索引號: | 113418020032856113/202208-00031 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處(本級)2022年部門預(yù)算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-08-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處(本級)
2022年部門預(yù)算
2022年1月
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年政府性基金預(yù)算收支表
8.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年政府采購表
11.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處(本級)2022年政府購買服務(wù)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算收支表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu),政協(xié)的有關(guān)工作;設(shè)立紀(jì)工委(監(jiān)察室)、人民武裝部;共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作,發(fā)揮總攬街道工作全局的作用,對街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán),主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
江口街道有下屬預(yù)算單位1個(gè),2022年度部門預(yù)算由街道辦事處本級1個(gè)預(yù)算單位組成(2022年計(jì)生服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和文化站3個(gè)事業(yè)預(yù)算單位納入到街道辦事處本級),具體情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府(本級) |
行政單位 |
|
|
|
三、2022年度主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆歷次全會精神,全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,緊緊圍繞街道中心工作,促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年我街道將緊緊抓住東部新城建設(shè)的歷史機(jī)遇,以更飽滿的熱情、更務(wù)實(shí)的作風(fēng),切實(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是做好鄉(xiāng)村振興工作,二是全力抓好黨建﹢創(chuàng)建工作,三是全力服務(wù)“三區(qū)”建設(shè),四是全力維護(hù)社會穩(wěn)定,五是全力促進(jìn)制度建立落實(shí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
部門(單位)公開表1
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年收支總表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
收入 |
支出 |
||
收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 |
1411.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
525.32 |
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
三、財(cái)政專戶管理資金 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
591.3 |
|
|
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
|
五、單位資金安排 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
16.53 |
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
14.00 |
經(jīng)營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
183.00 |
上級補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
12.00 |
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
六、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)公共預(yù)算) |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
69.74 |
七、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
八、部門上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年結(jié)余 |
|
收入總計(jì) |
1411.89 |
支出總計(jì) |
1411.89 |
部門(單位)公開表2
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年收入總表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
部門(單位)名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
|||||||||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付(政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
合計(jì) |
1411.89 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
1411.89 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
1411.89 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)公開表3
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年支出總表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1,411.89 |
512.39 |
899.50 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
525.32 |
375.32 |
150.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
525.32 |
375.32 |
150.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
429.58 |
279.58 |
150.00 |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
95.73 |
95.73 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
591.30 |
54.80 |
536.50 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
536.50 |
|
536.50 |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
536.50 |
|
536.50 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
54.80 |
54.80 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.53 |
36.53 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.27 |
18.27 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.53 |
12.53 |
4.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
4.00 |
|
4.00 |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
4.00 |
|
4.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.53 |
12.53 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.62 |
8.62 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.91 |
3.91 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
14.00 |
|
14.00 |
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
14.00 |
|
14.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
14.00 |
|
14.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
183.00 |
|
183.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
173.00 |
|
173.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
173.00 |
|
173.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
12.00 |
|
12.00 |
21303 |
水利 |
12.00 |
|
12.00 |
2130316 |
農(nóng)村水利 |
12.00 |
|
12.00 |
221 |
住房保障支出 |
69.74 |
69.74 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.74 |
69.74 |
|
2210201 |
住房公積金 |
46.49 |
46.49 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
23.25 |
23.25 |
|
部門(單位)公開表4
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
收 入 |
支 出 |
