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    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
    索引號: 11341802003285718E/202110-00026 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 公告
    名稱: 2020年梅村鎮(zhèn)決算公開 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2021-10-11
    生效日期: 廢止日期:

    2020年梅村鎮(zhèn)決算公開

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2021-10-11 15:43
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    附件2部門決算公開

     

     

    安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅村鎮(zhèn)2020年度部門決算

     

     

    2021年10月

     

     

     

    安徽省池州市貴池區(qū)梅鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    九、其他重要事項情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第五部分   附件

    第一部分 池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)概況

    一、部門職責

    1.政府職能:(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區(qū)域內的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

    2.財政局梅村分局工作職責:(1)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務方面的各項批示、制度。(2)編制本次財政預算、結算(草案),執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預算,組織預算收入和執(zhí)行預算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預算收支的調整,每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況。(3)加強鎮(zhèn)屬各中心(所)的財務管理和監(jiān)督,嚴格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標準,嚴格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領發(fā)和審核工作;加強國有資產管理,防止資產流失。(4)負責財政專項資金報帳制管理工作。(5)負責財政直接補貼農民資金“一折通”發(fā)放管理工作。(6)完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務。

    計生辦公室工作職責:(1)熱情接待群眾來信、來訪和人口與計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務。(2)依法為廣大育齡人群審批生育申請。(3)辦理《流動人口婚育證明》。(4)代辦《獨生子女父母光榮證》。

    農業(yè)服務中心工作職責:(1)宣傳貫徹黨和國家農業(yè)產業(yè)發(fā)展方面的方針政策。(2)負責糧食、水果、蔬菜、園林相關技術的指導及農作物病蟲草害的鑒別和防治方法介紹。(3)介紹農作物新品種、新技術的推廣應用。(4)負責新農藥的防治效果和使用方法的宣傳和介紹。(5)積極做好宣傳,適時做好農作物病蟲害發(fā)展動態(tài)和農業(yè)氣象相關信息的發(fā)布及采取相應的對應措施。(6)開展種植業(yè)技術培訓,深入田間地頭進行現(xiàn)場技術指導。

    文廣站工作職責:(1)通過群眾性文化體育活動,向廣大群眾進行社會主義思想道德、黨的方針政策、科技教育和法制教育。(2)負責組織開展群眾性文化體育活動,繁榮文藝創(chuàng)作,活躍群眾文化生活,鋪導村文化室工作。(3)負責文化體育市場的維護管理。(4)普及科技文化知識、傳遞科技經(jīng)濟信息,為群眾致富和搞好經(jīng)濟服務。(5)搜集整理民族民間文化遺產,進行文物保護。

    二、機構設置

    從決算單位構成看,池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2020年度部門決算包括:鎮(zhèn)本級決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算,與預算比較一致。

    納入池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的單位共5個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府

    2

    貴池區(qū)財政局梅村分局

    3

    貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)計生辦公室

    4

    貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)農業(yè)服務中心

    5

    貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)文廣站

     

     

    第二部分 池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2020年部門決算表

    一、收入支出決算總表

     

     

     

    公開01

    部門:

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

     

    金額

    項目

    金額

     

     

     

     

    一、一般公共預算財政撥款收入

    902.45

    一、一般公共服務支出

    622.58

    二、政府性基金預算財政撥款收入

     

    二、外交支出

     

    三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

     

    三、國防支出

     

    四、上級補助收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、事業(yè)收入

     

    五、教育支出

     

    六、經(jīng)營收入

     

    六、科學技術支出

     

    七、附屬單位上繳收入

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    35.16

    八、其他收入

    1021.47

    八、社會保障和就業(yè)支出

    86.02

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    37.10

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農林水支出

    1064.18

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    78.88

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

     

     

     

    二十二、災害防治及應急管理支出

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、債務還本支出

     

     

     

    二十五、債務付息支出

     

     

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

     

    本年收入合計

    1923.92

    本年支出合計

    1923.92

    使用非財政撥款結余

     

    結余分配

     

    年初結轉和結余

     

