索引號(hào): | 11341802003285638T/202010-00080 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處單位2020年度單位決算 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處單位2020年度單位決算
2021年10月
目 錄
第一部分梅龍街道辦事處單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度梅龍街道辦事處決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度梅龍街道辦事處決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
梅龍街道辦事處2020年度決算情況
第一部分 梅龍街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
1.辦事處職能:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本辦事處與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村辦事處建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
2. 財(cái)政局梅龍分局工作職責(zé):(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和上級(jí)黨委、政府及財(cái)政部門制定財(cái)政、財(cái)務(wù)方面的各項(xiàng)批示、制度。(2)編制本次財(cái)政預(yù)算、結(jié)算(草案),執(zhí)行辦事處人代會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算,組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向辦事處人大、政府報(bào)告預(yù)算收支的調(diào)整,每月向辦事處政府和區(qū)財(cái)政局報(bào)告辦事處財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。(3)加強(qiáng)辦事處屬各中心(所)的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格管理好往來(lái)款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作;加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)流失。(4)負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金報(bào)帳制管理工作。(5)負(fù)責(zé)財(cái)政直接補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放管理工作。(6)完成辦事處黨委、政府和區(qū)財(cái)政局安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
3. 計(jì)生辦公室工作職責(zé):(1)熱情接待群眾來(lái)信、來(lái)訪和人口與計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)。(2)依法為廣大育齡人群審批生育申請(qǐng)。(3)辦理《流動(dòng)人口婚育證明》。(4)代辦《獨(dú)生子女父母光榮證》。
4. 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作職責(zé):(1)宣傳貫徹黨和國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的方針政策。(2)負(fù)責(zé)糧食、水果、蔬菜、園林相關(guān)技術(shù)的指導(dǎo)及農(nóng)作物病蟲(chóng)草害的鑒別和防治方法介紹。(3)介紹農(nóng)作物新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用。(4)負(fù)責(zé)新農(nóng)藥的防治效果和使用方法的宣傳和介紹。(5)積極做好宣傳,適時(shí)做好農(nóng)作物病蟲(chóng)害發(fā)展動(dòng)態(tài)和農(nóng)業(yè)氣象相關(guān)信息的發(fā)布及采取相應(yīng)的對(duì)應(yīng)措施。(6)開(kāi)展種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn),深入田間地頭進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。
5. 文廣站工作職責(zé):(1)通過(guò)群眾性文化體育活動(dòng),向廣大群眾進(jìn)行社會(huì)主義思想道德、黨的方針政策、科技教育和法制教育。(2)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾性文化體育活動(dòng),繁榮文藝創(chuàng)作,活躍群眾文化生活,輔導(dǎo)村文化室工作。(3)負(fù)責(zé)文化體育市場(chǎng)的維護(hù)管理。(4)普及科技文化知識(shí)、傳遞科技經(jīng)濟(jì)信息,為群眾致富和搞好經(jīng)濟(jì)服務(wù)。(5)搜集整理民族民間文化遺產(chǎn),進(jìn)行文物保護(hù)。
二、單位決算構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2020年度部門決算包括:辦事處本級(jí)決算和辦事處屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較一致。
納入池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
貴池區(qū)梅龍辦事處人民政府 |
2 |
貴池區(qū)財(cái)政局梅龍分局 |
3 |
貴池區(qū)梅龍辦事處計(jì)生辦公室 |
4 |
貴池區(qū)梅龍辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
5 |
貴池區(qū)梅龍辦事處文廣站 |
第二部分 梅龍街道辦事處2020年度單位決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開(kāi)01表 |
||
單位:池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處 |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2,048.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
982.26 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
18.43 |
||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
49.41 |
||
八、其他收入 |
267.28 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
115.85 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
70.39 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
236.71 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
187.41 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
137.96 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
490.49 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
88.08 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
||
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
||
本年收入合計(jì) |
2,315.28 |
本年支出合計(jì) |
2,377.00 |
||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
144.37 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
82.65 |
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
2,459.65 |
總計(jì) |
2,459.65 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||||||
單位:池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2,315.28 |
2,048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267.28 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
992.64 |
913.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.66 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
880.12 |
816.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.36 |
||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
880.12 |
816.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.36 |
||||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
86.24 |
70.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.30 |
||||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
86.24 |
70.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.30 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011308 |
招商引資 |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20502 |
普通教育 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050202 |
小學(xué)教育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050203 |
初中教育 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
49.18 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.19 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
49.18 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.19 |
||||
2070109 |
群眾文化 |
49.18 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.19 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
115.85 |
106.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.96 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
115.85 |
106.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.96 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
89.84 |
80.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.96 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080507 |
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
68.96 |
54.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.03 |
||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
61.52 |
47.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.03 |
||||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
61.52 |
47.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.03 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
236.71 |
207.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.75 |
||||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
236.71 |
207.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.75 |
||||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
236.71 |
207.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.75 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
193.29 |
122.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.05 |
||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
128.12 |
122.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.88 |
||||
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
128.12 |
122.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.88 |
||||
21303 |
水利 |
65.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.17 |
||||
2130314 |
防汛 |
65.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.17 |
||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
61.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.64 |
