索引號(hào): | 1134180200328554X7/202110-00044 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2020年度單位決算 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
目 錄
第一部分 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2020年度單位決算情況
第一部分 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2020年度單位決算僅包括鎮(zhèn)政府本級(jí)決算,不含鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算一致。
納入池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2020年度單位決算編制范圍共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2020年度單位決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
單位: 殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3017.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
486.58 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.27 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
15.70 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
86.50 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1647.76 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
631.25 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
90.27 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
本年收入合計(jì) |
3017.33 |
本年支出合計(jì) |
3017.33 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
|
|
|
|
總計(jì) |
3017.33 |
總計(jì) |
3017.33 |
收入決算表
|
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公開02表 |
||
部門: |
殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
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|
單位:萬元 |
||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
3017.33 |
3017.33 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
486.58 |
486.58 |
|
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
486.58 |
486.58 |
|
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
486.58 |
486.58 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.27 |
59.27 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
59.27 |
59.27 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59.27 |
59.27 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
||
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
15.70 |
15.70 |
|
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|
|
|
||
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
86.50 |
86.50 |
|
|
|
|
|
|
||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
|
|
|
|
|
|
||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
|
|
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1647.76 |
1647.76 |
|
|
|
|
|
|
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1647.76 |
1647.76 |
|
|
|
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
1647.76 |
1647.76 |
|
|
|
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|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
631.25 |
631.25 |
|
|
|
|
|
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
631.25 |
631.25 |
|
|
|
|
|
|
||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
631.25 |
631.25 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
90.27 |
90.27 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
90.27 |
90.27 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
90.27 |
90.27 |
|
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支出決算表
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公開03表 |
部門: |
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|
單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
3017.33 |
3017.33 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
486.58 |
486.58 |
|
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
486.58 |
486.58 |
|
|
|
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
486.58 |
486.58 |
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.27 |
59.27 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
59.27 |
59.27 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59.27 |
59.27 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
||
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
||
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
86.50 |
86.50 |
|
|
|
|
||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
|
|
|
|
||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1647.76 |
1647.76 |
|
|
|
|
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1647.76 |
1647.76 |
|
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
1647.76 |
1647.76 |
|
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
631.25 |
631.25 |
|
|
|
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
631.25 |
631.25 |
|
|
|
|
||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
631.25 |
631.25 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
90.27 |
90.27 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
90.27 |
90.27 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
90.27 |
90.27 |
|
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|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
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公開04表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
3017.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
486.58 |
|
|
|||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.27 |
|
|
|||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
15.70 |
|
|
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
86.50 |
|
|
|||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1647.76 |
|
|
|||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
631.25 |
|
|
|||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
90.27 |
|
|
|||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
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|||
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
|||
本年收入合計(jì) |
3017.33 |
本年支出合計(jì) |
3017.33 |
|
|
|||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
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|
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|||
總計(jì) |
3017.33 |
|
3017.33 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
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|
公開05表 |
部門: |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
3017.33 |
3017.33 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
486.58 |
486.58 |
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
486.58 |
486.58 |
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
486.58 |
486.58 |
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.27 |
59.27 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
59.27 |
59.27 |
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59.27 |
59.27 |
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
||
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
15.70 |
15.70 |
|
||
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
15.70 |
15.70 |
|
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
86.50 |
86.50 |
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21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
|
||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1647.76 |
1647.76 |
|
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1647.76 |
1647.76 |
|
||
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
1647.76 |
1647.76 |
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
631.25 |
631.25 |
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
631.25 |
631.25 |
|
||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
631.25 |
631.25 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
90.27 |
90.27 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
90.27 |
90.27 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
90.27 |
90.27 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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公開06表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
582.37 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2341.98 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
211.60 |
30201 |
辦公費(fèi) |
72.50 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
92.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
29.73 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
96.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
36.17 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
7.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.6 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
4.27 |
310 |
資本性支出 |
60.47 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
59.27 |
30206 |
電費(fèi) |
22.63 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
47.69 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
42.54 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
8.87 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.97 |
30211 |
差旅費(fèi) |
36.27 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
90.27 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
90.72 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
22.26 |
30214 |
租賃費(fèi) |
9.90 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
32.51 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.09 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.47 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
26.78 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
17.93 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
26.32 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
444.11 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1258.42 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
32.25 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.09 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.38 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
50.73 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
6.10 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
159.40 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
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|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
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|
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
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|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
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|
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39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
614.88 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3402.45 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
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單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
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注:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 |
||||||
部門: 金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
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|
注:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)3017.33萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)3017.33萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收入增加1780.82萬元、增長(zhǎng)144.02%,支出較2019年增加1780.82萬元,增長(zhǎng)144.02%,主要原因是對(duì)企業(yè)和各村居經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出較上年有所增加以及環(huán)保支出大幅增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)3017.33萬元,其中:財(cái)政撥款收入3017.33萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)3017.33萬元,其中:基本支出3017.33萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)3017.33萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)3017.33萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收入增加1780.82萬元、增長(zhǎng)144.02%,支出較2019年增加1780.82萬元,增長(zhǎng)144.02%,主要原因是對(duì)企業(yè)和各村居經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出較上年有所增加以及環(huán)保支出大幅增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3017.33萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1780.82萬元,增長(zhǎng)144.02%。主要原因是對(duì)企業(yè)和各村居經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出較上年有所增加以及環(huán)保支出大幅增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3017.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出486.58萬元,占16.13%;,社會(huì)保障和就業(yè)支出59.27萬元,占1.96%;衛(wèi)生健康支出15.70萬元,占0.52%;節(jié)能環(huán)保支出86.50萬元,占2.87%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1647.76萬元,占54.61%;農(nóng)林水支出631.25萬元,占20.92%;住房保障支出90.27萬元,占2.99%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3200萬元,支出決算為3017.33萬元,調(diào)減182.67萬元。主要原因是上解過大,體制補(bǔ)助減少,導(dǎo)致可用財(cái)力減少,加之執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,從緊安排一般性支出需要。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算500萬元;現(xiàn)調(diào)整為486.58萬元,減少13.42萬元(含人大、武裝、紀(jì)檢、黨建、團(tuán)建、普法、工會(huì)等經(jīng)費(fèi));主要是財(cái)力不足,壓縮一般經(jīng)常性支出。
2、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算40萬元;現(xiàn)調(diào)整為15.70萬元,減少24.3萬元,主要原因是人員生活補(bǔ)貼和績(jī)效工資在鎮(zhèn)政府列支。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為1700萬元,現(xiàn)調(diào)整為1647.76萬元,減少52.24萬元主要是美麗鄉(xiāng)村一些工程由區(qū)里直接報(bào)賬。
4、農(nóng)、林、水利事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算700萬元,現(xiàn)調(diào)整為631.25萬元,減少68.75萬元;主要原因是人員生活補(bǔ)貼和績(jī)效工資在鎮(zhèn)政府列支。
5、住房保障(類)支出年初預(yù)算為100萬元,現(xiàn)調(diào)整為90.27萬元,減少9.73萬元,主要是年初將聘用人員享受的公積金列入預(yù)算,應(yīng)予調(diào)減。
6、節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為100萬元,現(xiàn)調(diào)整為86.50萬元,減少13.50萬元。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為60萬元,現(xiàn)調(diào)整為59.27萬元,減少0.73萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出3017.33萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)614.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金;
公用經(jīng)費(fèi)3402.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2402.44萬元,與上年相比有所增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年度,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))采購(gòu)支出總額42.54萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出42.54萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))未組織對(duì)2020年度開展了績(jī)效自評(píng),因此涉及0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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