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    索引號(hào): 11341802003285515R/202409-00020 組配分類(lèi): 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱(chēng): 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)財(cái)政分局2023年度單位決算 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-26
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)財(cái)政分局2023年度單位決算

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-09-26 09:45
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    第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局概況

    一、主要職責(zé)

    二、單位決算構(gòu)成

    第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2023年度單位決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2023年度單位決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

    附件:2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表


    第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局概況

    一、主要職責(zé)

    烏沙分局隸屬于池州市貴池區(qū)財(cái)政局,機(jī)構(gòu)類(lèi)型為行政單位,機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是一般預(yù)算資金的收支管理 ,部門(mén)綜合預(yù)算管理,非稅收入的征管,惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放,執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督,參與農(nóng)村綜合改革等。

    二、單位決算構(gòu)成

    池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。


    第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2023年度部門(mén)決算表

     

    收入支出決算總表

    單位公開(kāi)01表

    單位:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    金額單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    1

    94.94

    一、一般公共服務(wù)支出

    32

    61.29

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    2

     

    二、外交支出

    33

     

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

    3

     

    三、國(guó)防支出

    34

     

    四、上級(jí)補(bǔ)助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    35

     

    五、事業(yè)收入

    5

     

    五、教育支出

    36

     

    六、經(jīng)營(yíng)收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    37

     

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

     

    八、其他收入

    8

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    39

    19.94

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    40

    2.55

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    43

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    44

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    45

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    46

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    11.16

     

    20

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    51

     

     

    21

     

    二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

    52

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    53

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    55

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    56

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

    57

     

    本年收入合計(jì)

    27

    94.94

    本年支出合計(jì)

    58

    94.94

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)

    28

     

    結(jié)余分配

    59

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    60

     

     

    30

     

     

    61

     

    總計(jì)

    31

    94.94

    總計(jì)

    62

    94.94

    注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


     

    收入決算表

    單位公開(kāi)02表

    單位:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    金額單位:萬(wàn)元

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營(yíng)收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計(jì)

    其中:教育收費(fèi)

    類(lèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計(jì)

    94.94

    94.94

     

     

     

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    61.29

    61.29

     

     

     

     

     

     

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    61.29

    61.29

     

     

     

     

     

     

    201

    06

    01

    行政運(yùn)行

    60.17

    60.17

     

     

     

     

     

     

    201

    06

    99

    其他財(cái)政事務(wù)支出

    1.12

    1.12

     

     

     

     

     

     

    208

     

     

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    19.94

    19.94

     

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    19.94

    19.94

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    6.52

    6.52

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    05

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    8.95

    8.95

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    06

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    4.47

    4.47

     

     

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    2.55

    2.55

     

     

     

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    2.55

    2.55

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    2.55

    2.55

     

     

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    11.16

    11.16

     

     

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    11.16

    11.16

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

    住房公積金

    8.09

    8.09

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    02

    提租補(bǔ)貼

    3.07

    3.07

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


     

    支出決算表

    單位公開(kāi)03表

    單位:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    金額單位:萬(wàn)元

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    類(lèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    94.94

    93.82

    1.12

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    61.29

    60.17

    1.12

     

     

     

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    61.29

    60.17

    1.12

     

     

     

    201

    06

    01

    行政運(yùn)行

    60.17

    60.17

     

     

     

     

    201

    06

    99

    其他財(cái)政事務(wù)支出

    1.12

     

    1.12

     

     

     

    208

     

     

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    19.94

    19.94

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    19.94

    19.94

     

     

     

     

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    6.52

    6.52

     

     

     

     

    208

    05

    05

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    8.95

    8.95

     

     

     

     

    208

    05

    06

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    4.47

    4.47

     

     

     

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    2.55

    2.55

     

     

     

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    2.55

    2.55

     

     

     

     

    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    2.55

    2.55

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    11.16

    11.16

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    11.16

    11.16

     

     

     

     

    221

    02

    01

    住房公積金

    8.09

    8.09

     

     

     

     

    221

    02

    02

    提租補(bǔ)貼

    3.07

    3.07

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。


     

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    單位公開(kāi)04表

    單位:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    金額單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    小計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    94.94

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

    61.29

    61.29

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

     

    二、外交支出

    31

     

     

     

     

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    3

     

    三、國(guó)防支出

    32

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    34

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

     

     

     

     

     

    8

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    37

    19.94

    19.94

     

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    38

    2.55

    2.55

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

     

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

     

     

     

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    41

     

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    42

     

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    43

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    11.16

    11.16

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    49

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

    50

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    51

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    52

     

     

     

     

    本年收入合計(jì)

    24

    94.94

    二十四、債務(wù)還本支出

    53

     

