索引號: | 11341802738926061m/202110-00008 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算
2021年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況
第一部分 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全區(qū)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)擬定應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策,組織編制區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。組織制定相關(guān)規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。
(三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案。綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議。協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府制定的負(fù)責(zé)同志組織較大應(yīng)急處置工作。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接。提請、銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地址災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè)。知道綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍、各級各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)消防管理工作,指導(dǎo)全區(qū)各級消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合檢測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作。管理、分配上級下?lián)芎蛥^(qū)級救災(zāi)款項(xiàng)并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū)、街道)安全生產(chǎn)工作。組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十三)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
(十四)開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方面的對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
(十五)制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會同區(qū)發(fā)展和改革委員會等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
(十六)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)相關(guān)科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
(十七)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(十八)職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以方為主、防抗救結(jié)合,堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持一人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅(jiān)持生命至上、安全第一、完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)決遏制較大以上安全事故。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算包括:本級決算。與預(yù)算比較,戶數(shù)相同。
納入池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算編制范圍的二級單位共0個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局本級 |
|
|
第二部分 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
317.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
2.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
19.89 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
7.60 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
19.67 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
300.66 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
317.78 |
本年支出合計(jì) |
61 |
349.82 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
37.10 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
5.06 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
354.88 |
總計(jì) |
65 |
354.88 |
收入決算表
|
|
|
部門:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
|
|
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
|
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
支出功能分類 |
|
|
|
|
|
|
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
|
|
小計(jì) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合計(jì) |
317.78 |
317.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
|
|
招商引資 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
|
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
|
|
行政單位醫(yī)療 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
|
|
住房改革支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
|
|
住房公積金 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
|
|
應(yīng)急管理事務(wù) |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240101 |
|
|
行政運(yùn)行 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
部門:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 單位:萬元 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
349.82 |
349.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引資 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
300.66 |
300.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
300.66 |
300.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240101 |
行政運(yùn)行 |
300.66 |
300.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
317.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
317.78 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
56 |
317.78 |
317.78 |
0.00 |
0.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
總計(jì) |
29 |
317.78 |
總計(jì) |
58 |
317.78 |
317.78 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
317.78 |
317.78 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引資 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
|||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
|||
2240101 |
行政運(yùn)行 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
部門:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
|
|
公開06表 單位:萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
216.55 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
100.83 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
75.35 |
30201 |
辦公費(fèi) |
17.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
41.26 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
5.97 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
5.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
6.07 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
18.72 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
8.38 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.60 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.53 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.08 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
21.06 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.84 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
37.16 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.41 |
30215 |
會議費(fèi) |
3.17 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.25 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.09 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.32 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.73 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
6.66 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.09 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.15 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.32 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
216.95 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
100.83 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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說明:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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說明:池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)354.88萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)354.88萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少111.16萬元,下降23.85%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后新職能運(yùn)行平穩(wěn)以及災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)317.78萬元,其中:財(cái)政撥款收入317.78萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)349.82萬元,其中:基本支出349.82萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)317.78萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)317.78萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少107.27萬元,下降25.23%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后新職能運(yùn)行平穩(wěn)以及災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.78萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少76.04萬元,下降19.31%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后新職能運(yùn)行平穩(wěn)以及災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2萬元,占0.63%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出19.89萬元,占6.25%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出7.6萬元,占2.39%;住房保障(類)支出19.67萬元,占6.19%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出268.62,占84.53%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為288.54萬元,支出決算為349.82萬元,完成年初預(yù)算的121.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是正常工資調(diào)整;二是新增人員;三是上級自然災(zāi)害資金增加。其中:基本支出349.82萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為241.38萬元,支出決算為300.66萬元,完成年初預(yù)算的124.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級自然災(zāi)害資金的增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.89萬元,支出決算為19.89萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.67萬元,支出決算為19.67萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.6萬元,支出決算為7.6萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5. 一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)政府給予單位的招商引資獎勵。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出317.78萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)216.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎勵金;公用經(jīng)費(fèi)100.83萬元,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2020年度池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.83萬元,比2019年增加24.48萬元,增長32%,主要原因是人員新增和正常工資調(diào)整。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局共有車輛0輛,其中:單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
2020年度池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局預(yù)算績效沒有進(jìn)行自評,也沒有開展部門評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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