    年末結轉和結余

     

    二、收入決算表

     

     

     

     

     

     

    公開02

    部門:

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

     

    經(jīng)營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    其中:教育

    收費

    合計

    1923.92

    902.45

    0

    0

    0

    0

    0

    1021.47

    201

    一般公共服務支出

    622.58

    622.58

    0

    0

    0

    0

    0

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    580.26

    580.26

    0

    0

    0

    0

    0

     

    2010301

      行政運行

    580.26

    580.26

    0

    0

    0

    0

    0

     

    20106

    財政事務

    42.33

    42.33

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2010601

      行政運行

    42.33

    42.33

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    35.16

    35.16

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20701

    文化和旅游

    35.16

    35.16

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2070109

      群眾文化

    35.16

    35.16

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    86.02

    86.02

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    59.02

    59.02

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    27

    27

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    衛(wèi)生健康支出

    37.1

    37.1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    21007

    計劃生育事務

    12.9

    12.9

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2100717

      計劃生育服務

    29.18

    29.18

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2100799

      其他計劃生育事務支出

    12.9

    12.9

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    24.21

    24.21

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    24.21

    24.21

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

    農林水支出

    1064.18

    42.7

    0

    0

    0

    0

    0

    1021.47

    21301

    農業(yè)農村

    1064.18

    42.7

    0

    0

    0

    0

    0

    1021.47

    2130199

      其他農業(yè)農村支出

    1064.18

    42.7

    0

    0

    0

    0

    0

    1021.47

    221

    住房保障支出

    78.88

    78.88

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    78.88

    78.88

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

      住房公積金

    78.88

    78.88

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    三、支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    1923.92

    902.45

    1021.47

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    622.58

    622.58

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    580.26

    580.26

     

     

     

     

    2010301

      行政運行

    580.26

    580.26

     

     

     

     

    20106

    財政事務

    42.33

    42.33

     

     

     

     

    2010601

      行政運行

    42.33

    42.33

     

     

     

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    35.16

    35.16

     

     

     

     

    20701

    文化和旅游

    35.16

    35.16

     

     

     

     

    2070109

      群眾文化

    35.16

    35.16

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    86.02

    86.02

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    86.02

    86.02

     

     

     

     

    2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    59.02

    59.02

     

     

     

     

    2080506

      機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    27

    27

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    37.1

    37.1

     

     

     

     

    21007

    計劃生育事務

    12.9

    12.9

     

     

     

     

    2100799

      其他計劃生育事務支出

    12.9

    12.9

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    24.21

    24.21

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    24.21

    24.21

     

     

     

     

    213

    農林水支出

    1064.18

    1064.18

    1021.47

     

     

     

    21301

    農業(yè)農村

    1064.18

    1064.18

    1021.47

     

     

     

    2130199

      其他農業(yè)農村支出

    1064.18

    42.7

    1021.47

     

     

     

    221

    住房保障支出

    78.88

    78.88

    0.00

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    78.88

    78.88

    0.00

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    78.88

    78.88

    0.00

     

     

     

    四、財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

    公開04

    部門:

     

     

     

    金額單位:萬元

             收入

           支出

        

    金額

    項目

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    國有資本經(jīng)營預算財政撥款

    一、一般公共預算財政撥款

    902.45

    一、一般公共服務支出

    622.58

     

     

    二、政府性基金預算財政撥款

     

    二、外交支出

    0.00

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

     

    三、國防支出

    0.00

     

     

     

     

    四、公共安全支出

    0.00

     

     

     

     

    五、教育支出

    0.00

     

     

     

     

    六、科學技術支出

    0.00

     

     

     

     

    、文化旅游體育與傳媒支出

    35.16

     

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    86.02

     

     

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    37.10

     

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

     

     

    十二、農林水支出

    42.7

     

     

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    0.00

     

     

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

     

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    78.88

     

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

     

     

     

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

    0.00

     

     

     

     

    二十二、災害防治及應急管理支出

    0.00

     

     

     

     

    二十三、其他支出

    0.00

     

     

     

