索引號(hào): | 11341802556345493F /202110-00008 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2020年度部門決算 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處
2020年部門決算情況
第一部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處概況
貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處位于池州主城區(qū)的東北部,東至九華山大道—白沙溝—平天湖路—五孔閘橋沿白沙堤至長(zhǎng)江,南至秋浦東路,西至長(zhǎng)江北路,北至長(zhǎng)江,2010年6月,經(jīng)城市區(qū)劃調(diào)整成立,2014年元月辦公地點(diǎn)由沿江社區(qū)和泰星城小區(qū)遷至翠柏中路122號(hào)原貴池區(qū)財(cái)政局樓內(nèi)。街道土地面積約10.8平方公里,轄府學(xué)、翠百、百荷園、匯景、城北、沿江、東湖路等7個(gè)社區(qū),人口7.2萬人。
一、部門職能
根據(jù)《關(guān)于清風(fēng)等五個(gè)街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》(貴編[2010]10號(hào))文件規(guī)定,清風(fēng)街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委,政協(xié)有關(guān)工作機(jī)構(gòu);紀(jì)工委(監(jiān)察室)、人民武裝部;共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作,發(fā)揮總攬街道工作全局的作用,對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán),主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個(gè)職能科室。
二、單位決算構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處(以下簡(jiǎn)稱清風(fēng)街道)2020年度部門決算包括:行政機(jī)構(gòu)有辦事處機(jī)關(guān)和財(cái)政分局,所屬事業(yè)單位有計(jì)生所、文廣站,與預(yù)算相比一致,無增減戶。與2019年決算單位相同,無增減戶。
納入池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的單位共4個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處人民政府 |
2 |
貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 |
3 |
貴池區(qū)清風(fēng)辦事處文廣站 |
4 |
貴池區(qū)清風(fēng)計(jì)生服務(wù)所 |
第二部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道2020年部門決算表(見附表)
收入支出決算總表 |
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|
|
|
|
公開01表 |
部門:池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,516.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
816.41 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
33.15 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
265.47 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
213.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
23.20 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
120.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
44.83 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
1,516.06 |
本年支出合計(jì) |
61 |
1,516.06 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
1,516.06 |
總計(jì) |
65 |
1,516.06 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
公開02表 |
部門:池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
1,516.06 |
1,516.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
816.41 |
816.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
761.49 |
761.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
709.29 |
709.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群眾文化 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
81.76 |
81.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
1,516.06 |
1,516.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
816.41 |
816.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
761.49 |
761.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
709.29 |
709.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群眾文化 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
81.76 |
81.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,516.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
816.41 |
816.41 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
1,516.06 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
56 |
1,516.06 |
1,516.06 |
0.00 |
0.00 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計(jì) |
29 |
1,516.06 |
總計(jì) |
58 |
1,516.06 |
1,516.06 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
1,516.06 |
1,516.06 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
816.41 |
816.41 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
761.49 |
761.49 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
709.29 |
709.29 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
||
2070109 |
群眾文化 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
81.76 |
81.76 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
部門:池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
412.91 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
514.53 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
127.54 |
30201 |
辦公費(fèi) |
311.35 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
56.59 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.40 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
24.16 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.10 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
16.56 |
30205 |
水費(fèi) |
0.46 |
310 |
資本性支出 |
10.91 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
33.07 |
30206 |
電費(fèi) |
3.29 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
7.25 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
10.91 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.71 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.28 |
30211 |
差旅費(fèi) |
7.60 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
44.83 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.68 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
95.17 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.20 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
577.70 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.68 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.85 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.60 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
466.87 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
30.56 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.09 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
43.03 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
19.26 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
67.80 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
107.19 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
990.61 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
525.45 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
部門:池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 |
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單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||||||||
說明:清風(fēng)辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
