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    索引號(hào): 11341802003285531F/201512-00002 組配分類(lèi): 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱(chēng): 2015年度收入支出決算總表 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2015-12-16
    生效日期: 2015-12-16 廢止日期: 2029-12-31

    2015年度收入支出決算總表

    閱讀次數(shù): 作者:涓橋鎮(zhèn) 來(lái)源:涓橋鎮(zhèn) 發(fā)布時(shí)間:2015-12-16 10:23
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    編制單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府匯總2015年度金額單位:元
    收入支出
    項(xiàng)目行次年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類(lèi))行次年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi))行次年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)
    欄次 123欄次 456欄次 789
    一、財(cái)政撥款收入16,076,864.006,426,864.006,426,864.00一、一般公共服務(wù)支出373,162,364.003,482,364.006,635,676.00一、基本支出606,170,327.006,520,327.0010,241,402.00
      其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2   二、外交支出38       人員經(jīng)費(fèi)614,728,882.005,167,939.006,510,849.00
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入3  567,763.00三、國(guó)防支出39       日常公用經(jīng)費(fèi)621,441,445.001,352,388.003,730,553.00
    三、事業(yè)收入4   四、公共安全支出40   二、項(xiàng)目支出63   
    四、經(jīng)營(yíng)收入5   五、教育支出41       基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目64   
    五、附屬單位上繳收入6   六、科學(xué)技術(shù)支出42       行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目65   
    六、其他收入793,463.0093,463.003,246,775.00七、文化體育與傳媒支出43201,856.00211,856.00211,856.00三、上繳上級(jí)支出66   
     8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出44648,917.00648,917.00648,917.00四、經(jīng)營(yíng)支出67   
     9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45694,023.00704,023.001,271,786.00五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出68   
     10   十、節(jié)能環(huán)保支出46    69   
     11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47   支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)70
     12   十二、農(nóng)林水支出48907,959.00917,959.00917,959.00基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)7110,241,402.00
     13   十三、交通運(yùn)輸支出49       工資福利支出724,501,630.00
     14   十四、資源勘探信息等支出50       商品和服務(wù)支出732,696,903.00
     15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51       對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助742,009,219.00
     16   十六、金融支出52       對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼75958,080.00
     17   十七、援助其他地區(qū)支出53       債務(wù)利息支出76 
     18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出54       基本建設(shè)支出77 
     19   十九、住房保障支出55555,208.00555,208.00555,208.00    其他資本性支出7875,570.00
     20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出56       其他支出79 
     21   二十一、其他支出57    80   
     22   二十二、債務(wù)還本支出58    81   
     23   二十三、債務(wù)付息支出59    82   
    本年收入合計(jì)246,170,327.006,520,327.0010,241,402.00本年支出合計(jì)836,170,327.006,520,327.0010,241,402.00
        用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25       結(jié)余分配84 
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26  41,094.00      交納所得稅85 
          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2741,094.00      提取職工福利基金86 
          項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28       轉(zhuǎn)入事業(yè)基金87 
          經(jīng)營(yíng)結(jié)余29       其他88 
     30       年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89  41,094.00
     31         基本支出結(jié)轉(zhuǎn)9041,094.00
     32         項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91 
     33         經(jīng)營(yíng)結(jié)余92 
     34    93   
     35    94   
    總計(jì)366,170,327.006,520,327.0010,282,496.00總計(jì)956,170,327.006,520,327.0010,282,496.00
    注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。          

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