     

    二十四、債務還本支出

    0.00

     

     

     

     

    二十五、債務付息支出

    0.00

     

     

    本年收入合計

    902.45

    本年支出合計

    902.45

     

     

    年初財政撥款結轉和結余

     

    年末財政撥款結轉和結余

     

     

     

      一般公共預算財政撥款

     

     

           

     

     

      政府性基金預算財政撥款

     

     

     

     

     

      國有資本經(jīng)營預算財政撥款

     

     

     

     

     

    總計

    902.45

    總計

    902.45

     

     

     

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

         公開05

    部門:                                                                   金額單位:萬元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    902.45

    902.45

     

    201

    一般公共服務支出

    622.58

    622.58

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    580.26

    580.26

    0.00

    2010301

      行政運行

    580.26

    580.26

    0.00

    20106

    財政事務

    42.33

    42.33

    0.00

    2010601

      行政運行

    42.33

    42.33

    0.00

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    35.17

    35.17

    0.00

    20701

    文化和旅游

    35.17

    35.17

    0.00

    2070109

      群眾文化

    35.17

    35.17

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    86.02

    86.02

     

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    86.02

    86.02

    0.00

    2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    59.02

    59.02

    0.00

    2080506

      機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    27

    27

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    37.1

    37.1

     

    21007

    計劃生育事務

    12.9

    12.9

     

    2100799

      其他計劃生育事務支出

    12.9

    12.9

     

    213

    農林水支出

    42.7

    42.7

     

    21301

    農業(yè)農村

    42.7

    42.7

    0.00

    2130199

      其他農業(yè)農村支出

    42.7

    42.7

    0.00

    221

    住房保障支出

    78.88

    78.88

    0.00

    22102

    住房改革支出

    78.88

    78.88

    0.00

    2210201

      住房公積金

    78.88

    78.88

    0.00

     

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

    公開06

    部門:

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    301

    工資福利支出

    681.43

    302

    商品和服務支出

    20.94

    307

    債務利息及費用支出

     

    30101

      基本工資

    206.15

    30201

      辦公費

    2

    30701

      國內債務付息

     

    30102

      津貼補貼

    117.12

    30202

      印刷費

    0.00

    30702

      國外債務付息

     

    30103

      獎金

    1.2

    30203

      咨詢費

    0.00

    30703

      國內債務發(fā)行費用

     

    30106

      伙食補助費

    18.1

    30204

      手續(xù)費

    0.00

    30704

      國外債務發(fā)行費用

     

    30107

      績效工資

    0

    30205

      水費

    0.03

    310

    資本性支出

    1021.48

    30108

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

    59.06

    30206

      電費

     

    31001

      房屋建筑物購建

    30109

      職業(yè)年金繳費

    27

    30207

      郵電費

     

    31002

      辦公設備購置

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    24.21

     

     

    30208

      取暖費

     

    31003

      專用設備購置

    30111

      公務員醫(yī)療補助繳費

    0

    30209

      物業(yè)管理費

     

    31005

      基礎設施建設

    110.82

    30112

      其他社會保障繳費

    0.95

    30211

      差旅費

     

    31006

      大型修繕

    30113

      住房公積金

    78.88

    30212

    因公出國(境)費用

     

    31007

      信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

    30114

      醫(yī)療費

    0.00

    30213

      維修(護)費

    0.77

    31008

      物資儲備

    30199

      其他工資福利支出

    148.77

    30214

      租賃費

    0.00

    31009

      土地補償

    410.65

    303

    對個人和家庭的補助

    200.08

    30215

      會議費

    0.00

    31010

      安置補助

    30301

      離休費

    0.00

    30216

      培訓費

    0.03

    31011

      地上附著物和青苗補償

    500

    30302

      退休費

    0.00

    30217

      公務接待費

    6.6

    31012

      拆遷補償

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

    31013

      公務用車購置

    30304

      撫恤金

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    30305

      生活補助

    200.08

    30225

      專用燃料費

    0.00

    31021

      文物和陳列品購置

    30306

      救濟費

    0.00

    30226

      勞務費

    1.59

    31022

      無形資產購置

    30307

      醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

      委托業(yè)務費

    0.00

    31099

      其他資本性支出

    30308

      助學金

    0.00

    30228

      工會經(jīng)費

     