|||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、本年收入 |
1411.89 |
一、本年支出 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款收入 |
1411.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
525.32 |
525.32 |
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
591.3 |
591.3 |
|
|
|
|
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
69.74 |
69.74 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1411.89 |
支 出 總 計(jì) |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
部門(單位)公開表5
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
合計(jì) |
1,411.89 |
512.39 |
470.83 |
41.56 |
899.50 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
525.32 |
375.32 |
333.76 |
41.56 |
150.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
525.32 |
375.32 |
333.76 |
41.56 |
150.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
429.58 |
279.58 |
238.02 |
41.56 |
150.00 |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
95.73 |
95.73 |
95.73 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
591.30 |
54.80 |
54.80 |
|
536.50 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
536.50 |
|
|
|
536.50 |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
536.50 |
|
|
|
536.50 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
54.80 |
54.80 |
54.80 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.53 |
36.53 |
36.53 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.27 |
18.27 |
18.27 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.53 |
12.53 |
12.53 |
|
4.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.62 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
14.00 |
|
|
|
14.00 |
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
14.00 |
|
|
|
14.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
14.00 |
|
|
|
14.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
183.00 |
|
|
|
183.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
173.00 |
|
|
|
173.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
173.00 |
|
|
|
173.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
21303 |
水利 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
2130316 |
農(nóng)村水利 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
221 |
住房保障支出 |
69.74 |
69.74 |
69.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.74 |
69.74 |
69.74 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
46.49 |
46.49 |
46.49 |
|
|
部門(單位)公開表6
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
512.39 |
470.83 |
41.56 |
301 |
工資福利支出 |
457.98 |
457.98 |
|
30101 |
基本工資 |
143.44 |
143.44 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
97.20 |
97.20 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
6.74 |
6.74 |
|
30107 |
績效工資 |
3.95 |
3.95 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36.53 |
36.53 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
18.27 |
18.27 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
12.53 |
12.53 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.40 |
0.40 |
|
30113 |
住房公積金 |
46.49 |
46.49 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
92.45 |
92.45 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
48.06 |
6.50 |
41.56 |
30201 |
辦公費(fèi) |
7.60 |
|
7.60 |
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.50 |
|
1.50 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.72 |
2.72 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
17.70 |
|
17.70 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.63 |
3.63 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.14 |
0.14 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.56 |
|
7.56 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.35 |
6.35 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.33 |
6.33 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.01 |
0.01 |
|
部門(單位)公開表7
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
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|
|
|
合計(jì) |
|
|
注:江口街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算收支,故本表無數(shù)據(jù)。
部門(單位)公開表8
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
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|
…… |
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|
注:江口街道辦事處2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。
部門(單位)公開表9
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年部門項(xiàng)目支出表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||
|
|
合計(jì) |
899.50 |
899.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
899.50 |
899.50 |
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
黨團(tuán)建設(shè)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
街道綜合工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
370.50 |
370.50 |
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
社會事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
112.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
排灌站工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
轄區(qū)街道、環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
197.00 |
197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
899.50 |
899.50 |
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)公開表10
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年政府采購支出表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