     

     

     

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    54

     

     

     

     

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    26

     

    二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

    55

     

     

     

     

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    27

     

    本年支出合計(jì)

    56

    94.94

    94.94

     

     

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    28

     

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    57

     

     

     

     

    總計(jì)

    29

    94.94

    總計(jì)

    58

    94.94

    94.94

     

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    單位公開(kāi)05表

    單位:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    金額單位:萬(wàn)元

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    類(lèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    94.94

    93.82

    1.12

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    61.29

    60.17

    1.12

    201

    06

     

    財(cái)政事務(wù)

    61.29

    60.17

    1.12

    201

    06

    01

    行政運(yùn)行

    60.17

    60.17

     

    201

    06

    99

    其他財(cái)政事務(wù)支出

    1.12

     

    1.12

    208

     

     

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    19.94

    19.94

     

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    19.94

    19.94

     

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    6.52

    6.52

     

    208

    05

    05

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    8.95

    8.95

     

    208

    05

    06

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    4.47

    4.47

     

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    2.55

    2.55

     

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    2.55

    2.55

     

    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    2.55

    2.55

     

    221

     

     

    住房保障支出

    11.16

    11.16

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    11.16

    11.16

     

    221

    02

    01

    住房公積金

    8.09

    8.09

     

    221

    02

    02

    提租補(bǔ)貼

    3.07

    3.07

     

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    單位公開(kāi)06表

    單位:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    金額單位:萬(wàn)元

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    金額

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    金額

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    金額

    301

    工資福利支出

    79.04

    302

    商品和服務(wù)支出

    8.07

    30703

      國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30101

      基本工資

    25.87

    30201

      辦公費(fèi)

    2.90

    30704

      國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    13.98

    30202

      印刷費(fèi)

     

    310

    資本性支出

     

    30103

      獎(jiǎng)金

    13.41

    30203

      咨詢(xún)費(fèi)

     

    31001

      房屋建筑物購(gòu)建

     

    30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

     

    30204

      手續(xù)費(fèi)

     

    31002

      辦公設(shè)備購(gòu)置

     

    30107

      績(jī)效工資

     

    30205

      水費(fèi)

     

    31003

      專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

     

    30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    8.95

    30206

      電費(fèi)

     

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

    4.47

    30207

      郵電費(fèi)

     

    31006

      大型修繕

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    2.55

    30208

      取暖費(fèi)

     

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

     

    30209

      物業(yè)管理費(fèi)

     

    31008

      物資儲(chǔ)備

     

    30112

      其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    0.07

    30211

      差旅費(fèi)

    0.50

    31009

      土地補(bǔ)償

     

    30113

      住房公積金

    8.09

    30212

      因公出國(guó)(境)費(fèi)用

     

    31010

      安置補(bǔ)助

     

    30114

      醫(yī)療費(fèi)

    1.62

    30213

      維修(護(hù))費(fèi)

     

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

     

    30199

      其他工資福利支出

    0.02

    30214

      租賃費(fèi)

     

    31012

      拆遷補(bǔ)償

     

    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    6.71

    30215

      會(huì)議費(fèi)

     

    31013

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

     

    30301

      離休費(fèi)

     

    30216

      培訓(xùn)費(fèi)

    0.47

    31019

      其他交通工具購(gòu)置

     

    30302

      退休費(fèi)

     

    30217

      公務(wù)接待費(fèi)

     

    31021

      文物和陳列品購(gòu)置

     

    30303

      退職(役)費(fèi)

     

    30218

      專(zhuān)用材料費(fèi)

     

    31022

      無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

     

    30304

      撫恤金

     

    30224

      被裝購(gòu)置費(fèi)

     

    31099

      其他資本性支出

     

    30305

      生活補(bǔ)助

    6.71

    30225

      專(zhuān)用燃料費(fèi)

     

    312

    對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

     

    30306

      救濟(jì)費(fèi)

     

    30226

      勞務(wù)費(fèi)

     

    31201

      資本金注入

     

    30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

     

    30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

     

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30228

      工會(huì)經(jīng)費(fèi)

     

    31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

     

    30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金

     

    30229

      福利費(fèi)

     

    31205

      利息補(bǔ)貼

     

    30310

      個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

     

    30231

      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

     

    31299

      其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

     

    30311

      代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

     

    30239

      其他交通費(fèi)用

    4.20

    399

    其他支出

     

    30399

      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

     

    30240

      稅金及附加費(fèi)用

     

    39907

      國(guó)家賠償費(fèi)用支出

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

     

    39908

       對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

     

     

     

     

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

     

    39909

      經(jīng)常性贈(zèng)與

     