||||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.70 |
||||
2140104 |
公路建設(shè) |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.70 |
||||
21403 |
民用航空運(yùn)輸 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.94 |
||||
2140304 |
機(jī)場(chǎng)建設(shè) |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.94 |
||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
單位:池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2,377.00 |
2,052.21 |
324.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
982.26 |
918.90 |
63.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
880.12 |
816.76 |
63.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
880.12 |
816.76 |
63.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小學(xué)教育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
49.41 |
28.82 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
49.41 |
28.82 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群眾文化 |
49.41 |
28.82 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
115.85 |
106.89 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
115.85 |
106.89 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
89.84 |
80.88 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080507 |
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
70.39 |
70.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
62.94 |
62.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
62.94 |
62.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
236.71 |
207.96 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
236.71 |
207.96 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
236.71 |
207.96 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
187.41 |
122.24 |
65.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
65.17 |
0.00 |
65.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
65.17 |
0.00 |
65.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
137.96 |
0.00 |
137.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
117.02 |
0.00 |
117.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140104 |
公路建設(shè) |
117.02 |
0.00 |
117.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21403 |
民用航空運(yùn)輸 |
20.94 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140304 |
機(jī)場(chǎng)建設(shè) |
20.94 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|||||
單位:池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處 |
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2,048.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
913.98 |
913.98 |
0.00 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
五、教育支出 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
||||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
||||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
106.89 |
106.89 |
0.00 |
||||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
54.93 |
54.93 |
0.00 |
||||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
207.96 |
207.96 |
0.00 |
||||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
||||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
||||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
十九、住房保障支出 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
||||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
||||
本年收入合計(jì) |
2,048.00 |
本年支出合計(jì) |
2,048.00 |
2,048.00 |
0.00 |
||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
總計(jì) |
2,048.00 |
總計(jì) |
2,048.00 |
2,048.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 |
||||||
單位: 池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處 金額單位:萬(wàn)元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2,048.00 |
2,027.41 |
20.59 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
913.98 |
913.98 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
816.76 |
816.76 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
816.76 |
816.76 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
70.94 |
70.94 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
70.94 |
70.94 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
||
2050202 |
小學(xué)教育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
44.99 |
24.40 |
20.59 |
||
20701 |
文化和旅游 |
44.99 |
24.40 |
20.59 |
||
2070109 |
群眾文化 |
44.99 |
24.40 |
20.59 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
106.89 |
106.89 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
106.89 |
106.89 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
||
2080507 |
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
54.93 |
54.93 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
47.49 |
47.49 |
0.00 |
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
47.49 |
47.49 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
207.96 |
207.96 |
0.00 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
207.96 |
207.96 |
0.00 |
||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
207.96 |
207.96 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
||
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
||
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
490.49 |
490.49 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
88.08 |
88.08 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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公開(kāi)06表 |
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單位:池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
804.02 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
366.58 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
224.99 |
30201 |
辦公費(fèi) |
45.78 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
316.60 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.98 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
3.62 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.91 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
15.75 |
30205 |
水費(fèi) |
6.24 |
310 |
資本性支出 |
|
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30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
59.31 |
30206 |
電費(fèi) |
12.72 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.50 |
30207 |
郵電費(fèi) |
25.73 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
24.67 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
55.87 |
30211 |
差旅費(fèi) |
15.52 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
88.08 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
18.37 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.35 |
30214 |
租賃費(fèi) |
7.74 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
302.63 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.53 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.17 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
30.74 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
4.31 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
301.10 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
111.12 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.70 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
28.05 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
490.49 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.16 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
1.38 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.79 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
40.69 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
490.49 |
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.77 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