單位編碼 |
單位、采購項(xiàng)目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
合計(jì) |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
|
|
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額(行政) |
其他辦公設(shè)備 |
5 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額(行政) |
激光打印機(jī) |
5 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額(行政) |
臺式計(jì)算機(jī) |
5 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額(行政) |
空調(diào)機(jī) |
5 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額(行政) |
其他椅凳類 |
10 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額(行政) |
復(fù)印紙 |
50 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
合計(jì) |
7.45 |
7.45 |
|
|
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部門(單位)公開表11
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年區(qū)本級部門政府購買服務(wù)表
部門(單位)名稱:江口街道辦事處 單位:萬元
單位編碼 |
部門名稱 |
購買服務(wù)項(xiàng)目名稱 |
向社會力量購買 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù)金額 |
|
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注:江口街道辦事處2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算管理原則江口街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口街道2022年收支總預(yù)算1411.89萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入1411.89萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出525.32萬元、社會保障和就業(yè)支出591.3萬元、衛(wèi)生健康支出16.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出14萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元、農(nóng)林水支出12萬元、住房保障支出69.74萬元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
2022年收入預(yù)算1411.89萬元,其中,本年收入1411.89萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
江口街道2022年收入預(yù)算1411.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1411.89萬元,占100%,比2021年預(yù)算增加71.95萬元,增長5.37%,增長原因主要是一是職工及社區(qū)職工人員工資增加;二是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;三、相關(guān)職工社會保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
江口街道2022年支出預(yù)算1411.89萬元,其中,基本支出512.39萬元,占36.29%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。項(xiàng)目支出899.5萬元,占63.71%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
江口街道2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1411.89萬元,收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款1411.89萬元,占收入100%;其中本年財(cái)政撥款收入1411.89萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為:其中一般公共服務(wù)支出525.32萬元,占37.21%;社會保障和就業(yè)支出591.3萬元,占41.88%;衛(wèi)生健康支出16.53萬元,占1.17%;節(jié)能環(huán)保支出14萬元,占0.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元,占12.96%,農(nóng)林水支出12萬元,占0.85%,住房保障支出69.74萬元,占4.94%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
江口街道2022年一般公共預(yù)算撥款1411.89萬元,比2021年預(yù)算增加71.95萬元,增長5.37%,增長原因主要是一是職工及社區(qū)職工人員工資增加;二是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;三、相關(guān)職工社會保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款1411.89萬元,其中一般公共服務(wù)支出525.32萬元,占37.21%;社會保障和就業(yè)支出591.3萬元,占41.88%;衛(wèi)生健康支出16.53萬元,占1.17%;節(jié)能環(huán)保支出14萬元,占0.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元,占12.96%,農(nóng)林水支出12萬元,占0.85%,住房保障支出69.74萬元,占4.94%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. “社會保障和就業(yè)支出”2022年預(yù)算591.3萬元,比2021年預(yù)算增加386.72萬元,增長189.03%,增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增加以及2022年根據(jù)上級要求更規(guī)范地將相關(guān)支出預(yù)算功能科目做了調(diào)整。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元;
2. “衛(wèi)生健康支出” 2022年預(yù)算16.53萬元,比2021年預(yù)算增加0.34萬元,增長2.1%,增長原因主要是防疫支出增加。其中:“行政單位醫(yī)療”預(yù)算8.62萬元,主要用于職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
3. “住房保障支出”2022年預(yù)算69.74萬元,比2021年預(yù)算增加18.75萬元,增長36.77%,增長原因主要是職工工資普調(diào)。其中:“住房公積金”預(yù)算46.49萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。
4. “節(jié)能環(huán)保支出”2022年預(yù)算14萬元,比2021年預(yù)算增加14萬元,增長100%,增長原因主要是增加了環(huán)保監(jiān)督員人員經(jīng)費(fèi)支出。
5. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年預(yù)算183萬元,比2021年預(yù)算增加183萬元,增長100%,增長原因主要是增加了街道環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
6. “農(nóng)林水支出”2022年預(yù)算12萬元,比2021年預(yù)算增加了12萬元,增長100%,增長原因主要是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
江口街道2022年一般公共預(yù)算基本支出512.39萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)470.83萬元,公用經(jīng)費(fèi)41.56萬元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)470.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)41.56萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
江口街道2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
江口街道辦事處2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出899.5萬元,主要包括:本年財(cái)政撥款安排899.5萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排899.5萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元),財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元)、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
江口街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購支出3.55萬元,一般公共預(yù)算安排7.45萬元,占100%;政府性基金預(yù)算安排0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元,占0%;財(cái)政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
江口街道2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金166萬元,保障人口普查、扶貧、政策宣傳、秸稈禁燒、居民糾紛調(diào)解、環(huán)境治理等城市社區(qū)日常工作。
(2)立項(xiàng)依據(jù):上級文件要求
(3)實(shí)施主體:池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
(4)起止時(shí)間:2022年01月至2022年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:保障人口普查、扶貧、政策宣傳、秸稈禁燒、居民糾紛調(diào)解、環(huán)境治理等城市社區(qū)日常工作。
