索引號: | 1134180200328554X7/202303-00058 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年部門預算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-03-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區(qū)域內的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、農業(yè)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、單位預算構成
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年度單位預算僅包括單位本級預算,無其他下屬單位預算。
三、2023年度主要工作任務
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會精神,堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅持新發(fā)展理念,按照依法、規(guī)范、科學的理財要求,加快稅源培植,強化收入征管,嚴格預算執(zhí)行,不斷調整和優(yōu)化支出結構,切實保障和改善民生。繼續(xù)加強社會治安綜合治理管理力度,扎實做好信訪工作,解決熱點、難點問題,維護社會穩(wěn)定。
第二部分 2023年單位預算表
見附件
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年收支總預算2873.92萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年收入預算2980.99萬元,其中,本年收入2873.92萬元,上年結轉結余107.07萬元。
本年收入全部為一般公共預算撥款收入2980.99萬元,占100%,比2022年預算減少244.76萬元,下降7.59%,下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年支出預算2980.99萬元,比2022年預算減少244.76萬元,下降7.59%,下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。其中,基本支出1057.26萬元,占35.47%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務和人員經(jīng)費正常下發(fā);項目支出1923.73萬元,占64.53%,主要用于信訪事務、招商引資、養(yǎng)老服務、突發(fā)事件應急處理、保護農村環(huán)境、補貼農業(yè)農村各項支出等。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年財政撥款收支預算2980.99萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款2980.99萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入2873.92萬元,上年結轉收入107.07萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出570.26萬元,占19.13%;科學技術支出1.03萬元,占0.04%;社會保障和就業(yè)支出224.21萬元,占7.52%;衛(wèi)生健康支出39.28萬元,占1.32%;節(jié)能環(huán)保支出79.29萬元,占2.66%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.72萬元,占41.08%,農林水支出757.88萬元,占25.42%;住房保障支出79.32萬元,占2.66%;災害防治及應急管理支出5萬元,占0.17%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年一般公共預算支出2980.99萬元,比2022年預算減少244.76萬元,下降7.59%,主要原因是上級下達項目資金較往年有所減少。
(二)一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出570.26萬元,占19.13%;科學技術支出1.03萬元,占0.04%;社會保障和就業(yè)支出224.21萬元,占7.52%;衛(wèi)生健康支出39.28萬元,占1.32%;節(jié)能環(huán)保支出79.29萬元,占2.66%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.72萬元,占41.08%,農林水支出757.88萬元,占25.42%;住房保障支出79.32萬元,占2.66%;災害防治及應急管理支出5萬元,占0.17%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2023年預算511.85萬元,比2022年預算減少459.59萬元,下降47.31%,下降原因主要是合理規(guī)劃資金使用科目,部分資金劃分到其他科目。
2.一般公共服務支出(類)信訪事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算28.41萬元,比2022年預算增加28.41萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達信訪專項事務項目資金。
3.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2023年預算5萬元,比2022年預算增加5萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達財政專項事務項目資金。
4.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)2023年預算25萬元,比2022年預算增加25萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達招商引資專項事務項目資金。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政事業(yè)單位離退休(項)2023年預算44.78萬元,比2022年預算增加44.78萬元,增長100%,增長原因主要是按上級要求,合理規(guī)劃資金使用科目。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預算6.89萬元,比2022年預算增加6.89萬元,增長100%,增長原因主要是按上級要求,合理規(guī)劃資金使用科目。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預算88.20萬元,比2022年預算增加38.41萬元,增長77.14%,增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加,村鎮(zhèn)建設服務所、計生辦、農業(yè)服務中心和社會服務所人員納入政府帳套下,故支出增加。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預算44.10萬元,比2022年預算增加19.20萬元,增長77.11%,增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加,村鎮(zhèn)建設服務所、計生辦、農業(yè)服務中心和社會服務所人員納入政府帳套下,故支出增加。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(項)2023年預算40.24萬元,比2022年預算增加40.24萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達敬老院運行經(jīng)費項目資金。
10.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)2023年預算15萬元,比2022年預算增加15萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達項目資金,預算劃分部分資金用于疫情等衛(wèi)生安全情況應急處理。
11.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政醫(yī)療(項)2023年預算13.61萬元,比2022年預算增加1.54萬元,增長12.76%,增長原因主要是行政單位在職人員數(shù)量增加。
12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)醫(yī)療(項)2023年預算10.67萬元,比2022年預算增加1.58萬元,增長17.38%,增長原因主要是事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加。
13.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務(項)2023年預算51.41萬元,比2022年預算增加51.41萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達項目資金,預算劃分部分資金用于其他環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。
14.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(款)農村環(huán)境保護(項)2023年預算27.89萬元,比2022年預算增加27.89萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達項目資金,預算劃分部分資金用于農村環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)2023年預算1184.72萬元,比2022年預算增加964.72萬元,增長438.51%,增長原因主要是按上級要求,合理規(guī)劃資金使用科目,將城鄉(xiāng)社區(qū)有關工作人員資金及公用經(jīng)費劃分到該科目中。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)2023年預算40萬元,比2022年預算減少460萬元,下降92.00%,下降原因主要是按上級要求,合理規(guī)劃資金使用科目。
17.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項)2023年預算287.84萬元,比2022年預算增加287.84萬元,增長100%,增長原因主要是按上級要求,合理規(guī)劃資金使用科目。
18.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)2023年預算15萬元,比2022年預算增加15萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達項目資金,合理劃分預算部分資金用于水澇災害等安全情況應急處理。
19.農林水支出(類)水利(款)抗旱(項)2023年預算15萬元,比2022年預算增加15萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達項目資金,預算劃分部分資金用于干旱災害等安全情況應急處理。
20.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2023年預算334萬元,比2022年預算減少1萬元,下降0.3%,減少原因主要是結合22年資金補助發(fā)放情況,合理劃分部分預算資金用于基層自治組織的相關補助。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算79.32萬元,比2022年預算增加9.30萬元,增長13.28%,增長原因主要是22年將住房改革支出分為住房公積金和提租補貼兩部分,今年合并兩項支出。