    312

    對企業(yè)補助

    30309

      獎勵金

     

    30229

      福利費

    0.00

    31201

      資本金注入

    30310

      個人農業(yè)生產補貼

    0.00

    30231

    公務用車運行維護費

    9.55

    31203

      政府投資基金股權投資

    30311

    代繳社會保險費

    0.00

    30239

      其他交通費用

     

    31204

      費用補貼

    30399

    對其他個人和家庭的補助支出

     

    30240

      稅金及附加費用

    0.00

    31205

      利息補貼

    30299

    其他商品和服務支出

    0.4

    31299

      其他對企業(yè)補助

     

     

    399

    其他支出

     

     

    39906

      贈與

     

     

    39907

      國家賠償費用支出

     

     

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     

    39999

      其他支出

     

    人員經(jīng)費合計

    881.51

    公用經(jīng)費合計

    1042.41

     

     

     

     

     

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計





























































    注:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

    八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    結轉

    結余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

















































    注:本單位沒有國有資本經(jīng)營預算收入,也沒有國有資本經(jīng)經(jīng)營預算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

    第三部分 池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計1923.92萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1923.92萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2019年相比,收、支總計各增加了141.51萬元,上升7.94%,主要原因:一是對企業(yè)事業(yè)單位補助增加,二是人員經(jīng)費增加。

    二、收入決算情況說明

    2020年度收入合計1923.92萬元,其中:財政撥款收入902.45萬元,占46.91%;其他收入1021.48萬元,占53.09%。

    三、支出決算情況說明

    2020年度支出合計1923.92萬元,其中:基本支出902.45萬元,項目支出1021.48萬元。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入總計902.45萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計902.45萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加733.63萬元,上升81.29%。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款收入902.45萬元,占本年收入的46.91%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款收入增加733.63萬元,上升81.29%。主要原因是財政補助的增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年一般公共預算財政撥款支出902.45萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出622.58萬元,占68.98%; 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.10萬元,占4.11%;文化體育與傳媒(類)支出35.16萬元,占3.89%;農林水(類)支出42.70萬元,占4.73%;

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為902.45萬元,支出決算為902.45萬元,具體情況如下:

    1、一般公共服務(類)支出622.58萬元,占68.98%;其中:街道機關行政運行580.26萬元,財政事務行政運行42.33萬元。主要用于政府機關及財政所人員經(jīng)費和辦公支出,也包括計生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費。完成年初預算的94.95%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少以及公用經(jīng)費的減少。
    2、文化體育與傳媒(類)支出35.16萬元,占3.89%;主要用于文廣站在職人員經(jīng)費支出,完成年初預算的142%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是文化傳媒日常支出增加。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.10萬元,占4.11%;主要用于醫(yī)療社會保障繳費及人口與計劃生育事務所人員經(jīng)費及疫情防控支出等。完成年初預算的145%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是突發(fā)新冠疫情,增加的疫情防控經(jīng)費。
    4、農林水(類)支出42.70萬元,占4.73%;主要用于社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出42.70萬元。完成年初預算的120%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是各類農林水支出增加。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出902.45萬元,其中人員經(jīng)費681.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費221.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    梅村鎮(zhèn)人民政府2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    梅村鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

    2020年度,池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府運行經(jīng)費支出20.71萬元。

    (二)政府采購支出情況。

    2020年度,池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)政府采購支出總額5.97萬元,其中:政府采購貨物支出5.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.97萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.97萬元,占政府采購支出總額的100%。(三)國有資產占有使用情況。

    截至2020年12月31日,池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

    (四)關于2020年度預算績效情況說明

    梅村鎮(zhèn)人民政府2020年沒有項目績效目標設置情況說明。

    第四部分名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、結余分配指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    十、年末結轉和結余指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    十一、基本支出指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

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