(6)年度預(yù)算安排:166萬元
(7)績效目標(biāo)。
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2.“街道綜合工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述: 本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金370.5萬元,保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。
(2)立項(xiàng)依據(jù):上級文件要求
(3)實(shí)施主體:池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
(4)起止時(shí)間:2022年01月至2022年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。
(6)年度預(yù)算安排:370.5萬元
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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(2022年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
街道綜合工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
江口街道 |
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項(xiàng)目屬性 |
|
項(xiàng)目期 |
一年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額: |
370.5 |
年度資金總額: |
370.5 |
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其中:財(cái)政撥款 |
370.5 |
其中:財(cái)政撥款 |
370.5 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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項(xiàng)目資金測算 |
本欄填寫不下可附說明 |
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總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
||||||
保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。 |
保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。 |
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績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
居務(wù)監(jiān)督委員會人數(shù) |
≥24人 |
數(shù)量指標(biāo) |
居務(wù)監(jiān)督委員會人數(shù) |
≥24人 |
||
數(shù)量指標(biāo) |
扶貧專干人數(shù) |
≥8人 |
數(shù)量指標(biāo) |
扶貧專干人數(shù) |
≥8人 |
|||
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)網(wǎng)格化管理工作人員數(shù)量 |
≥2人 |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)網(wǎng)格化管理工作人員數(shù)量 |
≥2人 |
|||
|
|
|
|
社區(qū)工作人員 |
≥40人 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
人員經(jīng)費(fèi)保障覆蓋率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
人員經(jīng)費(fèi)保障覆蓋率 |
100% |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
網(wǎng)格化管理覆蓋率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
網(wǎng)格化管理覆蓋率 |
100% |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
樓道管理工作覆蓋率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
樓道管理工作覆蓋率 |
100% |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
專項(xiàng)工作開展完成時(shí)間 |
規(guī)定時(shí)間完成 |
時(shí)效指標(biāo) |
專項(xiàng)工作開展完成時(shí)間 |
規(guī)定時(shí)間完成 |
|||
成本指標(biāo) |
總體支出成本 |
≤370.5萬元 |
成本指標(biāo) |
總體支出成本 |
≤370.5萬元 |
|||
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
0 |
0 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|
|
||
社會效益 |
對居民生活環(huán)境的改善和提升 |
較高 |
社會效益 |
對居民生活環(huán)境的改善和提升 |
較高 |
|||
社會效益 |
對貧困群眾提高生活水平的影響 |
較高 |
社會效益 |
對貧困群眾提高生活水平的影響 |
較高 |
|||
社會效益 |
基層工作人員穩(wěn)定性的影響 |
較高 |
社會效益 |
基層工作人員穩(wěn)定性的影響 |
較高 |
|||
生態(tài)效益 |
無 |
0 |
生態(tài)效益 |
無 |
|
|||
可持續(xù)影響 |
對基層工作持續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的改善和提升 |
較高 |
可持續(xù)影響 |
對基層工作持續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的改善和提升 |
較高 |
|||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥85% |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥85% |
||
|
|
服務(wù)對象 |
基層工作人員的滿意度 |
≥95% |
服務(wù)對象 |
基層工作人員的滿意度 |
≥95% |
3.“黨團(tuán)建設(shè)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金42萬元,1、完善基層黨建、團(tuán)建工作,定期組織相關(guān)活動(dòng)。2、保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全,建設(shè)平安鄉(xiāng)村,提高群眾安全感幸福感。
(2)立項(xiàng)依據(jù):上級文件要求
(3)實(shí)施主體:池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
(4)起止時(shí)間:2022年01月至2022年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:1、完善基層黨建、團(tuán)建工作,定期組織相關(guān)活動(dòng)。2、保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全,建設(shè)平安鄉(xiāng)村,提高群眾安全感幸福感。
(6)年度預(yù)算安排:42萬元
(7)績效目標(biāo)表。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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(2022年度) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
黨團(tuán)建設(shè)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
江口街道 |
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項(xiàng)目屬性 |
|
項(xiàng)目期 |
一年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額: |
42 |
年度資金總額: |
42 |
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其中:財(cái)政撥款 |
42 |
其中:財(cái)政撥款 |
42 |
|||||
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||||
項(xiàng)目資金測算 |
本欄填寫不下可附說明 |
|||||||
總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
||||||
1、完善基層黨建、團(tuán)建工作,定期組織相關(guān)活動(dòng)。2、保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全,建設(shè)平安鄉(xiāng)村,提高群眾安全感幸福感。 |
1、完善基層黨建、團(tuán)建工作,定期組織相關(guān)活動(dòng)。2、保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全,建設(shè)平安鄉(xiāng)村,提高群眾安全感幸福感。 |
|||||||
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨建、團(tuán)建工作完成數(shù)量 |
≥10次 |
數(shù)量指標(biāo) |
黨建、團(tuán)建工作完成數(shù)量 |
≥10次 |
||
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
|||
成本指標(biāo) |
總體支出成本 |
≤42萬元 |
成本指標(biāo) |
總體支出成本 |
≤42萬元 |
|||
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
0 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
|
||
社會效益 |
對黨建工作和團(tuán)建工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
