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    索引號: 11341802556345493F /202210-00007 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處衛(wèi)生和計劃生育辦公室2021年度單位決算 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2022-10-08
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處衛(wèi)生和計劃生育辦公室2021年度單位決算

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 發(fā)布時間:2022-10-08 15:04
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    池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育

    辦公室

    2021年度單位決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    202210

     

    第一部分 貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室概況

    一、主要職責(zé)

    二、單位決算構(gòu)成

    第二部分 貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室2021年度單位決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決

    其他重要事項情況說明

    第三部分 貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室2021年度單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    九、其他重要事項情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

    第一部分 貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育

    辦公室概況

    一、主要職責(zé)

    池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室現(xiàn)有在編職工4人,在上級業(yè)務(wù)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)下,主要主管全街道的孕產(chǎn)婦和兒童保健。孕前優(yōu)生健康檢查、“兩癌”篩查、孕環(huán)檢檢查,避孕藥具發(fā)放、管理和隨訪服務(wù)工作。以及老年協(xié)會、計生協(xié)會、生育證發(fā)放、全員系統(tǒng)和流動人口平臺的管理等服務(wù)工作。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室2021年度部門決算僅包括本級決算,無其他下屬單位決算。

     

     

     

     

     

    第二部分 貴池區(qū)貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育

    辦公室2021年度單位決算表

     

    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

    公開01

    部門:

     

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

    1

    34.7

    一、一般公共服務(wù)支出

    35

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

    2

     

    二、外交支出

    36

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

    3

     

    三、國防支出

    37

     

    四、上級補助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    38

     

    五、事業(yè)收入

    5

     

    五、教育支出

    39

     

    六、經(jīng)營收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    40

     

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    41

     

    八、其他收入

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    42

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    43

    34.7

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    44

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    45

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    46

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    47

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    48

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    49

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    50

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    51

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    52

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    53

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    54

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    55

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    56

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    57

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    58

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    59

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    60

     

    本年收入合計

    27

    34.7

    本年支出合計

    61

    34.7

    使用非財政撥款結(jié)余

    28

     

    結(jié)余分配

    62

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    63

     

     

    30

     

     

    64

     

    總計

    31

    34.7

    總計

    65

    34.7

    注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

     

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02

     

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

     

    小計

    其中:教育收費

     

     

     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

     

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    34.7

    34.7

     

     

     

     

     

     

     

    21007

    計劃生育事務(wù)

    34.7

    34.7

     

     

     

     

     

     

     

    2100717

      計劃生育服務(wù)

    34.7

    34.7

     

     

     

     

     

     

     

    2100799

      其他計劃生育事務(wù)支出

    34.7

    34.7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03

    部門

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

     

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    34.7

    34.7

     

     

     

     

    21007

    計劃生育事務(wù)

    34.7

    34.7

     

     

     

     

    2100717

      計劃生育服務(wù)

    34.7

    34.7

     

     

     

     

    2100799

      其他計劃生育事務(wù)支出

    34.7

    34.7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度各項支出情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開04

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

        

        

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    34.7

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

     

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    31

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    3

     

    三、國防支出

    32

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    34

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

     

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

     

     

     

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    38

    34.7

    34.7

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

     

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

     

     

     

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    41

     

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    42

     

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    43

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

     

     

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    49

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    50

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    51

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    52

     

     

     

     

    本年收入合計

    24

    34.7

    二十四、債務(wù)還本支出

    53

     

     

     

     

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    54

     

     

     

     

      一般公共預(yù)算財政撥款

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    55

     

     

     

     

      政府性基金預(yù)算財政撥款

    27

     

    本年支出合計

    56

    34.7

    34.7

     

     

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

    28

     

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    57

     

     

     

     

    總計

    29

    34.7

    總計

    58

    34.7

    34.7

     

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

     

    公開05

    部門:

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    34.7

    34.7

     

    21007

    計劃生育事務(wù)

    34.7

    34.7

     

    2100717

      計劃生育服務(wù)

    34.7

    34.7

     

    2100799

      其他計劃生育事務(wù)支出

    34.7

    34.7

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開06

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    25.38

    302

    商品和服務(wù)支出

     

    307

    債務(wù)利息及費用支出

     

    30101

      基本工資

    14.47

    30201

      辦公費

     

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

    30102

      津貼補貼

     