     

     

     

    30701

      國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

     

    39910

      資本性贈(zèng)與

     

     

     

     

    30702

      國(guó)外債務(wù)付息

     

    39999

      其他支出

     

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    85.75

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    8.07

    注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    單位公開(kāi)07表

    單位:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    金額單位:萬(wàn)元

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

    類(lèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    說(shuō)明:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


     

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    單位公開(kāi)08表

    單位:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    金額單位:萬(wàn)元

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    類(lèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    說(shuō)明:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


    第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2023年度單位決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度收入總計(jì)94.94萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)94.94萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,收、支總計(jì)各增加52.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)125.40%,主要原因:人員增加、公用經(jīng)費(fèi)增加等。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2023年度收入合計(jì)94.94萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入94.94萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2023年度支出合計(jì)94.94萬(wàn)元,其中:基本支出93.82萬(wàn)元,占98.82%;項(xiàng)目支出1.12萬(wàn)元,占1.18%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)94.94萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)94.94萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)125.40%,主要原因:人員增加、公用經(jīng)費(fèi)增加等。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.94萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加52.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)125.40%。主要原因:人員增加、公用經(jīng)費(fèi)增加等。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.94萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出61.29萬(wàn)元,占64.56%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出19.94萬(wàn)元,占21.00%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2.55萬(wàn)元,占2.69%;住房保障(類(lèi))支出11.16萬(wàn)元,占11.75%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66.19萬(wàn)元,支出決算為94.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增加、公用經(jīng)費(fèi)增加等。其中:基本支出93.82萬(wàn)元,占98.82%;項(xiàng)目支出1.12萬(wàn)元,占1.18%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為45.24萬(wàn)元,支出決算為60.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加、公用經(jīng)費(fèi)增加等。

    2.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元,支出決算為1.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.33萬(wàn)元,支出決算為6.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.22萬(wàn)元,支出決算為8.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的171.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.61萬(wàn)元,支出決算為4.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的171.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

    6.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.52萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的167.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

    7.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.15萬(wàn)元,支出決算為8.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的157.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職及退休人員住房公積金增加。

    8.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.07萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職及退休人員提租補(bǔ)貼增加。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2023年度財(cái)政撥款基本支出93.82萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)85.75萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)8.07萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2023年度,池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.07萬(wàn)元,比2022年增加3.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.54%,主要原因是日常經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2023年度,池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2023年12月31日,池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局共有車(chē)輛0輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

    (四)關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

    1)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金1.12萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理,預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果,項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

    組織對(duì)2023年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,我單位在日常工作中堅(jiān)持改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制,對(duì)績(jī)效管理工作的重視程度進(jìn)一步提高,取得了良好的績(jī)效管理效果,較好的完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù),預(yù)算資金使用效益穩(wěn)步提升。

    2)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    我單位在2023年度單位決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為1.12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金11238元,用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:1、預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則,人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)都是按照上年度工資表反映的人數(shù)安排,而實(shí)際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動(dòng)或流動(dòng)。 2、預(yù)算編制的分類(lèi)和實(shí)行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預(yù)算編制的功能分類(lèi)與經(jīng)濟(jì)分類(lèi)不夠細(xì)化,而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細(xì)化,出現(xiàn)了分類(lèi)不一致的情況。 3、部門(mén)整體支出不能很好的對(duì)比支出與成果,投入與產(chǎn)出效果,進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題,分析問(wèn)題,提出解決方案。下一步改進(jìn)措施:1、 進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí),預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。 2、完善各類(lèi)支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目,堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用,提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。 3、進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)建設(shè),完善績(jī)效管理相關(guān)制度 ,提高可操作性。 4、構(gòu)建單位財(cái)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)共同參與、協(xié)調(diào)配合的績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制,落實(shí) “誰(shuí)干事誰(shuí) 花錢(qián)、誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制,提高財(cái)政資金使用效益。

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    2023年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    項(xiàng)目名稱(chēng)

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)

    主管部門(mén)

    211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

    實(shí)施單位

    211002-池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    項(xiàng)目資金                    (萬(wàn)元)

     

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額:

    1.12

    1.12

    1.12

    10

    100.00%

    10.00

    其中:本年財(cái)政撥款

    0

    0

    0

     

     

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

    1.1238

    1.1238

    1.1238

     

     

    其他資金

    0

    0

    0

     

     

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    申請(qǐng)財(cái)政資金2萬(wàn)元,用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。

    結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金11238元,用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。

    績(jī)效指標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    年度指標(biāo)值

    實(shí)際完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    維護(hù)“一卡通”管理系統(tǒng)數(shù)量

    ≥1個(gè)

    1個(gè)