22.災害防治及應急管理支出(類)消防救援事務(款)消防應急救援(項)2023年預算5萬元,比2022年預算增加5萬元,增長100%,增長原因主要是上級下達項目資金,預算劃分部分資金用于森林防火、消防救援等安全情況應急處理。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年一般公共預算基本支出1057.26萬元,其中,人員經(jīng)費916.49萬元,公用經(jīng)費140.77萬元。
(一)人員經(jīng)費916.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費140.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年預算共安排項目支出1923.73萬元,比2022年預算減少607.20萬元,下降23.99%,下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。主要包括:本年財政撥款安排1816.66萬元(其中,一般公共預算撥款安排 1816.66萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元),財政撥款結轉結余安排107.07萬元(其中,一般公共預算撥款安排107.07萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年預算安排政府采購支出42.69萬元,比2022年預算減少7.31萬元,下降14.62%,下降原因主要是結合22年設備采購情況合理壓縮23年采購支出。其中,一般公共預算安排42.69萬元,占100%。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
1.“2023年殷匯鎮(zhèn)區(qū)域補助經(jīng)費”項目
(1)項目概述。
根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農街道特定目標類項目表》文件要求,申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎項目建設,實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。
(2)立項依據(jù)。
根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農街道特定目標類項目表》文件要求。
(3)實施主體。
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
(4)起止時間。
2023年1月1日-2023年12月31日
(5)項目內容。
實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎項目建設,實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。
(6)年度預算安排
不超過年度預算資金1000萬元
(7)績效目標。
申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎項目建設,實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。
項目支出績效目標申報表 |
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( 2023 年度) |
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項目責任人(簽字): |
單位(蓋章): |
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項目名稱 |
綜合保障經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額: |
1000.00 |
年度資金總額: |
1000.00 |
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其中:財政撥款 |
1000.00 |
其中:財政撥款 |
1000.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(2023年—2023年) |
年度目標 |
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申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎項目建設,實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
基礎項目建設數(shù)量 |
≥10個 |
數(shù)量指標 |
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質量指標 |
資金支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)法規(guī)和制度 |
質量指標 |
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項目資金??顚S寐?/span> |
100百分比 |
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時效指標 |
項目完成時間 |
2023年12月底 |
時效指標 |
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資金支付及時性 |
按時撥付資金 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤1000萬元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟的積極影響 |
通過扶持經(jīng)費合理運用,帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展 |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
對社會發(fā)展的積極影響 |
通過扶持經(jīng)費的合理利用,帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展,提升居民生活水平 |
社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響 |
通過合理運用扶持資金,實施民生基礎項目建設,促進鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展。 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90百分比 |
滿意度指標 |
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2.“綜合保障經(jīng)費”項目。
(1)項目概述。
根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農街道特定目標類項目表》文件要求,申請財政資金184.72萬元,主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡運維費及設備購置費、機關工作經(jīng)費的支出,保障單位工作正常運轉,工作順利開展。
(2)立項依據(jù)。
根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農街道特定目標類項目表》文件要求。
(3)實施主體。
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
(4)起止時間。
2023年1月1日-2023年12月31日
(5)項目內容。
保障單位工作正常運轉,工作順利開展。
(6)年度預算安排
不超過年度預算資金184.72萬元
(7)績效目標。
申請財政資金184.72萬元:其中1、申請資金23.92萬元,用于其他車輛租用費;2、申請資金10.8萬元,用于物業(yè)管理費;3、申請財政資金60萬元,用于食堂運轉經(jīng)費;4、申請資金30萬元,用于網(wǎng)絡運維及設備購置費;5、申請資金60萬元,用于機關開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉,工作順利開展。
項目支出績效目標申報表 |
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( 2023 年度) |
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項目責任人(簽字): |
單位(蓋章): |
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項目名稱 |
綜合保障經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額: |
184.72 |
年度資金總額: |
184.72 |
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其中:財政撥款 |
184.72 |
其中:財政撥款 |
184.72 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(2023年—2023年) |
年度目標 |
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申請財政資金184.22萬元:其中1、申請資金23.92萬元,用于其他車輛租用費;2、申請資金10.8萬元,用于物業(yè)管理費;3、申請財政資金60萬元,用于食堂運轉經(jīng)費;4、申請資金30萬元,用于網(wǎng)絡運維及設備購置費;5、申請資金60萬元,用于機關開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉,工作順利開展 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
保障機構運轉數(shù)量 |
6個 |
數(shù)量指標 |
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黨建學習活動開展次數(shù) |
12次 |
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開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù) |
≥3次 |
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上門維護網(wǎng)絡次數(shù) |
≥15次 |
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采購辦公設備數(shù)量 |
≥10臺 |
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質量指標 |
資金支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)法規(guī)和制度 |
質量指標 |
|
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項目資金??顚S寐?/span> |
100百分比 |
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時效指標 |
項目完成時間 |
2023年12月底 |
時效指標 |
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資金支付及時性 |