部門:池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 |
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||
說明:清風(fēng)辦事處沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)1516.06萬元(財(cái)政撥款收入1516.06萬元),2020年支出總計(jì)1516.06萬元(財(cái)政撥款支出1516.06萬元)。年初年末結(jié)余為零。2020年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出1516.06萬元,其中:一、人員經(jīng)費(fèi)990.61萬元。1、工資福利支出412.91萬元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助577.7萬元(其中七個(gè)社區(qū)干部工資298.08萬元,網(wǎng)格員工資52.2萬元)。二、公用經(jīng)費(fèi)525.44萬元。1、商品和服務(wù)支出514.53萬元(說明:其中辦公費(fèi)311.35萬元中含撥付七個(gè)社區(qū)的辦公經(jīng)費(fèi)152萬元,社區(qū)樓棟長(zhǎng)補(bǔ)助48.56萬元)2、其他資本性支出10.91萬元主要是購(gòu)置辦公設(shè)備。
清風(fēng)街道2019年收入總計(jì)1226.77萬元(其中財(cái)政撥款收入1226.77萬元),2020年與2019年收入相比,收入增加了289.29萬元,增長(zhǎng)23.58%,主要原因是財(cái)政撥款人員工資普調(diào),社區(qū)人員調(diào)資,新增樓棟長(zhǎng)等人員經(jīng)費(fèi)增加及疫情防控等致財(cái)政撥款收入增加;2019年支出總計(jì)1226.77萬元(其中財(cái)政撥款支出1226.77萬元),2020年與2019年支出相比,支出增加了289.29萬元,增長(zhǎng)23.58%,主要原因是財(cái)政撥款人員工資普調(diào),社區(qū)人員調(diào)資,新增樓棟長(zhǎng)等人員經(jīng)費(fèi)增加及疫情防控等致財(cái)政撥款支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)1516.06萬元,其中:財(cái)政撥款收入1516.06萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)1516.06萬元,其中:基本支出1516.06萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%。。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1516.06萬元(年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0),支出總計(jì)1516.06萬元(年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0)。2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)1226.77萬元,支出總計(jì)1226.77萬元。2020年與2019年相比,財(cái)政撥款收入增加289.29萬元,增長(zhǎng)23.58%,財(cái)政撥款支出增加289.29萬元,增長(zhǎng)23.58%,主要原因:一是財(cái)政撥款人員工資普調(diào),社區(qū)人員調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增;二是新增樓棟長(zhǎng)等人員經(jīng)費(fèi)增加;三是疫情防疫等工作致財(cái)政撥款收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1516.06萬元,占本年收入的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加289.29萬元,增長(zhǎng)23.58%。主要原因:一是職工工資普調(diào);二是社區(qū)干部工資調(diào)增;三、新增社區(qū)樓棟長(zhǎng)400人,補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)48.56萬元;四是疫情防控及創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1516.06萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加289.29萬元,增長(zhǎng)23.58%。主要原因:一是職工工資普調(diào);二是社區(qū)干部工資調(diào)增;三、新增社區(qū)樓棟長(zhǎng)400人,補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)48.56萬元;四、疫情防控及創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1516.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出816.41萬元,占53.85%;文化體育與傳媒支出33.15萬元,占2.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出265.47萬元,占17.51%;衛(wèi)生健康支出213萬元,占14.05%;住房保障支出44.83萬元,占2.96%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,占7.91%;節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元,占1.53%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1516.06萬元,2020年初財(cái)政預(yù)算總支出是952.54萬元,完成年初預(yù)算的159.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工工資普調(diào);二是社區(qū)干部工資待遇調(diào)增;三是新增社區(qū)樓棟長(zhǎng)400人,補(bǔ)助48.56萬元;四是疫情防控及創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出1516.06萬元,占100%。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府協(xié)公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))816.41萬元,完成預(yù)算的113.58%。主要用于政府機(jī)關(guān)及部門人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出,社區(qū)人員經(jīng)費(fèi),包括街道、社區(qū)黨建、維穩(wěn)、計(jì)生、武裝等等各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開支,超過預(yù)算的部分主要是文明創(chuàng)建、查違等工作經(jīng)費(fèi)調(diào)增及街道社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增所致。
2、文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng))33.15萬元,完成預(yù)算的100%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))210.9萬元(含社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)70萬,辦公經(jīng)費(fèi)82萬元,網(wǎng)格員補(bǔ)助55.4萬元,監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.5萬元)完成預(yù)算的100%;社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(項(xiàng))54.57萬元,完成預(yù)算的144.49%,主要是行政事業(yè)單位在職人員年金及養(yǎng)保基數(shù)調(diào)增及補(bǔ)繳等情況所致。
4、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))213元,年初預(yù)算12.89萬元。主要用于職工醫(yī)療社會(huì)保障單位部分繳費(fèi)支出、疫情防控等經(jīng)費(fèi)及城市子女獨(dú)保費(fèi)等支出?! ?/span>
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))120萬元,年初預(yù)算是0萬元。主要用于街道社區(qū)創(chuàng)建及查拆違工作經(jīng)費(fèi)。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))44.83萬元,完成預(yù)算的120.87%,主要是在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。
7.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))23.2萬元,年初預(yù)算是0萬元,主要用于各社區(qū)環(huán)保經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1226.77萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)845.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)381.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
清風(fēng)街道2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
清風(fēng)街道2020年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
沒有。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出525.45萬元,比2019年增加144萬元,增長(zhǎng)37.75%,主要是調(diào)增機(jī)關(guān)和社區(qū)疫情防控、文明創(chuàng)建、查拆違經(jīng)費(fèi)增加及機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公務(wù)開支略有增長(zhǎng)。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年度,池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道政府采購(gòu)支出總額10.91萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.91萬元(辦公設(shè)備購(gòu)置10.91萬元)。比2019年采購(gòu)支出增加0.3萬元,增加2.83%。政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道共有車輛0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本街道組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
本街道2020年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng),因此涉及0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表:
1、2020年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處收入支出決算總表
2、2020年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處收入決算表
3、2020年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處支出決算表
4、2020年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處財(cái)政撥款收入支出決算表
5、2020年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、2020年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、2020年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、2020年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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