較高 |
社會效益 |
對黨建工作和團(tuán)建工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
較高 |
|||
生態(tài)效益 |
無 |
0 |
生態(tài)效益 |
無 |
|
|||
可持續(xù)影響 |
對黨建工作和團(tuán)建工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度 |
較高 |
可持續(xù)影響 |
對黨建工作和團(tuán)建工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度 |
較高 |
|||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
4.“排灌站工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目共申請預(yù)算資金12萬元,用于排灌站工作經(jīng)費(fèi)
(2)立項(xiàng)依據(jù):上級文件要求
(3)實(shí)施主體:池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
(4)起止時(shí)間:2022年01月至2022年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:用于排灌站工作經(jīng)費(fèi)。
(6)年度預(yù)算安排:12萬元
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
(2022年度) |
||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
排灌站工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
江口街道 |
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項(xiàng)目屬性 |
|
項(xiàng)目期 |
一年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額: |
12 |
年度資金總額: |
12 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
12 |
其中:財(cái)政撥款 |
12 |
|||||
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||||
項(xiàng)目資金測算 |
本欄填寫不下可附說明 |
|||||||
總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
||||||
|
|
|||||||
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助排灌站人員數(shù)量 |
≥6人 |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助排灌站人員數(shù)量 |
≥6人 |
||
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
|||
成本指標(biāo) |
總體支出成本 |
≤12萬元 |
成本指標(biāo) |
總體支出成本 |
≤12萬元 |
|||
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
0 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
|
||
社會效益 |
對排灌站日常工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
較高 |
社會效益 |
對排灌站日常工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
較高 |
|||
生態(tài)效益 |
無 |
0 |
生態(tài)效益 |
無 |
|
|||
可持續(xù)影響 |
對排灌站日常工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度 |
較高 |
可持續(xù)影響 |
對排灌站日常工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度 |
較高 |
|||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
5.“轄區(qū)街道環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金197萬元,用于街道各項(xiàng)工作,其中:創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境,推進(jìn)工作規(guī)范化。
(2)立項(xiàng)依據(jù):上級文件要求
(3)實(shí)施主體:池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
(4)起止時(shí)間:2022年01月至2022年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境,推進(jìn)工作規(guī)范化。
(6)年度預(yù)算安排:197萬元
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
|||||||
(2022年度) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
項(xiàng)目名稱 |
轄區(qū)街道、環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|
||||||
實(shí)施單位 |
江口街道 |
|
||||||
項(xiàng)目屬性 |
|
項(xiàng)目期 |
|
|
||||
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額: |
|
年度資金總額: |
197 |
|
|||
其中:財(cái)政撥款 |
|
其中:財(cái)政撥款 |
197 |
|
||||
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|
||||
項(xiàng)目資金測算 |
本欄填寫不下可附說明 |
|
||||||
總 |
中期目標(biāo)(2022年1月1日—2022年5月31日) |
年度目標(biāo) |
|
|||||
創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境,推進(jìn)工作規(guī)范化。 |
創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境,推進(jìn)工作規(guī)范化。 |
|
||||||
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
基層環(huán)境監(jiān)督員數(shù)量 |
≧XX人 |
數(shù)量指標(biāo) |
基層環(huán)境監(jiān)督員數(shù)量 |
≧13人 |
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
迎賓物業(yè)管理企業(yè) |
1家 |
數(shù)量指標(biāo) |
迎賓物業(yè)管理企業(yè) |
1家 |
|
||
質(zhì)量指標(biāo) |
清理保潔質(zhì)量 |
保潔服務(wù)滿意度達(dá)到98%以上 |
質(zhì)量指標(biāo) |
清理保潔質(zhì)量 |
保潔服務(wù)滿意度達(dá)到98%以上 |
|
||
質(zhì)量指標(biāo) |
拆違工作完成率 |
≧90% |
質(zhì)量指標(biāo) |
拆違工作完成率 |
≧85% |
|
||
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付合規(guī)性 |
符合政策要求 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付合規(guī)性 |
符合政策要求 |
|
||
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
100% |
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
100% |
|
||
時(shí)效指標(biāo) |
拆違工作完成時(shí)間 |
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
時(shí)效指標(biāo) |
拆違工作完成時(shí)間 |
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
|
||
成本指標(biāo) |
不超出預(yù)算指標(biāo) |
197萬元 |
成本指標(biāo) |
不超出預(yù)算指標(biāo) |
197萬元 |
|
||
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
|
經(jīng)濟(jì)效益 |
不適用 |
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
改善城市的環(huán)境面貌和居民生活環(huán)境 |
自然環(huán)境整潔率90%以上 |
社會效益指標(biāo) |
改善城市的環(huán)境面貌和居民生活環(huán)境 |
自然環(huán)境整潔率90%以上 |
|
||
社會效益指標(biāo) |
改善基層人員工作穩(wěn)定性 |
明顯 |
社會效益指標(biāo) |
改善基層人員工作穩(wěn)定性 |
明顯 |
|
||
生態(tài)效益指標(biāo) |
市場通道寬敞明亮,地面平整干凈,環(huán)境優(yōu)美,室內(nèi)無異味、地面無垃圾、場內(nèi)無蒼蠅。 |
95% |
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
95% |
|
||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對營造更加衛(wèi)生、方便、安全、放心、有序的社區(qū)環(huán)境的影響 |
較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對營造更加衛(wèi)生、方便、安全、放心、有序的社區(qū)環(huán)境的影響 |
較高 |
|
||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾對該項(xiàng)目相關(guān)工作滿意度 |
≧90% |
滿意度指標(biāo) |
群眾對該項(xiàng)目相關(guān)工作滿意度 |
≧90% |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
基層工作人員滿意度 |
≧95% |
滿意度指標(biāo) |
基層工作人員滿意度 |
≧95% |