按時撥付資金 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤184.72萬元 |
成本指標 |
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其他交通費 |
23.92萬元 |
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食堂運轉經(jīng)費 |
60萬元 |
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網(wǎng)絡運維及設備購置費 |
30萬元 |
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機關工作經(jīng)費 |
60萬元 |
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物業(yè)管理費 |
10.8萬元 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
保障政府各項工作順利開展 |
對保障政府各項工作順利開展起到有限保障 |
社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)保障政府各項工作順利開展 |
有效提高政府為群眾辦事能力 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
干部職工滿意度 |
≥90百分比 |
滿意度指標 |
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3.“其他保障人員經(jīng)費”項目。
(1)項目概述。
根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求,申請財政資金281.41萬元,主要用于村(居)務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村(居)干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出,保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。。
(2)立項依據(jù)。
根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》。
(3)實施主體。
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
(4)起止時間。
2023年1月1日-2023年12月31日
(5)項目內容。
保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。
(6)年度預算安排
不超過年度預算資金281.41萬元
(7)績效目標
申請財政資金281.41萬元,主要用于村(居)務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村(居)干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出,保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。
項目支出績效目標申報表 |
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( 2023 年度) |
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項目責任人(簽字): |
單位(蓋章): |
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項目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額: |
281.41 |
年度資金總額: |
281.41 |
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其中:財政撥款 |
281.41 |
其中:財政撥款 |
281.41 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
總 |
中期目標(2023年—2023年) |
年度目標 |
||||||
申請財政資金281.41萬元,主要用于村(居)務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村(居)干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出,保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。 |
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|||||||
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
≥16人 |
數(shù)量指標 |
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護林員人數(shù) |
≥27人 |
|
|
|||||
村干部養(yǎng)老保險繳費人數(shù) |
≥100人 |
|
|
|||||
監(jiān)督委員會人員數(shù)量 |
≥50人 |
|
|
|||||
村“兩小組長”人數(shù) |
≥300人 |
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|
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環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
≥11人 |
|
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質量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)法規(guī)和制度 |
質量指標 |
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|||
項目資金??顚S寐?/span> |
100百分比 |
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時效指標 |
資金支付及時性 |
及時撥付各項資金 |
時效指標 |
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項目完成時間 |
2023年12月底 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤281.41萬元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
保障村級工作正常運轉 |
對改善村級工作人員工作效率,提高工作積極性產生一定程度上的積極影響 |
社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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|
生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
對村居開展公共服務能力的態(tài)度方面的長效影響 |
對本鎮(zhèn)村居公共服務職責產生一定程度上的作用 |
可持續(xù)影響指標 |
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|||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村干部滿意度 |
≥90百分比 |
滿意度指標 |
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|
(二)機關運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算121.58萬元,比2022年預算增加36.34萬元,增長42.63%,增長主要原因是村鎮(zhèn)建設服務所、計生辦、農業(yè)服務中心和社會服務所人員納入政府帳套下,故支出增加。
(三)政府采購情況。
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年政府采購預算42.69萬元。其中:政府采購貨物預算42.69萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)共有車輛2輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
2023年單位預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
2023年,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)10個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1816.66萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
十三、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面等的支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(項)反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出。
十九、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
二十、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政醫(yī)療(項)反映財政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
二十一、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)醫(yī)療(項)反映財政部門安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
二十二、節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務(項)反映政府環(huán)境保護管理事務支出。
二十三、節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(款)農村環(huán)境保護(項)反映用于農村環(huán)境保護方面的支出。
二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
二十五、農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項)反映政府用于農業(yè)農村方面的支出。
二十六、農林水支出(類)水利(款)防汛(項)反映防汛業(yè)務支出。
二十七、農林水支出(類)水利(款)抗旱(項)反映抗旱業(yè)務支出。
二十八、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
二十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、災害防治及應急管理支出(類)消防救援事務(款)消防應急救援(項)反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎設施及運行維護等方面的支出。
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