索引號(hào): | 11341802MB1022404F/202110-00005 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2020年部門決算 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2020年部門決算
2021年10月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī);落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定;抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建、疫情防控等工作;
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),提高社區(qū)服務(wù)能力;
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作;
4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作;
5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作;
6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作,管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作;
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,低保等工作;
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作;
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、單位決算構(gòu)成
根據(jù)職責(zé)要求,秋浦街道內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個(gè)職能科室。從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處(以下簡稱秋浦街道)2020年度部門決算包括:行政機(jī)構(gòu)有辦事處(機(jī)關(guān))和財(cái)政所,所屬事業(yè)單位有計(jì)生所、民政辦、文廣站,與預(yù)算單位一致。
納入池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
貴池區(qū)秋浦街道辦事處人民政府(本級(jí)) |
2 |
貴池區(qū)秋浦街道辦事處財(cái)政所 |
3 |
貴池區(qū)秋浦街道辦事處計(jì)生服務(wù)所 |
4 |
貴池區(qū)秋浦街道辦事處民政辦公室 |
5 |
貴池區(qū)秋浦街道辦事處文化廣播站 |
第二部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2020年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,241.96 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
756.64 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
12.19 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
168.39 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
163.11 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
22.20 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
80.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
39.42 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
1,241.96 |
本年支出合計(jì) |
61 |
1,241.96 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
224.83 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
224.83 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
1,466.79 |
總計(jì) |
65 |
1,466.79 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
部門:池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
756.64 |
756.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群眾文化 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
168.39 |
168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
139.52 |
139.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
69.97 |
69.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大氣 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
756.64 |
756.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群眾文化 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
168.39 |
168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
139.52 |
139.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
69.97 |
69.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大氣 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營 預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,241.96 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
756.64 |
756.64 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
168.39 |
168.39 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
1,241.96 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
56 |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
0.00 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計(jì) |
29 |
1,241.96 |
總計(jì) |
58 |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處 |
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出
|
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
756.64 |
756.64 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
||
2070109 |
群眾文化 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
168.39 |
168.39 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
139.52 |
139.52 |
0.00 |
||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
69.97 |
69.97 |
0.00 |
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
2110301 |
大氣 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
部門:池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
333.18 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
464.23 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
120.02 |
30201 |
辦公費(fèi) |
275.54 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
57.38 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
13.01 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.12 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
4.98 |
30205 |
水費(fèi) |
0.71 |
310 |
資本性支出 |
8.08 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
28.88 |
30206 |
電費(fèi) |
4.29 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
9.12 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
8.08 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.14 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.80 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.33 |
30211 |
差旅費(fèi) |
6.02 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
39.42 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
8.34 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.63 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
43.67 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.39 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
436.47 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.70 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.65 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.09 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8.93 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
358.53 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
60.31 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.45 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
17.12 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.25 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
19.72 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
76.16 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
51.16 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
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39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
769.65 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
472.31 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
部門:池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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說明:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
部門:池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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1 |
2 |
3 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||
說明:本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2020年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度總收入共計(jì)1466.79萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余224.83萬元),本年收入1241.96萬元,其中:財(cái)政撥款收入1241.96萬元。支出總計(jì)1466.79萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224.83萬元),其中2020年度財(cái)政撥款當(dāng)年支出總計(jì)1241.96萬元。與2019年相比,收入支出總計(jì)各增加57.95萬元,增加4.90%,主要原因:一是正常調(diào)資及生活補(bǔ)助增加;二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增;三是新增樓棟長工資。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)1241.96萬元,其中:財(cái)政撥款收入1241.96萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)1241.96萬元,其中:基本支出1241.96萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1241.96萬元,支出總計(jì)1241.96萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.95萬元,增長4.90%,主要原因是:一是正常調(diào)資及生活補(bǔ)助增加;二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增;三是新增樓棟長工資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1241.96萬元,占本年收入的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加57.95萬元,增長4.90%。主要原因:一是正常調(diào)資及生活補(bǔ)助增加;二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增;三是新增樓棟長工資。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1241.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出756.64萬元,占60.92%;文化旅游體育與傳媒支出12.19萬元,占0.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出168.39萬元,占13.55%;衛(wèi)生健康支出163.11萬元,占13.14%;節(jié)能環(huán)保支出22.2萬元,占1.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元,占6.45%;住房保障支出39.42萬元,占3.17%。
(三) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為830.16萬元,支出決算為1241.96萬元,完成年初預(yù)算的149.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資增加;二是由于人員工資的增加引起公積金計(jì)算基數(shù)的增加,三是發(fā)放在職及離退休人員生活補(bǔ)貼,四是新增樓棟長工資。其中:基本支出1241.96萬元,占100%。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出756.64萬元,完成預(yù)算的106.01%。其中:街道機(jī)關(guān)行政運(yùn)行715.02萬元,財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行41.63萬元。主要用于政府機(jī)關(guān)及財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出,也包括計(jì)生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費(fèi),超過預(yù)算的部分主要是人員工資的增加、在職及離退休人員生活補(bǔ)貼提高以及增加樓棟長工資等。
2、文化體育與傳媒支出12.19萬元,完成預(yù)算的130.24%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費(fèi)支出,超過預(yù)算的部分主要是人員工資的增加及發(fā)放生活補(bǔ)貼引起的。其中文化旅游群眾文化支出12.19萬元。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出168.39萬元,完成預(yù)算的308.47%。主要用于社會(huì)保障所在職人員經(jīng)費(fèi)支出及社區(qū)經(jīng)費(fèi)等,超過預(yù)算的部分主要是人員工資的增加及發(fā)放生活補(bǔ)貼引起的。其中:(1)民政事務(wù)事務(wù)管理139.52萬元,含基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理108萬元,其他民政管理事務(wù)支出31.52萬元;(2)行政事務(wù)事業(yè)單位養(yǎng)老支出28.88萬元,其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位28.88萬元。
4、衛(wèi)生健康支出163.11萬元,完成預(yù)算的867.61%。主要用于醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)及人口與計(jì)劃生育事務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)及疫情防控支出等,超預(yù)算的部分主要是人員工資調(diào)增、發(fā)放生活補(bǔ)貼及疫情防控支出等引起的。其中:(1)公共衛(wèi)生支出80萬元,含突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理80萬元;(2)計(jì)劃生育事務(wù)69.97萬元,含計(jì)劃生育服務(wù)48.09萬元,其他計(jì)劃生育事務(wù)支出21.88萬元;(3)行政事業(yè)單位醫(yī)療13.14萬元,含行政單位醫(yī)療13.14萬元。
5、節(jié)能環(huán)保支出22.2萬元,主要用于街道節(jié)能環(huán)保相關(guān)費(fèi)用。其中:(1)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)20萬元,含其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出20萬元;(2)污染防治2.2萬元,含大氣污染防治支出2.2萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元,主要用于社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出80萬元。
7、住房保障支出39.42萬元,完成預(yù)算117.29%,主要用于住房公積金支出,超預(yù)算部分主要是公積金調(diào)整引起的。其中住房改革支出39.42萬元,含住房公積金支出39.42萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1241.96萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)769.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)472.31萬元,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
秋浦街道2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
秋浦街道沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,池州市貴池區(qū)秋浦街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出472.31萬元,比2019年減少6.73萬元,減少1.41%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少等。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,池州市貴池區(qū)秋浦街道政府采購支出總額8.08萬元,其中:政府采購貨物支出8.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.08萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8.08萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,池州市貴池區(qū)秋浦街道共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng),共0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
本部門2020年度未開展預(yù)算績效自評(píng),因此涉及0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,因此沒有評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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