<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府預算
    索引號: 1134180200328554X7/202303-00056 組配分類: 政府預算
    發(fā)布機構: 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年部門預算 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-03-30
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年部門預算

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-03-30 11:33
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

     

    第一部分 部門概況

    1.主要職責

    2.部門預算構成

    3.2023年度主要工作任務

    第二部分 2023年部門預算表

    1.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年收支總表

    2.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年收入總表

    3.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年支出總表

    4.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年財政撥款收支總表

    5.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年一般公共預算支出表

    6.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年一般公共預算基本支出表

    7.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年政府性基金預算支出表

    8.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

    9.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年項目支出表

    10.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年政府采購支出表

    11.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年政府購買服務支出表

    第三部分 2023年部門預算情況說明

    1.關于2023年收支總表的說明

    2.關于2023年收入總表的說明

    3.關于2023年支出總表的說明

    4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

    5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

    6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

    7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

    8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

    9.關于2023年項目支出表的說明

    10.關于2023年政府采購支出表的說明

    11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

    12.其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 單位概況

    一、主要職責

    (一)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務方面的各項批示、制度。

    (二)編制本次財政預算、結(jié)算(草案),執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預算,組織預算收入和執(zhí)行預算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預算收支的調(diào)整,每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況。

    (三)加強鎮(zhèn)屬各中心(所)的財務管理和監(jiān)督,嚴格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標準,嚴格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領發(fā)和審核工作;加強國有資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)流失。

    (四)負責財政專項資金報帳制管理工作。

    (五)負責財政直接補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。

    (六)完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務。

    二、單位預算構成

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年度單位預算僅包括單位本級預算,無其他下屬單位預算。

    三、2023年度主要工作任務

    堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會精神,堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,按照依法、規(guī)范、科學的理財要求,進一步完善了涉農(nóng)資金的發(fā)放。不斷健全和完善涉農(nóng)網(wǎng)站的相關信息資料,明確了專人辦公,負責農(nóng)戶“一卡通”掛失、換戶等工作。為了更好地推動工作,充分發(fā)揮工作積極性,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,堅持做好票款管理,按時結(jié)賬,嚴格監(jiān)督各項財政支出,做好財政財務管理、一事一議項目管理工作,努力完成各項財政任務。

     

     

    第二部分 2023年單位預算表

    見附件

     


    第三部分 2023年單位預算情況說明


    一、關于2023年收支總表的說明

    按照綜合預算的原則,池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年收支總預算57.79萬元,收入全部都是一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

    二、關于2023年收入總表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年收入預算57.79萬元,其中,本年收入57.79萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

    本年收入全部為一般公共預算撥款收入57.79萬元,占100%,比2022年預算增加10.37萬元,增長21.87%,增長原因主要是離退休費的調(diào)整。

    三、關于2023年支出總表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年支出預算57.79萬元,比2022年預算增加10.37萬元,增長21.87%,增長原因主要是離退休費的調(diào)整。其中,基本支出57.79萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務,發(fā)放人員工資薪酬等。

    四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年財政撥款收支預算57.79萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款57.79萬元;按資金年度全部為:本年財政撥款收入57.79萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出36.92萬元,占63.89%;社會保障和就業(yè)支出15.27萬元,占26.42%;衛(wèi)生健康支出1.32萬元,占2.28%;住房保障支出4.28萬元,占7.41%。

    五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

    (一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年一般公共預算支出57.79萬元,比2022年預算增加10.37萬元,增長21.87%,增長原因主要是離退休費的調(diào)整。

    (二一般公共預算支出結(jié)構情況。

    一般公共服務支出36.92萬元,占63.89%;社會保障和就業(yè)支出15.27萬元,占26.42%;衛(wèi)生健康支出1.32萬元,占2.28%;住房保障支出4.28萬元,占7.41%。

    (三)一般公共預算支出具體使用情況。

    1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2023年預算36.92萬元,比2022年預算增加4.2萬元,增長12.84%,增長原因主要是將基礎性績效納入工資導致工資上漲。

    2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算8.37萬元,比2022年預算增加8.37萬元,增長100%,增長原因主要是按上級要求,合理規(guī)劃資金使用科目。

    3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預算4.60萬元,比2022年預算增加1.12萬元,增長32.18%,增長原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

    4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預算2.30萬元,比2022年預算增加0.56萬元,增長32.18%,增長原因主要是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

    5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政醫(yī)療(項)2023年預算1.32萬元,比2022年預算減少0.18萬元,下降12%,下降原因主要是按上級要求,合理規(guī)劃資金使用科目。

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算4.28萬元,比2022年預算減少0.94萬元,下降18%,下降原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

    六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年一般公共預算基本支出57.79萬元,其中,人員經(jīng)費49.66萬元,公用經(jīng)費8.13萬元。

    (一)人員經(jīng)費49.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、對其他個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經(jīng)費8.13萬元,主要包括:辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

    七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    九、關于2023年項目支出表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

    十、關于2023年政府采購支出表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年預算安排政府采購支出1萬元,22年預算持平。其中,一般公共預算安排1萬元,占100%。

    十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年沒有安排政府購買服務支出。

    十二、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費。

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算7.14萬元,比2022年預算增加0.38萬元,增長5.62%,增長主要原因是根據(jù)以前年度經(jīng)費運行情況,適當調(diào)整以滿足分局日常支出。

    (三)政府采購情況。

    池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2023年政府采購預算1萬元。其中:政府采購貨物預算1萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2022年12月31日,池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局共有車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

    2023年單位預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

    (五)績效目標設置情況。

    2023年,池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局0個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。



    第四部分 名詞解釋


    一、財政撥款收入指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。

    四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

    六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

    八、基本支出指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    九、項目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
      十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十一、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)反映財政事務方面支出。

    十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

    十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

    十五、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政醫(yī)療(項)反映財政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。

    十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。


    掃一掃在手機打開當前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>