常調資及公積金、保險基數(shù)調整。其中,基本支出72.92萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年財政撥款收支預算72.92萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款72.92萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入72.92萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出51.81萬元,占71.05%;社會保障和就業(yè)支出13.26萬元,占18.18%;衛(wèi)生健康支出1.84萬元,占2.52%;住房保障支出6.01萬元,占8.24%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年一般公共預算支出72.92萬元,比2022年預算增加22.72萬元,增長45.26%,主要原因:一是人員基礎績效納入年初預算,二是街道人員正常調資及公積金、保險基數(shù)調整。
(二)一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出51.81萬元,占71.05%;社會保障和就業(yè)支出13.26萬元,占18.18%;衛(wèi)生健康支出1.84萬元,占2.52%;住房保障支出6.01萬元,占8.24%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2023年預算51.81萬元,比2022年預算增加17.22萬元,增長49.78%,增長原因主要是基礎績效納入預算及正常調資等。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算3.49萬元,比2022年預算增加3.49萬元,增加主要原因是退休人員基礎績效納入預算。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預算6.51萬元,比2022年預算增加2.61萬元,增長66.92%,增長原因主要是基數(shù)調整導致基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預算3.26萬元,比2022年預算增加1.42萬元,增長77.17%,增長原因主要是基數(shù)調整導致職業(yè)年金繳費支出增加。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2023年預算1.84萬元,比2022年預算增加0.14萬元,增長8.24%,增長原因主要是醫(yī)保基數(shù)正常調整。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算6.01萬元,比2022年預算增加0.71萬元,增長13.40%,增長原因主要是公積金基數(shù)調整等。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年一般公共預算基本支出72.92萬元,其中,人員經(jīng)費63.24萬元,公用經(jīng)費9.68萬元。
(一)人員經(jīng)費63.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、退休費、其他對個人和家庭補助等。
(二)公用經(jīng)費9.68萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、差旅費、勞務費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年預算安排政府采購支出0.9萬元,比2022年預算增加0.1萬元,增長1.11%,基本持平。其中,一般公共預算安排0.9萬元,占100%。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年沒有項目支出,所以沒有設置績效目標。
(二)機關運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算2.90萬元,比2022年預算減少5.7萬元,下降66.28%,下降主要原因:勞務費、手續(xù)費、其他交通費用等2023年未納入機關運行經(jīng)費預算。
(三)政府采購情況。
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局2023年政府采購預算0.9萬元。其中:政府采購貨物預算0.9萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日,池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
2023年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
2023年,池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局0個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。反映街道財政部門各項行政運行支出。
六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。反映單位行政離退休人員支出等。
七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映單位人員醫(yī)療保險繳費支出。
十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
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