    30202

      印刷費

     

    30702

      國外債務(wù)付息

     

    30103

      獎金

     

    30203

      咨詢費

     

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

     

    30106

      伙食補助費

     

    30204

      手續(xù)費

     

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費用

     

    30107

      績效工資

    5.67

    30205

      水費

     

    310

    資本性支出

     

    30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

     

    30206

      電費

     

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30109

      職業(yè)年金繳費

     

    30207

      郵電費

     

    31002

      辦公設(shè)備購置

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

     

    30208

      取暖費

     

    31003

      專用設(shè)備購置

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

     

    30209

      物業(yè)管理費

     

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30112

      其他社會保障繳費

     

    30211

      差旅費

     

    31006

      大型修繕

     

    30113

      住房公積金

     

    30212

      因公出國(境)費用

     

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

    30114

      醫(yī)療費

     

    30213

      維修()

     

    31008

      物資儲備

     

    30199

      其他工資福利支出

    5.24

    30214

      租賃費

     

    31009

      土地補償

     

    303

    對個人和家庭的補助

    9.32

    30215

      會議費

     

    31010

      安置補助

     

    30301

      離休費

     

    30216

      培訓(xùn)費

     

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

    30302

      退休費

     

    30217

      公務(wù)接待費

     

    31012

      拆遷補償

     

    30303

      退職(役)費

     

    30218

      專用材料費

     

    31013

      公務(wù)用車購置

     

    30304

      撫恤金

     

    30224

      被裝購置費

     

    31019

      其他交通工具購置

     

    30305

      生活補助

    5.3

    30225

      專用燃料費

     

    31021

      文物和陳列品購置

     

    30306

      救濟費

     

    30226

      勞務(wù)費

     

    31022

      無形資產(chǎn)購置

     

    30307

      醫(yī)療費補助

     

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

     

    31099

      其他資本性支出

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30228

      工會經(jīng)費

     

    312

    對企業(yè)補助

     

    30309

      獎勵金

    4.02

    30229

      福利費

     

    31201

      資本金注入

     

    30310

      個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

     

    30231

      公務(wù)用車運行維護費

     

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

     

    30311

      代繳社會保險費

     

    30239

      其他交通費用

     

    31204

      費用補貼

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助

     

    30240

      稅金及附加費用

     

    31205

      利息補貼

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

     

    31299

      其他對企業(yè)補助

     

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

    39906

      贈與

     

     

     

     

     

     

     

    39907

      國家賠償費用支出

     

     

     

     

     

     

     

    39908

       對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     

     

     

     

     

     

     

    39999

      其他支出

     

    人員經(jīng)費合計

    34.7

    公用經(jīng)費合計

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

     

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     金額單位:萬元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    說明:清風(fēng)街道辦事處計劃生育服務(wù)所沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

     

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    公開08

    部門:                                                             金額單位:萬元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

    說明:清風(fēng)街道辦事處計劃生育服務(wù)所沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

    第三部分 貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室2021年度單位決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收入總計34.7萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計34.7萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計各減少85.77萬元,下降71.19%,主要原因:一是公共衛(wèi)生支出減少;二是對家庭和個人補助支出減少。

    二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計34.7萬元,其中:財政撥款收入34.7萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計34.7萬元,其中:基本支出34.7萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收入總計34.7萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計34.7萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少85.77萬元,主要原因:下降71.19%,一是公共衛(wèi)生支出減少;二是對家庭和個人補助支出減少。

     

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34.7萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少85.77萬元,下降71.19%。一是公共衛(wèi)生支出減少;二是對家庭和個人補助支出減少。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34.7萬元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出34.7萬元,占100%。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為34.7萬元,支出決算為34.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出34.7萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

    1.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為34.7萬元,支出決算為34.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財政撥款基本支出34.7萬元,其中人員經(jīng)費34.7萬元,主要包括:基本工資、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金;

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

    池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    (二)政府采購支出情況。

         2021年度,池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

         截至20211231日,池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道衛(wèi)生和計劃生育辦公室共有車輛0輛。

    (四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

     

     

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預(yù)算總額的0%。

    本單位2021年度未開展預(yù)算績效自評,因此涉及0個項目,涉及資金0萬元,因此沒有評價結(jié)果。

     

    第四部分 名詞解釋  

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

       使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    九、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    和公用支出。

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