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399 |
其他支出 |
63.69 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
63.69 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,106.65 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
920.77 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
單位:池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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梅龍街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 |
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單位:池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處 金額單位:萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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梅龍街道辦事處沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 梅龍街道辦事處單位2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)2459.65萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)2459.65萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少1746.27萬(wàn)元,下降41.52%,主要原因:一是其他收入減少1785.07萬(wàn)元等;二是農(nóng)林水支出減少1171.96萬(wàn)元和交通運(yùn)輸支出減少950.07萬(wàn)元等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)2315.28萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2048.00萬(wàn)元,占88.46%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入267.28萬(wàn)元,占11.54%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)2377.00萬(wàn)元,其中:基本支出2052.21萬(wàn)元,占86.34%;項(xiàng)目支出324.79萬(wàn)元,占13.66%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2048.00萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)2048萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.89%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2048.00萬(wàn)元,占本年支出的86.16%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加18.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.89%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2048.00萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出913.98萬(wàn)元,占44.63%;教育(類)支出18.43萬(wàn)元,占0.90%;文化體育與傳媒(類)支出44.99萬(wàn)元,占2.17%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出106.89萬(wàn)元,占5.22%;衛(wèi)生健康支出54.93萬(wàn)元,占2.68%;節(jié)能環(huán)保支出207.96萬(wàn)元,占10.15%;農(nóng)林水(類)支出122.24萬(wàn)元,占5.97%;資源勘探信息支出490.49萬(wàn)元,占23.95%;住房保障(類)支出88.08萬(wàn)元,占4.31%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1849.01萬(wàn)元,支出決算為2048萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:-是對(duì)企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)助增加,二是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出2027.41萬(wàn)元,占98.99%;項(xiàng)目支出20.59萬(wàn)元,占1.01%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1637.02萬(wàn)元,支出決算為913.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:節(jié)能環(huán)保支出和交通運(yùn)輸?shù)戎С鰡瘟小?
2.教育(類)教育進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育(類)年初預(yù)算未單列。
3.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為27.29萬(wàn)元,支出決算為44.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的164.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加對(duì)社區(qū)的文化撥款。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為106.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出未單列。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。年初預(yù)算為 52.47 萬(wàn)元,支出決算為54.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 104.69 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:在職職工醫(yī)療等保險(xiǎn)調(diào)整增加。
6.節(jié)能環(huán)保。年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為207.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算節(jié)能環(huán)保未單列。
7.農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出。年初預(yù)算為 132.23 萬(wàn)元,支出決算為122.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 92.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:是去年考核部分人員經(jīng)費(fèi)在農(nóng)林水中列支,今年列支在一般公共服務(wù)中支出。
8.資源勘探信息等支出。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算數(shù)為490.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算列在一般公共服務(wù)支出,年終決算單列。
9.住房保障(類)支出。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為88.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算住房保障(類)未單列。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2027.41萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,106.65萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)920.77萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、費(fèi)用補(bǔ)貼、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
梅龍街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
梅龍街道辦事處沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,梅龍街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出916.20萬(wàn)元,比2019年增加264.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.54%,主要原因是:對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年度,梅龍街道辦事處單位政府采購(gòu)支出總額5,40.89萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出33.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出489.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額540.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額540.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日, 梅龍街道辦事處單位共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%.
組織對(duì)2020年度單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處沒(méi)有省財(cái)政廳批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
梅龍街道辦事處2020年度沒(méi)有組織對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),所以沒(méi)有效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
梅龍街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”
經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計(jì) |
56.40 |
37.53 |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
38.90 |
30.74 |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
17.50 |
6.79 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
17.50 |
6.79 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
梅龍街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為56.40萬(wàn)元,支出決算為37.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的66.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮行政支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為單位匯總數(shù),包含單位本級(jí)和單位所屬下級(jí)單位。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
梅龍街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算30.74萬(wàn)元,占81.91%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.79萬(wàn)元,占18.09%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2020年度預(yù)算相比,減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,下降(增長(zhǎng))的原因是:2020年未安排因公出國(guó)(境)計(jì)劃。2020年安徽省梅龍街道辦事處因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,累計(jì)出國(guó)(境)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出30.74萬(wàn)元, 與2020年度預(yù)算相比,減少8.16萬(wàn)元,下降20.98%,下降的原因是壓縮開(kāi)支。2020年梅龍街道辦事處國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共615批次(其中外事接待0批次),5629人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引資和上級(jí)檢查等業(yè)務(wù)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》(中發(fā)〔2013〕13號(hào))和《貴池區(qū)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》(貴辦發(fā)﹝2015﹞9號(hào))《貴池區(qū)招商引資接待管理暫行辦法》(貴辦發(fā)[2015]6號(hào))相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.79萬(wàn)元,與2020年度預(yù)算相比,減少10.71萬(wàn)元,下降61.2%,下降的原因是加強(qiáng)公車管理和壓縮開(kāi)支。其中,2020年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.79萬(wàn)元,與2020年度預(yù)算相比,減少10.71萬(wàn)元,下降61.2%,下降的原因是加強(qiáng)公車管理和壓縮開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于單位主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2020年12月31日,梅龍街道辦事處開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
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