    5

    5

     

    開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)次數(shù)

    ≥1次

    1次

    5

    5

     

    維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息系統(tǒng)數(shù)量

    ≥1個(gè)

    1個(gè)

    5

    5

     

    購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī))

    ≤2臺(tái)

    0臺(tái)

    5

    5

     

    開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員培訓(xùn)次數(shù)

    ≥1次

    1次

    5

    5

     

    質(zhì)量指標(biāo)

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用合規(guī)性

    符合《安徽省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    3

    3

     

    購(gòu)置設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收合格率

    100%

    100%

    5

    5

     

    一卡通系統(tǒng)正常運(yùn)行率

    100%

    100%

    5

    5

     

    時(shí)效指標(biāo)

    資金支付及時(shí)性

    按照項(xiàng)目合同、協(xié)議等約定時(shí)間支及時(shí)撥付。

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    2

    2

     

    成本指標(biāo)

    項(xiàng)目總成本

    ≤2萬(wàn)元

    1.1238萬(wàn)元

    10

    10

     

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

     

     

     

     

    0

     

    社會(huì)效益指標(biāo)

    對(duì)保障財(cái)政工作正常高效運(yùn)行的積極影響

    通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目,有利于緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)壓力,保障各項(xiàng)軟硬件設(shè)施的正常投入使用,加強(qiáng)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作正常開(kāi)展。

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    15

    15

     

    生態(tài)效益指標(biāo)

     

     

     

     

    0

     

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    對(duì)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管綜合能力的可持續(xù)影響

    通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目,保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)管工作的必要支出,能夠持續(xù)提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理能力和水平。

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    15

    15

     

    滿(mǎn)意度指標(biāo)

    滿(mǎn)意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

    ≥90%

    100%

    10

    10

     

    總分

     

    100

    100.00

     

    所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件:2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。


    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    十六、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    十七、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

    二十一、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    二十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    二十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

     

    附件:池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表


    附件

    池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

     

    項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單

    序號(hào)

    項(xiàng)目名稱(chēng)

    備注

    1

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    2023年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    項(xiàng)目名稱(chēng)

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)

    主管部門(mén)

    211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

    實(shí)施單位

    211002-池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局

    項(xiàng)目資金                    (萬(wàn)元)

     

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    年度資金總額:

    1.12

    1.12

    1.12

    10

    100.00%

    10.00

    其中:本年財(cái)政撥款

    0

    0

    0

     

     

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

    1.1238

    1.1238

    1.1238

     

     

    其他資金

    0

    0

    0

     

     

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    申請(qǐng)財(cái)政資金2萬(wàn)元,用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。

    結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金11238元,用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。

    績(jī)效指標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    年度指標(biāo)值

    實(shí)際完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    維護(hù)“一卡通”管理系統(tǒng)數(shù)量

    ≥1個(gè)

    1個(gè)

    5

    5

     

    開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)次數(shù)

    ≥1次

    1次

    5

    5

     

    維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息系統(tǒng)數(shù)量

    ≥1個(gè)

    1個(gè)

    5

    5

     

    購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī))

    ≤2臺(tái)

    0臺(tái)

    5

    5

     

    開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員培訓(xùn)次數(shù)

    ≥1次

    1次

    5

    5

     

    質(zhì)量指標(biāo)

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用合規(guī)性

    符合《安徽省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    3

    3

     

    購(gòu)置設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收合格率

    100%

    100%

    5

    5

     

    一卡通系統(tǒng)正常運(yùn)行率

    100%

    100%

    5

    5

     

    時(shí)效指標(biāo)

    資金支付及時(shí)性

    按照項(xiàng)目合同、協(xié)議等約定時(shí)間支及時(shí)撥付。

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    2

    2

     

    成本指標(biāo)

    項(xiàng)目總成本

    ≤2萬(wàn)元

    1.1238萬(wàn)元

    10

    10

     

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

     

     

     

     

    0

     

    社會(huì)效益指標(biāo)

    對(duì)保障財(cái)政工作正常高效運(yùn)行的積極影響

    通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目,有利于緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)壓力,保障各項(xiàng)軟硬件設(shè)施的正常投入使用,加強(qiáng)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作正常開(kāi)展。

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    15

    15

     

    生態(tài)效益指標(biāo)

     

     

     

     

    0

     

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    對(duì)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管綜合能力的可持續(xù)影響

    通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目,保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)管工作的必要支出,能夠持續(xù)提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理能力和水平。

    達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

    15

    15

     

    滿(mǎn)意度指標(biāo)

    滿(mǎn)意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

    ≥90%

    100%

    10

    10

     

    總分

     

    100

    100.00

     

     

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