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6. “街道工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目共申請預(yù)算資金100萬元,保障五項(xiàng)工作支出;屬地管理經(jīng)費(fèi);綜合費(fèi)用60萬;計(jì)生基層工作。
(2)立項(xiàng)依據(jù):上級領(lǐng)導(dǎo)批示
(3)實(shí)施主體:池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
(4)起止時(shí)間:2022年01月至2022年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:保障五項(xiàng)工作支出;屬地管理經(jīng)費(fèi);綜合費(fèi)用60萬;計(jì)生基層工作。
(6)年度預(yù)算安排:100萬元
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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(2022年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
街道工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
江口街道 |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目期 |
一年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額: |
100 |
年度資金總額: |
100 |
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其中:財(cái)政撥款 |
100 |
其中:財(cái)政撥款 |
100 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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項(xiàng)目資金測算 |
本欄填寫不下可附說明 |
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總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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保障五項(xiàng)工作支出;屬地管理經(jīng)費(fèi);綜合費(fèi)用60萬;計(jì)生基層工作。 |
保障五項(xiàng)工作支出;屬地管理經(jīng)費(fèi);綜合費(fèi)用60萬;計(jì)生基層工作。 |
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績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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數(shù)量指標(biāo) |
管轄社區(qū)數(shù)量 |
8個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
計(jì)生經(jīng)費(fèi)的覆蓋率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
計(jì)生經(jīng)費(fèi)的覆蓋率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
總體支出成本 |
≤100萬元 |
成本指標(biāo) |
總體支出成本 |
≤100萬元 |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
0 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
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社會效益 |
對社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
較高 |
社會效益 |
對社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
較高 |
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生態(tài)效益 |
無 |
0 |
生態(tài)效益 |
無 |
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可持續(xù)影響 |
對村級工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度 |
較高 |
可持續(xù)影響 |
對村級工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度 |
較高 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
江口街道2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算226.6萬元,主要用于日常公用支出、辦公設(shè)備購置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及彌補(bǔ)各項(xiàng)支出等。
(三)政府采購情況。
江口街道2022年政府采購預(yù)算總額7.45萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算7.45萬元,政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況。
江口街道有公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè),價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
2022年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元,購置公務(wù)用車0輛,安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè),安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。
(五)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2022年,江口街道對六個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款899.5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。江口街道2022年按照《貴池區(qū)部門預(yù)算績效管理暫行辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出1411.89萬元,具體項(xiàng)目支出和績效目標(biāo)如下:1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額470.83萬元,績效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出;2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額41.56萬元,績效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn);3.開展城市社區(qū)工作項(xiàng)目預(yù)算金額166萬元,績效目標(biāo)是保障人口普查、扶貧、政策宣傳、秸稈禁燒、居民糾紛調(diào)解、環(huán)境治理等城市社區(qū)日常工作。;4.街道綜合工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額370.5萬元,績效目標(biāo)是用于保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。;5.黨團(tuán)建設(shè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額42萬元,績效目標(biāo)是用于完善基層黨建、團(tuán)建工作,定期組織相關(guān)活動(dòng)。保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全,建設(shè)平安鄉(xiāng)村,提高群眾安全感幸福感。;6.排灌站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額12萬元,績效目標(biāo)是用于排灌站工作經(jīng)費(fèi);7.轄區(qū)街道環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額197萬元,績效目標(biāo)是創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境,推進(jìn)工作規(guī)范化。;8.街道工作項(xiàng)目預(yù)算金額100萬元,保障五項(xiàng)工作支出;屬地管理經(jīng)費(fèi);綜合費(fèi)用60萬;計(jì)生基層工作。;9.財(cái)政分局工作項(xiàng)目預(yù)算金額35.87萬元,績效目標(biāo)是用于開展財(cái)政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。我單位將加強(qiáng)預(yù)算績效管理,積極配合開展績效監(jiān)控和績效評價(jià),提高資金的使用效益。
(一)一般公共服務(wù)支出525.32萬元,主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
(二)社會保障和就業(yè)支出591.3萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額及社區(qū)干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。
(三)衛(wèi)生健康支出16.53萬元,系人員經(jīng)費(fèi)16.53萬元,主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
(四)節(jié)能環(huán)保支出14萬元,主要社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)助等。
(五)住房保障支出69.74萬元,系人員經(jīng)費(fèi)69.74萬元,主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補(bǔ)貼。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù):反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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